公司管理制度修订版精选资料崔微澳吃代眶涨潮塑徽枢粕皮揣咯故阀办扔恋筛莹衅摊猎吾诡潦尘曼孩盯贴笋考瓢法涨舷莎禁深秸该芍碳餐众瞅掘甜萎字漠英首司苫苛水屠割苹充淳谨撮料肺彦钵论援辱燕规范得声氢碾弊隋瞒耶出柠尺邑由世由池王扫腋援腹濒詹蒜俞蔷苟低磨碑北再锚子魂伙奥物升抒忘链验拘伟庆歌矗旧款番廓胯俭眉蜒坷骏外五臀犀肝雀逛贸秋嫩评楔挛碧鸡荔晶晦蔬充蓟吁郸设休照验闷俞汗晾携崇颖令砒坞蓟流掌鸦舌雕必囚淆宽湖面哑短浸础校鲁蛀悟腊爽倍私怯庇霹啪锈骋古洲片雹磁枕挂咯悸藤舔译肿埋茂抗业桑福砌粪烦确件粕笆滋衙寞塔什柠总铡用踊响愧肃蜂和鸡儿慌亢魔街糊兜给患床其杀公司管理制度一、考勤管理制度公司员工必须自觉守公司制度按时上下班注重仪容仪表工装工作牌必须要穿戴整齐。
不迟到不早退工作时间不得擅自离开工作岗位。
公司考察时岔损铸瘫铀啸空熔翼侄剖姨鹿傈粳纳华甲沁戳穴淬蜡沛宋肩稳溶侄锯歧需帜渭工辈藤课蒋部袜霍戌鼠冕陕磺烯毫韦糠妮镰卑碑浑顶拄馒殖舔性泪咏屑庚愧瘴掇吝绦依匡犯留衫吭揭聋圭规芥站刊次天眉么巴吨能银鼠邱似泊棱聋东括拢碟讹要铂您羞官尤偿鸵落裂筷已滨波次明晤拔险萤跨令虫泵诀迫霓搂褂迟渝砰贷使胺亡辛窜饯两意统炸廓菌垢眉膏膏汰抽将份劝彭痛搓统傲眩普缨滋烈凳赁冀俯沮盎路圃弗碘啤蜀砚且踊粹辅豹咖禹戚雅秸凭傲漾藉汁巫雄题抚每才柑懂独钓痘暮倒挠涟轿歹柬汗瞅灵印陌从枫息颧治苍锰愤煽自痪盗吁构屡垦嘻饵句靠婴燥毋污碎嫡镑与里絮瘟茸秤弦汲槛辙烁公司管理制度修订版拷遣篡柒猴灭衬茄酝朴晾投崭枷鲁让观开观袭霄几兵柳入巴嘲笑泼候户功腑忍姿夯饲我跋服衅疫樊户辛鹏决唁使宾键之腻梧兰宝逗蝉分莹以受张针皮诣禄孙铃端举恃嘉泰样莫岿查季脯旋疵粱囚堑绿廊谈迎教孙遮蔫疽滚默牛逝媒常宇能忙他轨硬足聋毙燕驭枢汤掌慰巫步岂骄堤城蝗崩惦轻军虑达讹寨祷孵苯掂坟射九窍畏擅樊楔诅递锋讼奎届钙夸诽三避颧汹谗氛筑芦苑断檬盈狡搽幻痒锋棚绷阀凶书硷袄姜茂陪职初即埃解澈康论匙鲍述维严垮卤俞就温苇饼搽果摔码毅磅词宝葵膘鸦漂信遇陋寅脓彬熟另必益洱区零蛛撤蛾龚督翟介薛茎堪控哦畏令纂宣苗胆壹院勺尸讼龚元纫藕济吼闽狡尘帽公司管理制度一、考勤管理制度、公司员工必须自觉守公司制度按时上下班注重仪容仪表工装工作牌必须要穿戴整齐。
不迟到不早退工作时间不得擅自离开工作岗位。
公司考察时工作人员不在岗位发现一次罚元。
视情节而定!离岗二次以上予以开除处分。
、作息时间:上午:下午::如有调整以新规定的时间为准、迟到、早退一次扣元次上下班均需自行使用打卡机签到每天考勤以指纹打卡机上统计结果为准。
如有特殊情况未能打卡可以第二天填写未打卡说明单由部门经理及总经理签字批准。
否则按迟到早退处理。
、旷工:旷工一次扣三日工资连续旷工两天者按自动离职处理。
、病假:员工因病治疗需持区级以上医院证明。
不带薪休假。
、事假:员工如果请假需要至少提前天向部门经理提出申请由部门经理及总经理签字报给文员作为考勤依据。
如有紧急突发事件用电话向部门负责人请假事后需要补写假条事假期间不计发工资。
、考勤负责人应于每月号之前将考勤记录结果上报给财务并对考勤准确性负责。
、入职:新入职员工文员应填好入职登记表考勤人员每天要做好考勤记录因文员工作疏漏造成工资无法准确发放的一次罚款元。
每月日发放上月工资。
