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内部控制流程图采购业务资金管理销售业务

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文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
第7章企业内部控制流程——采购业务7.2 采购与验收控制
7.2.1 采购业务招标流程
1.采购业务招标流程与风险控制图
7.2.2 供应商的评选流程
1.供应商的评选流程与风险控制图
2.供应商的评选流程控制表
7.3 采购付款控制
7.3.1 付款审批业务流程
1.付款审批业务流程与风险控制图
2.付款审批业务流程控制表
7.3.2 预付账款管控流程
1.预付账款管控流程与风险控制图
2.预付账款管控流程控制表
2存货采购管理流程
3存货验收流程
4存货存放管理流程
5固定资产请购流程
6 固定资产管理流程图
8 固定资产租赁流程
9 无形资产审批与业务控制
10 无形资产业务流程图
11 无形资产投资预算流程
12 无形资产交付验收流程
第9章企业内部控制流程——销售业务9.1 销售审批与定价控制
9.1.2 销售合同审批流程
1.销售合同审批流程与风险控制图
2.销售合同审批流程控制表
9.1.3 销售定价业务流程
1.销售定价业务流程与风险控制图
2.销售定价业务流程控制表
9.2 销售发货与收款控制
9.2.3 销售收款业务流程
1.销售收款业务流程与风险控制图
2.销售收款业务流程控制表
9.2.4 赊销业务管控流程
1.赊销业务管控流程与风险控制图
2.赊销业务管控流程控制表。

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