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现场巡检记录表格


由生产部负责提报处置;车间以外我司不合格品由物流部负责提报处置;顾客不合格品由采购负 责提报处置。
批准:
审核:
日期:
日期:
不合格品处置单
编号:QC-017
产品类型
□原料 □ 辅料 □包材 □半成品 □ 成品 □其它
备注
不合格品名称/规格/批号/数量:
经办/日期:
不合格描述: 不合格品处置建议:
质检/日期:
质量经理: 处置结果:
质检主管:
厂长: 纠正预防措施: 主管:
主管:
经办:
负责人:
结果验证: □纠偏措施实施有效 □纠偏措施可以接受,但还需验证其有效性 □不接受上述纠偏措施
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