质量管理检查评分表
2、试验项目不全的。
10
8
委托检测
1、明示或暗示检测机构出具虚假检测报告,篡改或伪造检测报告的;
2、弄虚作假送检试样的;
3、委托未取得相应资质的检测机构进行检测的;
4、委托报告未及时取回的。
10
9
资料
整理
1、施工单位伪造、涂改技术资料的 ;
2、施工技术资料的填写不真实不准确的;
3、施工资料未闭合的;
10
3
监理规划、实施细则的编制审批内容的执行情况(重点强制性标准)
冬期施工项目监理细则按规定编制、审批,并严格执行
按规定编制、审批,执行不严格
未按规定编制、审批
10
4
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
认真进行审查
不认真进行审查
未进行审查
10
5
对分包单位的资质进行审查情况
严格进行审查
不严格进行审查
4、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;
5、未履行见证取样制度的。
10
6
检验批、分项工程验收
1、未对桩基基础、主体工程验收,即进入下道工序施工的;
2、检验或评定不合格的;
3、检验批、分项评定不及时的。
10
7
功能
试验
1、未按要求进行功能性试验检测的;
检查日期
序号
检查项目
扣分标准
应得 分数
扣减 分数
实得 分数
1
质量行为
1、施工现场未建立质量管理责任制度,未按照管理制度执行的;
2、施工现场专业人员配置不合理,项目经理及管理人员与中标通知书不一致的;
3、施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的;
4、发生重大设计变更未经审图机构审查的;
5、工程发生质量事故或存在结构质量隐患的,;
6、存在违法分包、转包,允许他人挂靠等情况。
10
2
实体
质量
1、施工单位未按照设计图纸施工或者擅自修改图纸的;
2、施工单位违反工程建设强制性标准的;
3、施工单位降低工程质量的,施工质量低劣的;
4、成品保护较差的。
10
3
报验及条件验收
1、未履行第一检验批(样板)或施工前条件报验制度,即进入下道工序施工的; 2、施工前条件不符合要求,同意验收的;
4、资料整理混乱,无目录的。
10
10
其他质量行为情况
1、未在施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准的;
2、对于下发的整改通知书未及时整改回复的;
3、未配置标准养护箱、同条件养护试块使用专用器具,其养护条件与结构构件或结构部位不一致的;
4、施工现场建材产品未按现场布置图确定的区域进行建设与堆(存)放,未设置材料状态标识牌,状态标识不明确的;
附1: 监理单位质量管理检查评分表
项目名称
建设单位
监理单位
检查日期
序号
检查项目
评分标准
应得 分数
扣减 分数
实得 分数
1
总监理工程师资格及到位情况
总监理工程师资格符合相应要求,人员到位
总监理工程师资格不符合相应要求,或不到位
10
2
项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
人员资格符合要求、配备合理、到位
人员资格不符合要求或配备不到位
7、交底不全、交底程序不符合要求的;
8、未制定冬季施工方案的。
10
5
原材料检验及复试
1、未按照要求对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验的;
2、在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;
3、监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的;
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全
10
10
监理工地例会及监理资料情况
监理工地例会不规范;
监理资料整理混乱的
10
100
注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。
附2: 施工单位质量管理检查评分表
工程名称
建设单位
施工单位
未进行审查
10
6
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
10
7
对重点部位、关键工序实施旁站监理的情况
严格按规定实施旁站监理
不严格到位实施旁站监理
10
8
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
严格按要求验收
不严格按要求验收
10
9
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
3、第一检验批(样板)存在质量问题,施工、监理填写合格意见的。
10
4
专项方案评审、审批及技术交底
1、专业性较强的项目,未单独编制专项施工方案;
2、专项施工方案未经专家评审的;
3、专项方案未按照评审意见修改,审批的;
4、专项施工方案审批签字不符合要求的;
5、未按照专项施工方案施工的;
6、无专项施工方案技术交底的;
5、施工方监测未对监测点有效保护的;
6、发生预警未及时上报的。
10
100
注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。
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