质量管理体系文件格式
完成期限
供销部:
日期:
任务联系单
编号:QR-7.2-03 顾客名称
合同编号
产品名称
型号规格
生产数量 具体要求(执行标准及顾客要求):
完成日期
供销部:
日期:
设计计划书
编号:QR-7.3-01 项目名称
项目来源
设计人员组成:
设计职责
设计人员
项目负责人
测绘计算 资源配备(包括新增或调配的人员、设备):
起止日期 目标成本
验证人
备注
注:验证合格打“√”,不合格打“×”,不合格情况在备注中说明。
设备检修单
编号:QR-6.3-06 设备名称
型号规格 故障发生时间和现象:
使用部门: 设备编号 检修申请人
№:
检修记录: 验收记录:
备 注:
检修人:
时间:
验收人:
时间:
编号:QR-6.3-11 设备名称
型号规格 报废原因:
设备报废单
签回
日期
份数
编号:QR-4.2.3-03
时间
文件名称
文件借阅、复制记录
编 号 版本 受控状态 借阅、复制份数 签 名 归还时间
部门: 序号
部门受控文件清单
文件名称
编号
编号:QR-4.2.3-04
版本
备注
编号:QR-4.2.3-04 文件名称
申请更改原因:
更改前内容:
文件更改申请
编号
№: 版本
申请人: 更改后内容:(可另附页)
填表人:
设施名称:
月 年
保养项目及内容
设施日常保养记录
设施编号:
使用部门:
保养人:
编号:QR-6.3-05
频率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
异常情况记录
备注 注:保养后,用“√”表示日保,“Δ”为周保,“O”为月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录栏”予以记录。
审核/日期:
批准/日期:
参加评审人员
部门
日期:
参加评审人员
部门
编号:QR-7.3-04
序号
文件名称
设计输入清单
文件编号
文件来源
№: 备注
编制:
日期:
审核:
日期:
编号:QR-7.3-05
序号文件名称设计输清单文件编号完成日期
№: 备注
编制:
日期:
审核:
日期:
编号:QR-7.3-06 设计项目名称 设计输入摘要:
日期:
编号:QR-5.6-03 主持人
会议记录
地点
日期
年 月日
会 议 主 要 内 容
记录人:
参 加 人 员
管理评审计划
编号:QR-5.6-01 评审目的:
№:
评审参加部门、人员: 评审内容:
各部门评审准备工作要求:
评审时间安排:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审报告
编号:QR5403
№:
评审会议时间、地点:2013 年 12 月 8 日 公司会议室
编号:QR-4.2.4-01
序号
记录名称
质量记录清单
编号
使用部门 保存部门 保存期限 备 注
质量策划实施情况检查表
编号:QR-5.4-01 质量策划项目名称:
执行部门: 执行情况:
№:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
批准人:
日期:
验证人:
型号规格
定货数量
定货日期
交货日期
信息来源
□电话记录
□附招标书或合同草案
评审顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、服务、价格等)及物料供应能力:
评审产品检测能力:
供销部:
日期:
评审生产能力及交货期: 评审结论:
质检部:
日期:
生技部:
日期:
总经理:
日期:
编号:QR-7.2-01
定货 日期
定货单位名称
设 计 值
检 测 值
结 果 分 析
检测者:
日期:
审核:
日期:
设计验证报告
编号:QR-7.3-08 设计项目名称 检测样机编号 检测部门或型式试验单位: 依据的标准、法律法规或顾客要求:
产品型号规格 试验起止日期
№:
主要检测设备:
序号
设备编号
检测设备名称
计量有效期
检测报告内容摘要及其结论(检测报告编号
设计输出摘要:
设计评审报告
产品型号规格
№:
评审内容:□内打“√”表示评审通过,打“?”号表示有建议或疑问。
1、标准符合性 □
5、可维修性 □
9、
□
2、采购可行性 □
6、可检验性 □
10、
□
3、加工适用性 □
7、美观性 □
11、
□
4、结构合理性 □
8、环境影响 □
12、
□
改进建议:
评审结论:
参加评审人员
设备编号 原价格
№: 起用时间 报废申请人
审批意见: 备 注:
批准人:
时间:
质量计划
编号:QR-7.1-01
序号
主要计划内容
责任部门 完成期限
备注
资源配置需求(人员、设备、场地):
实施要求:
备注 编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
特殊合同评审表
编号:QR-7.2-04 顾客名称
产品名称
合同号:
日期:
更改审查意见: 批准意见:
更改人:
日期:
签名:
日期:
签名:
日期:
编号:QR4102 文件名称
作废原因:
文件作废申请
编号
№: 版本
份数
所在部门意见:
申请人:
日期:
文件保管部门意见: 管理者代表意见:
签名:
日期:
签名:
日期:
签名:
日期:
编号:QR-4.2.3-02
序号
文件名称
外来文件确认记录
文件编号 文件来源 文件类型 确认日期 确认签名
部门
参加评审人员
部门
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
编号:QR-7.3-03 发出部门
接收部门 设计信息描述:
设计信息联络单
发出人 接收人
№: 发出时间 接收时间
备 注:
批准:
日期:
编号:QR-7.3-07 样机名称
检测样机编号
检 测 项 目
样机检测报告
产品型号规格 试验起止日期
№:
检 测 条 件
管理人员由总经理评价。
编号:QR-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象 共人
申请原因:
培训申请单
申请人 期限
申请日期
培训内容:
申请部门负责人意见: 管理者代表意见:
签名:
日期:
签名:
日期:
编号:QR6102 时间:
培训题目:
地点: 参加培训人员签到(共 人):
培训记录表
№: 培训老师:
培训方式:
序 编号号:QR-4.2.3-01
文件名称
质量管理体系文件格式
文件编号
版本/ 修改
配备状态(分发号、发放部门与份数) 01 02 03 04 05 06 07 08
编制:
日期:
批准:
日期:
编号:QR-4.2.3-03
序 号
文件名称
文件发放回改记录
文件编号 分发号 版本
部门
发放记录
签收
日期
份数
№ 回收记录
型号(规格) 生产厂家
主要技术参数:
设施验收单
出厂编号
№:
价格
进厂日期
随机附件及数量:
随机资料: 设施安装调试情况:
设施验收结论: 参加验收人员: 备注: 使用部门签名:
日期:
生产部门签名:
日期:
编号:QR-6.3-03 序号 本厂编号
设施名称、型号规格
设备台帐
生产厂家
价格 起用日期
使用部门
№: 放置地点 备 注
编号:QR-6.3-04 序号 设备编号
设备名称
设备维修保养计划
检修内容
检修时间
№: 检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
编号:QR6211
序 号
工装 (模具) 编号
工装(模 具)
名称
规格
工装模具验证表
№:
数 量
材质
使用 验证结果
验证
地点 尺寸 外观 装配 日期
验证结果 验证人
尺寸 外观 装配
验证 日期
地点 记录人
№:
姓名
参加人员签到表
部门
姓名
部门
员工名册
序号 姓 名 性别 年龄 文化程度 职务(工种) 进单位时间
备注
编号:QR-6.2-01
岗位
学历
岗位人员能力确认表
工作经历
N0: 岗位技能
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
岗位人员能力确认表
编号:QR6103
序号
姓名
1
范国庆
职务(工种) 管代