费用报销规定_宣讲
2、发票应用胶水粘贴,不得使用订书钉。
3、所有凭证粘贴完毕后,应保证能看到发票代 码、发票号码、发票密码以及发票抬头、日期、 金额和印章等关键信息。
第一节 费用报销
非定点招待费
非定点招待费、旅游费、礼品费:报帐时 实行两单一票制,即接待人员在招待任务 完成后一周内,按要求整理粘贴好相关票 据,填制《费用报销单》经部门长、管线 领导审批签字后,凭《费用报销单》、 《招待费申请单》/《业务招待费用汇总 表》/《招待预算报告》和招待费正式发 票,到财务部办理报销手续。
第一节 费用报销
定点招待结算资料 1、《定点消费明细表》
明细表以部门为单位,对方经办人需 在明细表上签字,并加盖单位公章。 2、发票(住宿费、餐费、会议费) 3、消费账单或菜单 4、招待费申请单 (无签字权人签单的需 附) 5、发票比对单
第一节 费用报销
车辆费用
车辆保险费、非定点单位保养及维修费、 油费、通行费等车辆费用,由车辆归口管 理部门负责人、管线领导审核,财务部费 用会计审核,财务总监审批后报销。定点 单位保养及维修费按照《定点消费结算流 程规定》执行。
第一节 费用报销
通讯费
按照公司《话费报销标准》每季度按时 报销当月话费
由部门文员(内勤)每月13日~15日到财 务部统一报销
出差人员须在返回公司6天内办理报账手 续,拖延不报者,从其当月工资中扣除借 款金额。
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
发票粘贴原则:
1、发票粘贴分类的依据:类型、时间、尺寸。
第一节 费用报销
差旅费审批权限
总裁的差旅费,由财务总监审批。 副总裁的差旅费,由总裁审批。 部门长、总监的差旅费,由管线领导审批。 普通员工的差旅费,由部门长审批。
第一节 费用报销
差旅费报销标准:
第一节 费用报销
标准说明:
特区:指北京、深圳、广州、杭州、上海; 住宿费凭住宿发票按标准限额报销; 交通费与伙食费按标准限额补助,不再另行
乘飞机往返机场凭民航专线车票报销。 乘坐飞机费用火车注意事项:
出差乘坐火车,每人每次凭票限额补助5 元购票手续费。
客运高峰期(指春运、寒暑假、法定节假 日),确需购买高价票的,必须书面说明 情况,经管线领导审批后方可报销超额部 分手续费。
乘坐汽车注意事项:
出差外地乘车往返公司与长沙,可凭票限 额报销30元/人次。
出差期间的士费不另行报销,特殊情况确 需报销的,须管线领导在票据上签字,并 扣除当日的交通补助。
第一节 费用报销
乘坐汽车注意事项:
经管线领导批准,开私家车出差的,可实 报出差往返的路桥费,汽油费按12L/百公 里计算。
第一节 费用报销
乘坐火车注意事项:
中层及以下人员出差,乘坐火车时间6小 时以内的,乘坐硬座;超过6小时的,可 乘坐硬卧。乘坐火车达到硬卧乘坐标准乘 坐硬座的,按硬座车票价格的40%予以补 助。晚上八时至次日凌晨七时之间在车上 过夜6小时以上的(含火车、汽车),不 报销住宿费,按50元/晚补助。
第一节 费用报销
《》
第一节 费用报销
职责
各部门或部门经办人负责取得费用报销单据, 对其合法性、完整性、合理性、真实性、及 时性负责,并按规定报上级审批。
财务部负责审核各项费用报销业务内容及票 据的合规性、金额的准确性、审批手续的完 整性,办理各项费用报销业务。
第一节 费用报销
总原则
依据公司的年度经营总目标,财务部会同 各部门编制年度、季度、月度费用预算, 经行政办公会批准后执行。
第一节 费用报销
注意事项:
出差人报销差旅费时,负责对发票进行真 伪查询,并按要求填写《发票查询登记表》 将其附在差旅费报销单后交财务部审核。
跨部门借调人员出差的,出差人员费用报 销由派差人所在部门负责人审批,费用支 出归集至派差部门。
第一节 费用报销
注意事项:
普通员工随同公司领导出差,经随同公司 领导批准,交通标准可按公司领导标准报 销。
报销定额同城车票; 火车硬席指普通列车硬座、硬卧,动车与高
铁二等座; 以上级别根据公司职级表确定。
第一节 费用报销
坐飞机注意事项:
严格控制乘坐飞机范围。出差前须填写《飞机 乘坐审批单》,陈述乘机原因,并按下述审批 流程办理。
部长级别乘坐飞机由管线领导审核,财务总监 审批。其他人员(主管及以下人员)乘坐飞机 由部门长审核,管线领导审批。
各部门在费用预算内控制开支,经财务总 监审批后支付。
超预算的费用支出由总裁审批,财务部逐 一登记备查。
第一节 费用报销
差旅费
出差人员将出差票据粘贴在《票据粘贴单》 上,填写《差旅费报销单》,并附《出差 单》,乘坐飞机者还须附《飞机乘坐审批 单》。
经相关领导初审、财务部费用会计审核、财 务总监审批或会签后,费用会计制作凭证, 冲抵借款或出纳付款。
第一节 费用报销
第一节 费用报销
定点招待费 定点采购烟酒费:采购中心负责每月与定
点采购单位进行对帐,严格按照定点采购 协议审核采购清单、发票等,核对无误并 经管线领导审批后,持发票、采购清单到 财务办理结算手续。
第一节 费用报销
定点招待费 行政办公室专门经办人应审核《定点招待
结算资料》的真实性、准确性,核对无误 后在消费明细表上签字并填写用款审批单 经分管行政副总裁审批后,到财务部办理 结算手续。 财务部按照定点消费合同(协议)审核结 算金额、签单资格及其它结算资料,审核 无误后交财务总监审批,
因招投标、会议、培训等需要统一安排食 宿的,附相关通知,食宿费按招投标、会 议、培训安排标准报销,不再给予食宿补 助。
第一节 费用报销
注意事项:
出差至长沙市内五区、望城区、长沙县、 宁乡县,不报销住宿费。特殊原因,经管 线领导批准方可参照上表住宿标准凭票限 额报销。伙食补助费每餐10元。公交费 需按实填写时间、任务、目的地、每次票 费,经部门长审批后报销,当月车票当月 报销,只写一个总数的不予报销。