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11.3.1-1应急装备和物资检查记录表
应急装备和物资检查记录表
检查时间
XXXX.XX.XX
检查地点
公司现场、仓库
检查内容
XXXX年XX月XX日,安全环保部联合施工管理部、机电物资部、综合办公室一行8人(【参加检查的人数】)对公司应急装备和物资进行了检查,检查时对照《应急装备和物资台帐》,主要查验应急装备和物资是否能满足应急预案要求配置的种类和数量,应急装备和物资的种类和数量与《应急装备和物资台账》一致,应急装备和物资质量是否过关、是否有相关合格证、出厂检验证,是否对应急物资进行了分类管理等。
检查结果
经检查,公司应急装备、物资配备符合相关应急预案要求,与《应急物资和台账》中的应急装备、物资的种类和数量一致。应急装备和物资管理人员对应急装备和物资进行了分类管理,物资摆放整齐。存在应急装备、物资合格证、出厂校验证等资料不齐全的现象。
ห้องสมุดไป่ตู้检查人员签到表
【由检查人员手写签到】
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部门
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