体系审核内审报告
纠正措施的验证:
审核员:日期:
内部质量管理体系审核报告
编号:JL-8.2.2-05序号:
审核目的:
组长:审核员:
审核过程综述:
结论及纠正措施要求:
审核报告分发对象:
审核组长:日期:审核:日期:批准:日期:
会议签到表
时间:编号:JL-8.2.2-06序号:
序号
姓名
部门
不符合报告
编号:JL-8.2.2-04序号:
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合标准条款:审核员:部门负责人:
不合格类型:日期:日期:
不合格原因及对产品质量影响的分析:
部门负责人:日期:
建议的纠正措施计划:
预定完成日期:部门负责人:日期:
审核员认可:日期:
纠正措施完成情况:
部门负责人:日期:
职务
序号
姓名
部门
职务
不合格项分布表
编号:JL-8.2.2-07序号:
标准要求部门
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
合计
编制:日期:审核:日期: