流程说明:
1、临床提交申购计划:由临床填写采购申请表交器材科,计划单包括:申购耗材品名,性
能要求、用途、预算以及推荐供应商。
临床科室可以推荐最多三家候选供应商。
2、采购人员填写电子版申购计划单,从此步骤开始进入器材科内部OA流程。
对比已有耗
材,确定此次采购是否必要。
如有必要,则将申购耗材按照是否加成或其他分类标准进行分类,进入下一流程
3、器材科领导审批申购计划单,审批通过后生成耗材申购报告。
4、打印耗材申购报告交院领导报批。
5、组织耗材遴选委员会准备招标。
招标流程及办法根据既定的《协和医院医用耗材供应商
遴选招标方案》等文件确定。
6、与中标单位签订合同。
7、对中标单位基本信息进行存档备案。
8、跟踪临床使用情况,获取此次采购耗材质量、供应商售后服务情况等信息并备案,为供
应商遴选评价指标体系提供佐证。
9、维护耗材信息:耗材信息维护,耗材调价操作。
10、售后服务可包含技术培训,质量问题导致的退换货等。
耗材采购申请表
耗材售后服务登记表。