啤酒项目
立项申请报告
一、项目申报单位概况
(一)项目单位名称
xxx实业发展公司
(二)法定代表人
戴xx
(三)项目单位简介
通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。
本公司集研发、生产、销售为一体。
公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。
面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。
产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。
展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人
才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以
实现公司的永续经营和品牌发展。
公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。
同时,以产业
经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相
生互动、良性循环的业务生态效应。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员
工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有
大专以上学历。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌
建设方面不断努力。
先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发
布局。
公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团
队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。
未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。
(四)项目咨询规划单位
泓域咨询机构
(五)项目单位经营情况
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13466.07万元,同比
增长20.00%(2244.76万元)。
其中,主营业业务啤酒生产及销售收入为11816.21万元,占营业总收入的87.75%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额3055.69万元,较去年同期相比增长700.57万元,增长率29.75%;实现净利润2291.77万元,较去年同期相比增长368.73万元,增长率19.17%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
(一)项目名称及承办单位
1、项目名称:啤酒项目
2、承办单位:xxx实业发展公司
(二)项目建设地点
xx经济新区
陕西,简称陕或秦,中华人民共和国省级行政区,省会西安,位于中国内陆腹地,黄河中游,东邻山西、河南,西连宁夏、甘肃,南抵四川、重庆、湖北,北接内蒙古,介于东经105°29′—111°15′,北纬
31°42′—39°35′之间,总面积20.56万平方千米。
中国经纬度基准点
大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。
陕西省地势呈南北高、中间低,由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成,其中黄土高原占全省土地面积的40%,地跨黄河、长江两大水系,横跨三个气候带,陕北北部长城沿线属中温带季风气候,关中及陕北大部属暖温带季风气候,陕南属北亚热带季风气候。
陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一,有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。
2019年,陕西省下辖10个地级市(其中省会西安为副省级市)、30个市辖区、6个县级市、71个县,常住人口3876.21万人,实现地区生产总值(GD)25793.17亿元,其中,第一产业增加值1990.93亿元,第二产业增加值11980.75亿元,第三产业增加值11821.49亿元,人均生产总值66649元。
(三)项目提出的理由
2018年啤酒行业产量3812万千升,同比增长0.5%,结束四年连续下滑。
在行业总量趋稳、区域格局固化的背景下,各大龙头开始从单纯追求收入规模增长转向追求结构利润的提升,竞争强度边际不断趋缓,产品升级的空间渐次打开。
随着行业进入量价“换挡”期,未来直接提价与结构升级并举是行业必由之路,预计未来3-5年行业将大概率维持量稳价升的态势。
行业整体竞争趋于良性,产能开始不断去化,减少亏损拖累,资本开支与财务费用大幅下降,行业盈利稳中向好,拐点显现。
综合考虑未来发展趋势和条件,“十三五”发展的总体目标是:到2020年,同步够格全面建成小康社会,“三个陕西”建设迈上更高水平。
(四)建设规模与产品方案
项目主要产品为啤酒,根据市场情况,预计年产值20181.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场
的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,
市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品
的需求。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量
是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需
求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。
(五)项目投资估算
项目预计总投资9715.51万元,其中:固定资产投资7600.94万元,
占项目总投资的78.24%;流动资金2114.57万元,占项目总投资的21.76%。
(六)工艺技术
原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建
立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混
用原材料而造成的质量事故。
按目前市场的需求情况,原料存储时间约为
20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。
根据投资项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求项目产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保投资项目产品质量。
建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
(七)项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6383.07万元,占计划投资的65.70%。
其中:完成固定资产投资4954.96万元,占总投资的
77.63%;完成流动资金投资1428.11,占总投资的22.37%。
项目建设进度一览表
(八)主要建设内容和规模
该项目总征地面积30068.36平方米(折合约45.08亩),其中:净用地面积30068.36平方米(红线范围折合约45.08亩)。
项目规划总建筑面积33075.20平方米,其中:规划建设主体工程22394.79平方米,计容建筑面积33075.20平方米;预计建筑工程投资2722.66万元。
项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费2603.42万元。
(九)设备方案
工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计136台(套),设备购置费2603.42万元。