内部控制制度合同协议
精选资料内部控制制度合同协议第一章总则第一条为了加强某某公司(以下简称“公司”)对合同协议的内部控制根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》制定本制度。
第二条本制度所称合同协议是指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第三条公司在签订和执行合同协议过程中至少应关注涉及合同协议管理的下列风险:(一)合同协议行为违反国家法律法规可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
(二)合同协议未经适当审核或超越授权审批可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。
(三)合同协议内容不完整、权利义务不明确或未签订书面合同协议可能导致公司资产或股东权益遭受损失。
(四)合同协议条款未恰当履行或监控不当可能导致违约损失。
(五)合同协议信息安全措施不当可能导致商业秘密泄露。
(六)合同协议纠纷处理不当可能导致公司权益受损。
第四条公司在建立与实施合同协议管理内部控制过程中至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制:(一)实行分级授权归口管理。
(二)签约主体资格及合同协议订立的程序、形式、内容等应合法合规。
(三)合同协议履行、变更或解除应得到有效监控。
(四)合同协议违约风险应及时识别和有效处理。
第二章职责分工与授权批准第五条公司应建立合同协议管理的岗位责任制明确相关部门和岗位的职责权限确保合同协议管理的不相容岗位相互分离、制约和监督。
合同协议管理的不相容岗位至少包括:(一)合同协议的拟定与审批。
(二)合同协议的审批与执行。
第六条公司应建立合同协议订立权限分级授予制度明确公司内部相关单位、部门和岗位的授权范围、授权期间、授权条件等。
公司对外签订合同协议应由法定代表人或其授权的人签章同时加盖单位印章或合同协议专用章。
授权签章的应签署授权委托书授权对象应符合法律法规及公司政策对被授权人资质条件的要求。
被授权人应在授权委托的范围内签订合同协议。
除非授权委托书明确允许的被授权人不得转委托。
第七条公司应实行合同协议归口管理制度。
公司可以根据合同协议管理需要和部门职责范围指定合同协议归口管理部门对合同协议实施统一规范管理。
归口管理部门可以设立法律事务岗位配备具有法律专业资格的人员。
第八条公司应根据本单位的业务性质、机构设置和管理层级建立合同协议分级管理制度并确定责任人。
公司总部对分公司上报的需总公司批准或盖章的合同协议应由分
管副总和财务总监会签重大合同协议应由总经理签批。
分管副总和财务总监应判断相关法律风险对法律风险较高的合同协议应交法律顾问审核。
属于上级合同协议管理单位权限的合同协议下级单位不得签订。
如下级单位认为确有需要签订超越权限的合同协议应提出申请经上级合同协议管理单位批准后依授权或委托签订。
下级合同协议归口管理部门应定期对合同协议进行统计、归集并编制合同协议报表报上级合同协议归口管理部门由上级对下级合同协议订立情况进行检查。
第三章合同协议编制与审核控制第九条公司应建立相应的制度规范合同协议正式订立前的资格审查、内容谈判、文本拟定等流程确保合同协议的签订符合国家及行业有关规定和公司自身利益防范合同协议签订过程中的舞弊、欺诈等风险。
第十条公司应根据合同协议内容对标的物的生产商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证掌握市场情况合理选择合同协议对方。
第十一条重大合同协议或法律关系复杂的合同协议应指定法律、技术、财会、审计等专业人员参加谈判必要时可以聘请外部专家参与。
对于谈判过程中的重要事项应予以记录。
第十二条公司应对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查以确定其是否具有对合同协议的履约能力和独立承担民事责
任的能力并查证对方签约人的合法身份和法律资格。
第十三条公司应指定专人负责拟定合同协议文本。
合同协议文本原则上由承办部门起草重大合同协议或特殊合同协议应由公司的法律部门参与起草必要时可以聘请外部专家参与起草。
由对方起草合同协议应进行认真审查确保合同协议内容准确反映公司诉求。
国家或行业有示范合同协议文本的公司可以优先选用但在选用时对涉及权利义务关系的条款应进行认真审查并根据公司的实际需要进行修改。
第十四条公司应建立合同协议会审制度。
合同协议承办部门应将起草的合同协议文本交由合同协议关键条款涉及的其他专业部门和法律部门会同审核并出具书面意见。
会同审核的重点主要包括以下方面:(一)经济性。
合同协议内容符合公司的经济利益。
(二)可行性。
签约方资信可靠有履约能力具备签约资格资金来源合法担保方式可靠担保资产权属明确。
(三)严密性。
合同协议条款齐备、完整文字表述准确附加条件适当、合法合同协议约定的权利、义务明确数量、价款、金额等标示准确合同协议有关附件齐备手续完备。
(四)合法性。
合同协议的主体、内容和形式合法合同协议订立的程序符合规定会审意见齐备资金的来源、使用及结算方式合法资产动用的审批手续齐备。
第十五条公司针对主营业务拟定格式合同协议的应根据格式合同法律义务的特殊性及对公司经营的影响程度履行更加严格的审查程序。
未经授权签约人员不得擅自更改合同协议内容。
按照规定应报经国家有关主管部门审查或备案的格式合同协议公司应及时报请审批或备案。
第四章合同协议订立控制第十六条经审核同意签订的合同协议应由印章管理部门统一进行分类连续编号。
第十七条公司应建立合同协议专用章专人保管和收回制度。
印章管理部门(或岗位)不得对未经编号或缺少合同协议审核、报签文件以及代签而缺少授权委托书的合同协议用印。
合同协议用印后应及时收回合同协议专用章并妥善保管。
第十八条公司对于重要合同协议原则上应与合同协议对方当事人当面签订。
对于确需公司先行签字并盖章然后寄送对方签字并盖章的应采用在合同协议各页码之间加盖骑缝章、使用防伪印记等方法对合同协议文书加以控制。
第十九条正式订立的合同协议除即时清结外应采用书面形式包括合同协议书、补充协议、公文信件、数据电文等。