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岗 位 说 明 书(员工)
岗位编号:
岗位名称 财务审计 所属部门 运营保障部
直接主管 内部审计中心主任
直接下属
编写日期 2002年5月 编写部门 内部审计中心(运营保障部)
工作目的
为了保障企业资金流向的合理化,为决策者提供相应的决策依据,对企业财
务管理、会计核算体系以及财务经营状况进行监督和审计。
工作职责
——负责监审工作的计划、实施和总结
——负责有关制度、规范的制订、修订
——对职责范围内监审工作开展的及时性、规范性、正确性、有效性负责
——对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责
——负责有关审计档案和资料的保管、保密工作
——对重大问题及时调查和上报
工作权限
任职者素质要求
年龄 25岁以上 学历 本科以上 职称
性别 不限 专业 财经类 工作经历
两年以上相
关工作经验
资格认证
相关技能:精通专业知识,熟练掌握电脑
其他