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(整理)变电站检查表.

7.4
项目管理实施规划
4
项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。
照明全负荷试验记录
3
照明全负荷试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查照明全负荷试验记录
未见照明全负荷试验记录
1.3.13
建筑防雷接地装置检测记录
3
建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查建筑防雷接地装置检测记录
未见主控建筑防雷接地装置检测记录
检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效
砂、石材料报审表错误
1.0.2
相关建筑装饰产品合格证
4
灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。缺1项扣1分;不完整扣0.5分。
检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效
检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单
未见
7.10
施工质量通病防治措施及工作总结
5
做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。
检查质量通病防治措施及总结
检查相关资料
1.3.2
地下室防水效果检查记录
3
地下室防水效果检查记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查地下室防水效果检查记录
1.3.3
水池满水试验记录
3
消防水池、事故油池等池体满水试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查水池满水试验记录
1.3.4
建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录
3
建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
1.3.5
外窗气密性、水密性、耐风压检测报告
3
外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。
检查相关检测报告
1.3.6
1.0.6
结构实体检验用同条件养护试件强度检验
5
重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。
检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告
5
分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
缺主控楼建筑电气通风空调部分
1.3
安全和功能检验资料及主要功能检查记录48分
1.3.1
屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录
3
屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
1.0.3
试件(块)相关试验报告
6
混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。
检查相关试验报告
1.0.4
土方回填试验报告
6
土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范、设计要求,分层试验报告齐全。缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。
检查项目管理实施规划(施工组织设计)及交底记录
7.5
施工方案
6
施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案通过专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无专家论证1份扣2分;方案未交底或交底不齐全1份扣1分;针对性差1份扣0.5分;编审批手续不全、不规范1份扣0.5分。
核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况
验槽记录平面尺寸
1.1.2
钢筋工程
5
钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。
1.1.3
地下混凝土工程
5
地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查合格证
2.0.2
支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证
3
支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分。
检查合格证
2.0.3
电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件
3
电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣0.5分。
检查合格证
2.0.4
构支架产品合格证明文件
1.0.7
结构实体钢筋保护层厚度检验
3
结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90%以上,检验记录齐全。缺少1部位扣0.5分;抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。
检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告
1.1
隐蔽工程验收记录25分
1.1.1
地基验槽
5
勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
4
按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。
检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单
未见监理工程师通知单、回复单
7.8
按图施工
2
按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分。
检查竣工图纸及现场
7.9
工程质量问题处理记录
4
工程质量问题处理记录齐全、规范。未构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。
检查合格证
2.1
出厂试验报告18分
2.1.1
主变压器出厂试验报告
3
主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告全扣,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。
检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告
2.1.2
大型设备运输冲撞记录报告及签证
附件8:220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表
附件8.1:220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理300分
序号
检查项目
分值
评分标准
检查要求
扣分
另外,故障树分析(FTA)和日本劳动省六阶段安全评价方法可用于定性、定量评价。7
(6)对建设项目实施环境监测的建议。施工管理38分
1.3.14
线路、插座、开关检验记录
3
线路、插座、开关接地检验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
未见线路、插座、开关检验记录
1.3.15
通风与空调系统试运行记录
3
通风与空调系统试运行记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。
检查通风与空调系统试运行记录
未见通风与空调系统试运行记录
检查地下混凝土工程隐蔽验收记录
1.1.4
防水、防腐
5
防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理等记录
1.1.5
门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙
5
门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣2分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。
检查施工创优实施细则及交底记录
7.3
工程开工报审
3
工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。
检查工程开工报审表
建(构)筑物沉降观测记录
3
设计或规范要求进行沉降观测的建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查主控楼、封闭式组合电器基础、主变基础等沉降观测记录
1.3.7
室内环境检测报告
3
室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
未见卫生器具满水试验记录
1.3.10
消防管道压力试验记录
3
消防管道压力试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查消防管道压力试验记录
1.3.11
排水干管通球试验记录
3
排水干管通球试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查排水干管通球试验记录
1.3.12
检查办公、生活场所等室内环境检测报告
1.3.8
给水、采暖系统水压试验记录
3
给水、采暖系统水压试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
1.3.9
相关主题