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质量部改善行动追踪记录表

开立表单时间:要求回传时间:异常








制表人审批人
副总经理签批
QMA-FM-015 A/0其
它 1. 表单流程:质量管理部开出表单→责任部门分析并制定改善方案→按要求时间回传质量管理部→责任部门执行改善方案→质量管理部依据改善方案和实际落实情况进行追踪→质量管理部记录改善情况→交副总经理批准;
2. 表单编号由质量管理部统一编号。

追踪人: 部门负责人: 改善完成时间: 制定人:质量部改善行动追踪记录表
编号
审核: 填报人:部门负责人:责任部门:












案。

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