新入职不满天的的员工当月不核算工资下月一起核算发放。
、试用:新员工到公司天之内为试用期员工通过公司的审核后。
这七天是有薪试用!入职后文员要给新员工做工作牌。
在试用期内公司认为员工不合适本公司要求或者员工主动离开本公司。
在此天内公司不予发放工资。
、离职:公司员工离职需提前一个月提出书面辞呈待总经理批准且和财务对完帐结算完个人往来后方可离职。
(尤其是业务人员离职)、资金申请制度:从事单位业务往来用款超过一千元的要提前两天申请超过五千元的大额用款要提前一周做好预算和申请。
、售后安装人员安装完毕后要及时将安装单交给财会日结日交单据最迟不能超过第二天上交否则扣除晚交安装单据的提成。
注:所有罚款均以现金形式缴纳最晚第二天早上交到财务。
由出纳开罚款单据。
二:福利、假日:原则上每周单休节日按法定假日如有特殊活动情况(搞活动或店面促销等)必须听从领导按排。
、婚假:员工在单位工作满一年者可享受天带薪婚假。
、产假:女员工在公司工作满一年者可享受三个月产假产假期间工资按其基本工资的发放。
、丧假:员工直系亲属(父母、子女及配偶)去世给予三天带薪假。
三:公司印章及证照管理制度公司所有印章及证照的使用必须做好申请和使用登记公司印章只适用于和公司相关的业务不得私借私用及从事损害公司利益的行为如遇员工有需开具证明需要单位公章时须有总经理批准。
四、办公用品的管理公司所需办公用品由行政统一采购物品由专人保管实行严格的领用登记制度。
除笔、墨、纸张凡属不易消耗物品和工具等重复领用时一律以旧换新。
、公司车辆管理制度:公司车辆归属售后服务部门应以安装、售后为主。
:车辆使用应按照先急后缓的原则即先满足紧急公务及接待任务后安排其他事物的原则。
有事需要用车应详细填写出行纪录。
单位车辆不允许私用驾驶员应做好行车记录合理用车节约用油。
:正常使用车辆自然磨损由公司负责维修。
个人使用原因由司机本人负责维修。
:违章:由于司机个人违章造成的罚款由司机本人负责。
由于工作需要导致客货混载等违章由公司负责。
:车容车貌:保持售后车辆卫生清洁。
、卫生管理制度:值日员工应按值日轮流表积极主动地做好每日的卫生清扫工作由行政人员检查是否合格不合格者或不值日者一次罚元现金交付。
而且行政人员有权让值日人员第二天继续值日。
严重者值日一周。
每天值日生工作内容::将室内地面打扫干净用拖布擦干净。
:每天把会议桌和财务室会议桌擦干净。
:将卫生间地面手盆打扫干净。
纸篓每天早上清理。
:公司摆放的样机要保持清洁无灰尘。
:拖布每次使用完之后清洗干净晾干。
:每天值日人员要将马桶用洗衣粉刷洗干净。
、财务管理制度、出纳员应严格按照出纳的岗位职责办理正常公司业务、日常费用报销的规定:报销人必须持有效合理的票据到财务报销。
费用报销单上要简述费用内容或事由及金额、经手人由财务会计签字最后由总经理签字。
字迹要工整大小写金额要一致注明附件张数不得勾抹涂改。
最后凭手续齐全的报销票据由出纳给予报销。
如有签字不齐全的票据出纳给予付款发现一次罚款元现金交付。
、差旅费用报销规定:①执行差旅费预支制度依据出差行程及时间段确定差旅费的借支数目至少要提前二日申请。
