业务执行流程跟踪表
估价报告内部审核复核及签发流程表
项目地址名称
编号
09房估-
委托方
联系人
电话
估
价
对
象
住宅( ) 办公( )商场 ( )工厂 ( )土地 ( )
贷款银行( ) 贷款成数( )
有产权证 ( ) 在建工程 ( ) 其他 ( )
二手房 ( )抵押 ( ) 拍卖( ) 市场估价( )其他( )
建筑结构
框架 ( ) 砖混 ( )砖木 ( ) 框剪( )其他( )
7、
讨论意见及签名(每人一行)
意见
姓名
对上述讨论内容的意见
是否同意出具报告
讨论结果
层数
高层( / ) 多层(/)
层次
接 单
业务员
接单时间
派单
正常 ( ) 急 ( ) 加急 ( )
完成时间
业务外业
估价师
评估员
外业时间
业务
内业
撰写、打印
完成时间
校对
完成时间
业务
审核
估价师审核
完成时间
项目负责人审核
完成时间
审核部审核
完成时间
签发
法定代表人签发
时间
报告成册
评估员
完成时间
签 字
主签人
副签人
接收报告
总台
接收时间
出具报告
归 档
档案员
归档时间
评估思路预审表
评估思路
预审意见
项目负责人
预审人
重大项目集体讨论记录表
讨论
内容
1、估价依据选择是否恰当
2、评估方法和技术路线是否合理
3、估价假设和限制条件分析是否合理
4、两种估价结果的权重选取是否恰当
5、市场背景分析Βιβλιοθήκη 否恰当6、影响评估结果的主要参数的选取是否合适