内部审核报告模板
审核组对组织质量管理体系的评价:
预计受审核部门完成纠正措施所需时间:
附件:□签到表□审核计划□不符合项报告□观察项报告
审核组长签字:
管理者代表意见:
签字
年 月日
审核依据:口IS090012000□组织质量管理体系文件 □合同 □法律法规
审核组成员:
审核日期
审核中见面的审核方主要领导(见签到表)
特别说明:
1、本次审核基于抽样调查,不能包含组织全部质量活动,因此末发现的不符合项可能仍 存在于目前的质量管理体系中。
2、如对审核结论有不同意见,请向管理者代表反映。
内部审核报告模板(可另附纸叙述)
编号:QR/WK—822—05序号:
组织名称:
审核范围:
审QMS过程或活动(见审核计划)
2、 审核中发现严重不符合项()项,一般不合格项(),观察项( )项。(见 不符合项报告及观察项报告)
3、不符合项分布状况(见不符合项分布表)