费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途金额(元)
备
注
部门会计签批部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:原借款:元应退余款:元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门借款人
借款事由
借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥
部门会计
签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由
部门会计签批部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点天数机票费车船费
市内
交通费
住宿费
出差
补助
其他小计
月日
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张付款部门领款人
付款事由
借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥
部门会计
签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
审批方式可先ECT 短信电话后签字。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张客户名称
收款项目名称单位数量单价
金额
万仟佰拾元角分
合计
人民币
(大写)(小写)¥。