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货款支付流程

货款支付流程
步骤
责任人
说明
①.确认按合同付款时间到期, 验收合格,入库时间,应付金
额,审评确认采购折扣折让并
采购员
写入附注。

②.
现金支付的使用红色单子
(领付款凭证),转账支付黑色 单子(付款申请单),单子右上 角注明系统内的申付单号。

③.管理系统内做好付款申请单 ④.是否票已到及附加说明情况 写入附注。

部门主管
①.对该笔货款的付款事项的 核对确认。

①.审核:采购主管 采购员是否已确认。

①.先财务收付记帐员核对账本 和单据,再由财务主管对该笔货 财务主管
款相关责任人(采购员、采购部 主管、收付记帐员)是否已确认 进行监督审核。

①.查看总经理、财务主管、采购 出纳
员是否确认。

②.查看附件单据合计金额是否 与付款申请单相符。

注:
过程传递由采购员完成。

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