当前位置:文档之家› 中药饮品项目可行性分析报告

中药饮品项目可行性分析报告

中药饮品项目可行性分析报告规划设计/投资方案/产业运营报告说明—该中药饮品项目计划总投资12799.92万元,其中:固定资产投资10207.00万元,占项目总投资的79.74%;流动资金2592.92万元,占项目总投资的20.26%。

达产年营业收入19241.00万元,总成本费用14964.52万元,税金及附加209.65万元,利润总额4276.48万元,利税总额5075.99万元,税后净利润3207.36万元,达产年纳税总额1868.63万元;达产年投资利润率33.41%,投资利税率39.66%,投资回报率25.06%,全部投资回收期5.49年,提供就业职位352个。

中药饮片是我国传统的中药产业,随着中药产业化和市场化的不断扩大和升级,我国中药生产逐步形成了以中药材种植养殖、产地初加工和专业市场为主要环节的中药材产业,也形成了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业,中药饮片加工产业呈现出持续发展的良好态势。

第一章基本信息一、项目概况(一)项目名称及背景中药饮品项目(二)项目选址某工业新城对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。

项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。

(三)项目用地规模项目总用地面积34717.35平方米(折合约52.05亩)。

(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.02%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度196.10万元/亩。

(五)土建工程指标项目净用地面积34717.35平方米,建筑物基底占地面积19448.66平方米,总建筑面积56242.11平方米,其中:规划建设主体工程35932.23平方米,项目规划绿化面积4257.26平方米。

(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3386.61万元。

(七)节能分析1、项目年用电量777696.23千瓦时,折合95.58吨标准煤。

2、项目年总用水量10716.68立方米,折合0.92吨标准煤。

3、“中药饮品项目投资建设项目”,年用电量777696.23千瓦时,年总用水量10716.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.50吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.53吨标准煤/年,项目总节能率23.51%,能源利用效果良好。

(八)环境保护项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12799.92万元,其中:固定资产投资10207.00万元,占项目总投资的79.74%;流动资金2592.92万元,占项目总投资的20.26%。

(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19241.00万元,总成本费用14964.52万元,税金及附加209.65万元,利润总额4276.48万元,利税总额5075.99万元,税后净利润3207.36万元,达产年纳税总额1868.63万元;达产年投资利润率33.41%,投资利税率39.66%,投资回报率25.06%,全部投资回收期5.49年,提供就业职位352个。

(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。

项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业新城及某工业新城中药饮品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业新城中药饮品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“中药饮品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展,为社会提供就业职位352个,达产年纳税总额1868.63万元,可以促进某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.41%,投资利税率39.66%,全部投资回报率25.06%,全部投资回收期5.49年,固定资产投资回收期5.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。

民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。

2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。

建立起规模、质量、效益相统一的先进制造业体系。

规模以上工业总产值突破2万亿元,规模以上工业增加值年均增长7%左右,工业投资年均增长10%以上,工业增加值率达到22%以上,全员劳动生产率达到28万元/人。

高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%以上,力争生产性服务业占服务业比重提高5个百分点左右。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。

公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。

二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入13549.24万元,同比增长29.38%(3076.60万元)。

其中,主营业业务中药饮品生产及销售收入为12270.94万元,占营业总收入的90.57%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算,公司实现利润总额3212.34万元,较去年同期相比增长800.15万元,增长率33.17%;实现净利润2409.26万元,较去年同期相比增长328.41万元,增长率15.78%。

上年度主要经济指标第三章项目必要性分析中药饮片是我国传统的中药产业,随着中药产业化和市场化的不断扩大和升级,我国中药生产逐步形成了以中药材种植养殖、产地初加工和专业市场为主要环节的中药材产业,也形成了一大批通过GMP 认证并初具规模的中药饮片企业,中药饮片加工产业呈现出持续发展的良好态势。

近年来,随着国家促进中医药发展的战略及扶持三农政策的相继出台,中药饮片被纳入国家基本药物目录,目前,中药饮片产业的市场容量不断增大,中药饮片加工行业已进入一个全面快速发展的新时期。

相关主题