大宗物资采购管理制度大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》大宗物资采购工作制度1、总则:1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明,采购的物资优质、价廉,切实降低采购成本。
1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则,采取股份公司与产业两级控制的模式。
1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。
1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。
2、范围:大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大,需谨慎对待的采购行为。
具体范围的确认如下:2.1股份公司参与比价范围:2.1.1公司总部:一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。
2.1.2各产业:基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输,以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。
2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续,但应报备股份公司,由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。
2.2各产业自行比价范围:2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。
2.2.2各产业一次性采购低于五百元,但全年累计采购超过一万元低于十万元的。
2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。
3、组织机构:3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。
3.2招投标工作小组,直接参与股份公司及产业的招投标工作。
3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成,股份公司采购比价员,负责股份公司及各产业的大额采购比价工作;产业比价员由各产业财务人员兼任,对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。
4、工作方式:4.1比价:电话询价、网络询价、市场调查4.2招投标:公开招标(竞标)、邀请招标(竞标)5、职责:5.1采购人员必须严格履行自己的职责,牢固树立企业主人翁思想,经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力。
做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利,保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。
5.2股份公司在采购工作中的职责:5.2.1股份公司比价员审核采购部门上报的采购计划,确定比价方式。
5.2.2 充分利用各种渠道,了解市场行情,协助购部门寻找合格的供应商。
5.2.3在充分听取采购部门和技术人员的意见后,最终确定采购厂家和采购价格。
5.2.4负责招投标规则的制定,参与招标采购的全过程。
大宗物资采购管理制度。
5.2.5对各产业采购工作进行必要的采购指导。
5.2.6对各产业采购过程和结果进行监督、检查。
5.3各产业采购比价员在采购工作中职责:5.3.1审核各部门上报的采购计划,确定比价方式。
5.3.2充分利用各种渠道,了解市场行情,确定采购厂家和价格。
5.3.3对各部门采购工作有采购指导的责任。
5.3.4发现采购中的问题及时上报公司。
5.3.5、保管公司及产业签批的大宗物资采购申请单。
5.4各产业采购部门在采购工作中职责:大宗物资采购管理制度。
5.4.1根据年初预算制定年度大宗物资采购计划。
5.4.2负责本单位物资采购供应商的信息收集、评价和选择,建立供应商信息档案。
5.4.3广泛搜集商品信息,建立采购商品信息档案,及时掌握最新市场行情。
5.4.4及时、准确的向比价人员提供采购商品信息和供应商信息。
5.4.5负责采购工作的招标、谈判等具体运作。
5.4.6严格自律,努力降低采购成本。
6、工作程序:6.1工作时效:6.1.1一般性大宗物资采购各部门及产业应提前三天上报,采购比价员应在两个工作日内给予回复。
6.1.2符合招标条件的大宗物资采购应提前十天上报,采购比价员应在两个工作日内给予回复,并上报招标工作小组进入招投标工作程序。
6.1.3紧急或临时性采购随时上报,采购比价员应在0.5个工作日内回复。
6.2大宗物资采购要在合格供应商的范围内选定,具备招标采购条件的,应尽量实行招标采购。
6.3采购人员在采购时应至少两人以上共同操作,做到采购过程公开化、透明化。
对合格供应商需要赴厂考察的,采购比价员可以单独考察,也可以会同有关单位的采购人员共同考察。
6.4采购比价工作程序:6.4.1采购部门根据年度生产计划做出物资批量采购计划,并广泛寻找供应商,对供应商按《质量手册》等相关采购控制程序进行综合评价,建立合格供应商名录。
