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公司辅料采购管理规定

公司辅料采购管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
公司辅料采购管理办法
1、目的
规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批,提高辅料采购计划的准确率。

以便有效的实施采购,确保生产的正常运行和公司的有效运转,规范领用程序,减少资金占用,特制定本办法。

2、适用范围
本办法适用于公司辅料的采购计划管理。

3、管理职责
使用部门
参与申购辅料的人员是计划工作的管理者,公司的各部门主管负责审核。

参与本部门的存量控制。

采购部门
执行辅料各类采购计划,负责价格资金控制。

负责辅料各类计划的仓储方式。

(库存、零库存)
4、计划管理
计划分类
辅助材料:包材类、备品配件、五金工具、劳保用品、低值
易耗品、办公用品等
采购计划
按公司采购周期时间申报计划;
未申报的计划均为临时计划,采购周期为30天。

紧急采购:由于生产计划变更,突发性事故等,需要紧急采购物资,申购需加注‘紧急’,列入紧急事项。

计划的申报要求
计划的填报必须填写申购单,要求写清:物品名称、规格型号、技术要求、单位、数量、交货日期等,以上各项
都必须填写齐全。

所报计划,辅料与原材料计划严格分离。

辅料的申购周期为30天
在申报计划中,由于规格型号错误等造成的损失由申报部门负责。

计划的编制
需求申请计划采用统一申报,由本部门主管审核,报公司主管领导审批后送报采购部。

计划申报程序
采购计划执行
采购计划依据‘采购部管理办法’逐项落实执行。

采购计划的变更、修改
需要填写申购变更通知单,程序与申报程序相同。

采购部依变更通知,应立刻采取措施,材料未采购或合同未签订,给予变更;如果不能变更,由计划申报部门负责。

附录:申购单
申购变更通知单。

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