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物资不合格品处理规(制度范本、DOC格式).DOC

物资不合格品处理规(制度范本、DOC格
式).DOC
3、1 不合格品不能按原目的使用;
3、3 返工—通过完善、再加工、再装配或其它纠正措施,使不合格品符合原规定的要求。

4 引用文件Q/GDCF A203、006-2003《不合格品控制程序》5 职责
5、1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。

5、2 物资部是所采购物资不合格品的归口管理部门。

5、3 监理单位负责会同工程部、施工单位对不合格品的检验、评审、登记、确认、处置和处置后的重新检验。

5、4 监理单位、施工单位应根据本规定制定相应的实施细则。

6 管理内容和要求
6、1 监理单位、施工单位对于到货接收、开箱检验、装卸、仓储、维护和发放过程中所发生或发现的不合格品,应及时填写物资不合格品评审处置记录表。

6、2 不合格品评审的方式可采用会议评审、现场调查和也可采用其他可行的方式;对于重大或重要不合格品的评审结果应报相关部门或公司领导批准。

6、3 不合格品经过评审、批准后可以作以下处理。

6、3、1 进行返工,以达到规定的要求。

6、3、2 经返修或不经返修作为让步接收。

6、3、3 降级改作它用。

6、3、4 拒收或报废并更换或重新采购。

6、4 对于在现场内已经确认的不合格品必须立即做好隔离、标记、标签等工作,防止误用;并对不合格品进行登记。

6、5 所有不合格品处理结束后,都应进行总结并制定纠正和预防措施,防止类似问题再发生。

6、6 不合格品处理过程中形成的相关文件资料应认真保管,整理后归档。

7 相关文件Q/GDCF A203、006-2003《不合格品控制程序》。

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