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编号: 内部审核报告
审核组长:
审核:
批准:
******* R曰
年月曰
内部审核报告
序号:编号:
审核目的:评价公司体系的符合性,发现体系改进的机会。
审核范围:*****的生产。
审核依据:GB/T19001标准、公司手册(A版)及相关体系文件适用的法律法规。
受审核部门:领导层、办公室、质检部、生产技术部、供应部、销售部、车间、仓库。
审核日期:2012年3月1—2日
审核组长:审核员: A 、B
审核过程综述:本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期2天的审核,审核采用抽样的方式进行,本次的审核共发现项不合格,审核的
结果表明,公司的质量管理体系基本得到了正常的实施。
不合格项统计与分析:(包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行
情况存在的主要问题)
内部审核报告
结论:公司的质量管理体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求,自我完善和改进的机制基本建立并得到实施。
纠正措施要求:
原因分析要深刻,措施要有针对性,要做到举一反三。
备注:
精品文档。