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生产车间品质管理流程图

生产车间品质管理流程图
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生产车间
内部日常管理办法 文件编号 版 本 A .0 IQC 管理流程图
生效日期 制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单
NG
OK
供应商
仓库 仓库
IQC
IQC
相关单位
相关单位
IQC
IQC 、仓库
送货单据
收货单
送检单
MIL-STD-105E II 抽样标准
IQC 作业指导书 IQC 检验报告
MRB 会议
MRB 会签单 限期改善通知书
标识贴纸
MRB 会签单 限期改善通知书
制 定
审 核
核 准
材料入厂 仓库暂收开送检单
按标准抽
贴绿
IQC 检验
相关部
特采
挑选
退货
仓库入
置退

黄色标签 贴蓝色标签 贴红色标签
检验结果
内部日常管理办法
文件编号 版 本 A .0 供应商品质控制管理流程图
生效日期 制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单
N NG
OK
NG
OK
IQC IPQC
QE/IQC 工程师
供应商
IQC 工程师
IQC 工程师
IQC 工程师
IQC 工程师
来料检验规范书 IQC 来料不良检测报告 IPQC 巡拉作业指导书
试验报告
品质异常联络单
改善处理报告
品质异常联络单
制 定 审 核 核 准
品质异
IQC 检验中发现生产中发现的试验中发现的
跟进回
跟进改
结案
提出处知会
继续
日常内部管理办法文件编号
版本A.0
制程控制(IPQC)管理流程图生效日期
制定部门品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单
NG
OK
OK
NG
NG
OK
NG
OK
OK
NG NG
OK
OK
制造部
制造部
IPQC 制造部 FQC
相关责任部门
相关责任部门
品质部(IPQC )
IPQC 、制造部、工程部
制造部、工程部 品质部
领料单
排拉表、作业标准书
IPQC 巡拉报告/BOM
修理日报表
QC 日报表
纠正/预防措施通知单
IPQC 巡拉检查报告
纠正/预防措施通知单
首件检验报告
制 定 审 核 核 准
日常内部管理办法
文件编号 版 本 A .0 生效日期
生产领料 生产投产 生产、
批量生
不良率较修理 IPQC 核
FQC 检
确认责任
写纠正/送首
IPQC
结 案 效果不良率较
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
OK
NG
OK
NG
OK
制造部
制造部
制造部 QA
QA 相关单位 相关单位 品质部 制造部、仓库、品质部
成品送检单
MIL-STD-105E II 抽样标准
QA 检验报告
返工报告
纠正/预防措施通知单
再纠正/预防措施通知单
成品入库单
制 定 审 核 核 准
日常内部管理办法
文件编号 版 本
A .0
成品包装送成品待开送检单 按标准抽
盖QA
品质判定
返工 送仓库写纠正/
结 案
QA 检验
验证措施
品质投诉处理管理流程图
生效日期 制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
则 否 是 NG OK
相关部门
品质部
品质部、生产PE 或研发部 相关部门 相关部门
责任单位 品质部 品质部
投诉报告
投诉处理单
投诉处理单
会议记录
纠正/预防措施通知单
再纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
制 定 审 核 核 准
文件编号
投诉内容原因分析 确定责任查核内
会议检
写纠正/
验证措
结 案
版 本 A .0 品质工程控制(QE )管理流程图①
生效日期 制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单 NG
OK
IQC
研发部/工程部
QE 相关部门
相关部门
IQC 仓库
试验申请单
试验报告
MRB 会议
MRB 会签单 限期改善通知书
标识贴纸
MRB 会签单
制 定 审 核 核 准
相关试验
相关部
让步接收 仓库
贴黄色标签 贴兰色标签 贴红色标签
需做试验研发工程
试验结果
制造下
加工使用 退货
置退货区
内部日常管理办法
文件编号 版 本 A .0 品质工程控制(QE )管理流程图②
生效日期 制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位 相关文件及表单
OK
NG
OK
工程部、研发部
QE QE
品质部
制造部、资材部
样机评审报告
样机评审单
首件/工程样机检验报告
试验报告
样机评审单
首件/工程样机检验报告
生产计划表
制 定 审 核 核 准
相关试
工 程 样 开 发 样
试验结知会相生产
1。

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