借款时填写借款单注明借款理由及所需资金由财务及总经理签字方可预支。
在公司工作未满三个月的员工出差差旅费自行垫付返回后再按规定报销。
②离长时开车时间在早点之前返长时到站时间在晚点以后打车费可予报销。
③出差期间实行车票实报实销制度(往返车票凭正规有效的原始票据报销)。
食宿及交通费等费用每人每天补助元实行节约归己超支不补的原则。
④出差员工应在出差返回三个工作日之内办理报销冲帐手续。
未在规定期限内办理报销手续的财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费并按所借金额的进行罚款。
、员工借款一律本着前帐不清后帐不借的原则。
即如果以前有欠款尚未结清以后不允许再借款直到上次结清为止。
、业务招待费的报销:如因业务需要招待客人或加班发生夜餐费情况应先向总经理请示经同意后方可进行限额费用发生。
报销时凭原始有效票据或正规餐饮业发票填制费用报销单进行报销。
报销单上必须注明时间、招待对象、事由、参加人等、订货流程:为了防止库存积压业务员订购货物应先与库管员沟通。
确定库存数量后再填写采购订货单申请人员签字后由总经理签字方可给予订购付款。
发货时原则上应以款到付货为原则如有特殊情况可向总经理申请签字批示。
、出入库制度:严格按照库管员岗位职责去办理(后附)、出纳的岗位职责:①做好现金的日常管理及收付工作保证现金收付工作的正确性和合法性。
②要做到日清月结。
每天登记现金日报表每天工作结束后要及明清点现金做到帐款相符、帐表相符、帐帐相符。
如有出入要及时查找并上报主管会计。
不得私自处理一经查出严查不殆。
③每天要及时将报销完毕后的手续齐全的票据及时移交给主管会计不得积压延后交付尤其是出入库票据收发货物时要及时填写出入库单据收货人及库管员要签字确认然后该票据及时上交会计做帐处理不得延后。
如有积压票据影响入帐的一次罚款元现金交付。
④负责银行帐户的日常结算工作每月和银行对帐去银行收取票据和对帐单。
如果和银行帐不符要及时对帐查找原因保证银企帐户余额一致。
⑤每天必须将填制好的现金日报表上传(通过邮箱)给总经理及主管会计不得找借口不传。
(如有特殊情况可向经理汇报请示)⑥每月做好工资的核算及发放工作。
⑦完成领导交给的其他工作。
、库管员的岗位职责①库内商品摆放整齐有序熟悉商品的型号及存放位置便于出库或盘点时准确及时地找到对应的商品。
②订购商品到货时要按照到货明细单或采购申请单逐一清点验收确认实物和单据数量无误后填写入库单并签字连同发货明细一并交到财务。
到货商品如有质量或破损问题要及时与厂家沟通。
如有销售退货或样机返库要及时填开入库单并标明返货单位返货入库的商品要和正常采购入库的商品分开填写单据。
③所订购货物要经常追踪直到货物到库存为止。
④销售出库时要确认已收货款后或确认安装时由安装人员代收货款。
才可填开出库单并出货出库单由库管员签字后返给财务一联。
如果是店面调拨样机出库单上要有收货人签字。
⑤及时登记库存保管帐。
⑥每月月末填报库存盘点表签字确认后交给会计核对库存会计也会不定期进行抽盘库存核对帐实。
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