6.4.2采购部门提报采购计划报总经理批准,附合格供应商的详细资料和价格情况等说明报送采购比价员,如采购比价员认为采购部门提供的合格厂商不能完全说明市场情况时,可自行搜寻并增加供应商。
6.4.3采购比价员根据年度预算审核采购计划,在预算内的进入比价程序,预算外的需报经总裁批准方可执行。
6.4.4采购比价员根据采购物品的性质确定比价方式,即比价或招投标,同时协助采购部门寻找合格供应商。
6.4.5采用比价方式的,采购部门应向比价员报送三家以上合格供应商的详细资料和价格情况等说明,比价员通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价,最终本着质优、价廉、实用的原则确定厂家及价格。
6.4.6特殊情况下(如仅有唯一供应商或企业生产经营有特殊要求),价格谈判超过最高限价,需报总裁批准后方可执行。
6.4.7通知采购部门根据比价或招投标结果与厂商签订合同。
6.4.8采购和财务部门依据合同执行。
6.5产业比价员工作程序:(工作程序同股份公司比价程序)7、结算制度:7.1大宗物资采购必须经过采购比价员签批,未经采购比价员签批的采购计划,各单位不得擅自实施,财务部门不得结算货款。
7.2大宗物资采购必须签订采购合同,采购人员签订合同应本着权利主动的原则。
7.3采购部门要求财务付款时,在报送付款申请单时应同时将比价员签字的采购申请单报财务部门留存,财务部门应妥善保管,并注明对应的付款凭证号码以备检查。
7.4大宗物资采购付款方式需经财务中心同意,财务部门付款要大宗物资采购管理制度篇二《大宗物资采购制度》山西煤炭进出口集团朔州有限公司大宗物资采购管理制度大宗物资采购管理制度。
为加强山西煤炭进出口集团朔州有限公司大宗物资采购管理,本着控制成本、堵塞漏洞、提高效益的原则,制定大宗物资采购管理制度。
第一条公司大宗物资采购监督范围:(一)一次购进超过五万元的材料、设备等物资。
(二)每年累计采购数量较大的同类物资、材料等。
第二条大宗物资采购原则上采取招标的形式进行。
确因市场情况或工作需要,拟不采用招标形式采购的,经公司主管监督的副经理审核后,报经理批准。
第三条在招标开始前,负责采购物资的各部门,应按财务审批手续列出采购计划,填写采购计划书,报公司批准后实施。
在招标之前和招标过程中,应组织必要的市场调查或考察。
第四条招标由负责采购该物资的部门成立招标小组负责组织实施。
采购部门要认真制定招标计划,填写招标计划书,招标计划经公司主管监督的副经理批准后实施。
招标小组一般由5-7人组成,成员一般包括:公司领导、部门负责人、专(兼)职采购工作人员、有关技术人员、财务人员,重大项目的采购招标应邀请纪委(审计)部门人员参加,招标小组组长由采购部门明确一名负责人担任。
采购物资额度在五万元以下的,经公司同意,招标小组可简化至3-5人组成(其中由公司指定公司办公室或财务科1人参加)。
第五条参加竞标的单位一般应保证在两个以上,竞标单位数量较多的可酌情由招标小组组织初审。
招标可从中确定一至两个供货厂家(商家)。
招标结果以书面形式通知财务科,由财务科在报销时进行审核。
需签订合同的,将合同内容报经理批准。
第六条各部门应加强采购工作的计划性。
同类物资累计采购数量较大,需要确定定点供应商家(厂家)的,每年进行一次招标。
其它材料、设备等大宗物资采购要在不影响招标和物资使用的前提下,提前安排。
第七条各部门在采购过程中(含各类物资采购)要做到采购经手人员、验收保管人员、审批人员分离制衡。
对采购到位的大宗物资,各部门要制定相应制度,组织人员进行验收和妥善保管。
第八条在招标采购过程中,所有参与物资招标与采购的人员要综合考虑所采购物资的质量、价格、性能和供货方信誉等,要对招标与采购过程负责,要廉洁自律,秉公办事。
各部门要严格执行本规定,对违反本规定或采购人员违规违纪的,要追究该部门负责人和有关人员的责任。
大宗物资采购管理制度篇三《物资采购管理制度》第一条为了加强内部管理和控制,规范采购行为,保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低采购成本,特制定本办法。
第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用,公司控股子公司参照执行。
第三条采购流程及职责分工一、采购流程:1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。
2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一采购,其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,采购部门负责采购。
物资采购管理制度。
3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。
4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。
5、成立物资采购监查组。
物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,大宗物资采购管理制度篇四《公司采购管理制度》一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目,应报总裁批准。
(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。