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浙江新建燃气管道项目策划方案

浙江新建燃气管道项目策划方案投资分析/实施方案报告说明—内地城市燃气项目总数已达131个,遍布23个省、自治区和直辖市;全年总售气量约171亿4千万立方米,较上年度增长10.3%,燃气客户则增加至约2,310万户,增长11%。

城市燃气是由几种气体组成的混合气体,其中含有可燃气体和不可燃气体。

该燃气管道项目计划总投资3583.56万元,其中:固定资产投资3102.39万元,占项目总投资的86.57%;流动资金481.17万元,占项目总投资的13.43%。

达产年营业收入4353.00万元,总成本费用3374.50万元,税金及附加61.85万元,利润总额978.50万元,利税总额1175.32万元,税后净利润733.88万元,达产年纳税总额441.45万元;达产年投资利润率27.31%,投资利税率32.80%,投资回报率20.48%,全部投资回收期6.38年,提供就业职位83个。

随着我国能源结构向低碳转型的不断推进,天然气在我国一次能源消费结构中将占据愈发重要的地位。

天然气管道的保障能力是天然气行业发展的基石。

目前,我国已建成由跨境管线、主干线与区域联络线、省内城际管线、城市配气网与大工业直供管线构建的全国性天然气管网,已初步形成“横跨东西、纵贯南北、联通境外”的格局。

目录第一章项目总论第二章项目建设单位说明第三章背景及必要性研究分析第四章市场分析预测第五章项目建设方案第六章选址方案评估第七章项目土建工程第八章工艺可行性第九章项目环境影响分析第十章项目生产安全第十一章项目风险应对说明第十二章节能说明第十三章项目进度方案第十四章投资情况说明第十五章经济收益分析第十六章项目评价结论第十七章项目招投标方案第一章项目总论一、项目提出的理由2017年6月,国家能源局下发了《关于加快推进天然气利用的意见》,提出将天然气培育成为我国的主体能源之一,2020年天然气在一次能源中的占比提升至10%,2030年提升至15%。

《天然气十三五规划》进一步指出,2020年我国天然气保供能力要达到3600亿立方米,国内天然气产量要达到2070亿立方米,“十三五”期间年均增速8.9%,气化人口4.7亿人,管道里程10.4万公里。

发改委最早在2010年就提出了“管网独立”的设想。

2014年2月,国家能源局公布《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》为我国油气市场发展带来新机遇,特别是为新兴油气企业创造宽松条件,也加速了油气管网设施分离工作的进程,油气管网或从此进入第三方准入时代。

二、项目概况(一)项目名称浙江新建燃气管道项目(二)项目选址xx新区浙江,简称浙,是中华人民共和国省级行政区。

省会杭州,位于中国东南沿海,浙江界于东经118°01'~123°10',北纬27°02'~31°11'之间,东临东海,南接福建,西与安徽、江西相连,北与上海、江苏接壤,境内最大的河流钱塘江,因江流曲折,称之江,又称浙江,省以江名,简称浙。

浙江省总面积10.55万平方千米。

浙江地势由西南向东北倾斜,地形复杂。

山脉自西南向东北成大致平行的三支。

地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系,由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。

浙江省地处亚热带中部,属季风性湿润气候,自然条件较优越。

截至2018年底,浙江省下辖11个省辖市(其中两个副省级市),20个县级市,32个县,1个自治县,37个市辖区。

2019年,浙江生产总值(GD)为62352亿元(合9039亿美元),按可比价格计算,比上年增长6.8%。

其中,第一产业增加值2097亿元,增长2.0%;第二产业增加值26567亿元,增长5.9%;第三产业增加值33688亿元,增长7.8%。

人均GD为107624元,合15601美元。

2019年10月,入选国家数字经济创新发展试验区。

对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

(三)项目用地规模项目总用地面积11412.37平方米(折合约17.11亩)。

(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.53%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度181.32万元/亩。

(五)土建工程指标项目净用地面积11412.37平方米,建筑物基底占地面积7820.90平方米,总建筑面积18716.29平方米,其中:规划建设主体工程13344.61平方米,项目规划绿化面积1387.62平方米。

(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1212.06万元。

(七)节能分析1、项目年用电量1055317.02千瓦时,折合129.70吨标准煤。

2、项目年总用水量3454.48立方米,折合0.30吨标准煤。

3、“浙江新建燃气管道项目投资建设项目”,年用电量1055317.02千瓦时,年总用水量3454.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.00吨标准煤/年。

达产年综合节能量53.10吨标准煤/年,项目总节能率22.90%,能源利用效果良好。

(八)环境保护项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3583.56万元,其中:固定资产投资3102.39万元,占项目总投资的86.57%;流动资金481.17万元,占项目总投资的13.43%。

(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4353.00万元,总成本费用3374.50万元,税金及附加61.85万元,利润总额978.50万元,利税总额1175.32万元,税后净利润733.88万元,达产年纳税总额441.45万元;达产年投资利润率27.31%,投资利税率32.80%,投资回报率20.48%,全部投资回收期6.38年,提供就业职位83个。

(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新区及xx新区燃气管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新区燃气管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“浙江新建燃气管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展,为社会提供就业职位83个,达产年纳税总额441.45万元,可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.31%,投资利税率32.80%,全部投资回报率20.48%,全部投资回收期6.38年,固定资产投资回收期6.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。

民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。

发挥市场机制,转变政府职能。

紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,着力加强供给侧改革,提高供给体系质量和效率,统筹使用经济、法律和政策手段,加强对产业的引导和规范,促进产业结构优化升级。

实施负面清单管理,进一步消除制约科学发展的体制性障碍,不断激发和提升市场主体的发展活力。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。

我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。

为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。

二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入2155.22万元,同比增长22.59%(397.19万元)。

其中,主营业业务燃气管道生产及销售收入为1812.21万元,占营业总收入的84.08%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算,公司实现利润总额569.57万元,较去年同期相比增长89.81万元,增长率18.72%;实现净利润427.18万元,较去年同期相比增长76.13万元,增长率21.69%。

上年度主要经济指标第三章背景及必要性研究分析一、燃气管道项目背景分析随着我国能源结构向低碳转型的不断推进,天然气在我国一次能源消费结构中将占据愈发重要的地位。

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