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供应商管理流程

物料样品确认后,需要试产的物料,由采购部通知计划部小批量订购试产,试产按文件《物料试产的跟踪办法》。多次试产不合格取消该供应商供货资格。
品管部建立供应商档案,编制供应商名单。
--评审不合格的供应商,原则上半年内不得再申请。合格供应商,若要增加供料类别,需重新送确认。
供应商来料不良,IQC以“不良来料反馈单”形式通知供应商。必要时,以会议检讨,或外派工程师到供应商处现场指导协助供应商改善,IQC跟踪改善效果。
品管部IQC每月对供应商来料质量情况统计汇总。品管(或召集采购部、品管部、工程等相关部门)定期(每季)对供应商评估,对来料质量问题多而无明显改善的供应商,取消其供货资格。
《供应商质量保证协议书》
《供货合同》
《试产物料的跟踪表》
《供应商名单》
《不良来料反馈单》
编制:
审核:
批准:
1.目的
通过对供应商的控制,使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料,保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理,淘汰不合格的供应商。
2.适用范围
向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商(客户指定的供应商除外)。
3.管理评审的流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
不合格
合格

验验厂
厂不合格
合格
采购员
采购员
工程部
品管部
开发中心
采购员
品管QE
工程PIE
开发工程师
采购部负责寻找新供应商,其他部门也可推荐供应商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商,
采购部通知供应商送样确认。
样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。
采购部填制《供应商申请表》并附《样品确认表》及申请表所要求的相关资料经品管审核确认。
品管判定是否验厂
关键元器件、零部件除文件审核外,需验厂审核的。由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审核。
《物料样品的确认流程》
《样品确认表》《新供应商申请表》
《供应商考察报告》
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
N
Y
采购主管
品管经理
工程部
品管部
生产部
品管部
品管部
品管QE
采购主管
工程主管
验厂合格,采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。
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