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有机产品跟踪审查管理规程
一、目 的: 通过对体系运行过程中的不符合及产生的不合格进行跟踪审查,
保持有机产品管理体系的有效性。
二、适用范围:适用于有机产品管理体系所覆盖的各区域。
三、责 任:综合部负责顾客投诉跟踪审查,生产部负责产品加工过程的跟
踪审查。
四、内 容:
1、跟踪审查的输入内容:
1.1过程、产品质量出现重大问题,或超过公司、国家相关标准时;
1.2顾客对产品质量投诉时;
1.3内部检查发现的不合格;
1.4原材料采购出现不合格时;
1.5其他不符合管理体系的质量方针、质量目标,或有机管理体系文件要求的情况。
2、跟踪审查程序:
2.1根据跟踪审查的内容由综合部或生产部召集相关部门进行评审,发出《纠正/预防措施实施表》并确定责任部门;
2.2责任部门分析原因,写出纠正/预防措施;
2.3综合部或生产部对采取的纠正措施进行验证;
2.4管理者代表或其委托人对验证结果进行分析,以评价其有效性,实现管理体系的持续改进;。