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小学专项经费内部管理制度

小学专项经费内部管理制度
第一章总则第一条为了规范和加强学校各类专项资金的治理,强化财务监控机制,保证专项资金使用的合法性、合理性,促进学校教学,科研和各项事业的进展,依照国家财经法规、学校财务治理制度,结合学校实际事情,特制定本治理方法。

第二条专项资金是学校环绕教学进展、办学目标,依照科技进展、学科建设、师资队伍建设、专业建设、部门调整、校区的进展等需要立项,并进行治理和使用的各类有指定用途的资金。

第二章专项资金的使用第三条专项立项确定后,项目责任单位应按预算积极组织实施。

第四条专项经费实行项目责任人负责制。

每笔经费的支出,需经校长或主管副校长、项目负责人、经办人、验收人签字,一切手续符合规定,方可办理报销手续。

第五条财务处负责专项经费的财务治理,对专项经费使用的合法性、合规性、有效性、真实性实行全面监督。

安排专人实行指标治理,设立相应的会计科目进行分项核算,专款专用,别得相互占用或挪作它用。

第六条经批准的专项经费额度,普通别作调整,确有必要调整时,应按规定程序重新上报审批,并作出详细说明。

第七条用于基本建设、大型设备购置等专项资金一年别超过50万元,凡超过50万元,必须报上级主管部门审批,审批经过后要严格执行招投标程序,并依据立项文件、招投标合同和建设项目施工合同等,按项目进行治理核算,需政府集中采购的,按集中采购要求购置。

项目竣工,经工程项目竣工结算审计后方可办理转帐结转手续。

第三章监督检查和绩效考核第八条对专项资金的使用和治理进行定期监督检查和跟踪了解。

对项目使用和执行事情定期进行数据分析,及时了解项目合同执行事情和专项经费使用事情,以保证专项经费按核定的范围内合理使用。

第九条建立、健全专项经费使用治理的监督约束机制,对专项经费支出行使监督权,做到审批手续完备,帐目清晰,内容真实,核算准确,监督措施得力,确保资金的安全和合理使用,自觉同意上级有关部门的监督和检查。

第十条各项经费执行部门对经费的使用事情按季汇总和上报。

第十一条对弄虚作假、挪用、挤占专项经费等行为,项目负责人负直接责任,并且依照有关事情争取拨款、终止项目等措施、第十二条项目完成后,由学校工作小组按项目要求对其进行评估和绩效考核,并由审计部门对完工项目进行审计,并且将项目完成评审和绩效考核的结果与以专项项目申报挂钩。

第十三条项目因故终止而造成的损失,由财务处及时清理帐务,由学校领导小组对其进行清查审计。

假如是人为造成的损失的,将追究项目负责负责人的责任。

第四章附则第十四条本方法自2011年9月起试行。

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