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高新区国税局各种税务申请报告样本

关于申请办理增值税一般纳税人初认定的报告xx区国家税务局:我单位于xxxx年xx月xx日已在工商行政部门办理工商登记,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,注册资本为xxxx万元,并于xxxx年xx月xx日办理税务登记证,号码:xxxxxxxxxxx。

法人代表:xxx,身份证:xxxxxxxxxxxxxxx;会计(财务负责人):xxx,身份证:xxxxxxxxxxxxxxx;从业人员xxxx人;注册地址:xxxxxxxxxxxxxxx;经营地址:xxxxxxxxxxxxxxx;主要从事xxxxxxxxxxxxxxx的生产(销售)经营。

开户银行:xxxxxxxxxxxxxxx;账号:xxxxxxxxxxxxxxx。

我单位预计年销售收入xxxx万元,销售成本xxxx万元,销售税金xxxx 万元,进项税金xxxx万元,应纳税金xxxx万元,税负率xx.xx%。

有健全的财务会计核算制度,能按照现行的财会制度和税法要求设置账薄和进行正确的会计核算。

我单位一定能按时报税及进行纳税申报,并能按税务机关的要求及时报送财务会计报表,能准确核算增值税销项税金、进项税金和应纳税金,有严格的发票管理制度,防盗门、窗等防盗措施,备有保险柜,能按照规定保管使用发票。

今特向贵局申请办理增值税一般纳税人资格认定,请批准为盼。

申请单位(公章):xxxxxxxxxxxx年xx月xx日关于申请办理增值税一般纳税人正式认定的报告xx区国家税务局:我司(厂)于xxxx年xx月xx日办理增值税一般纳税人初认定,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。

经营地址:xxxxxxxx,法人代表:xxx,会计xxx,注册资本:xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx从业人数:xxxx人。

我公司(厂)在初认定期间共实现应税销售收入xxxxxxxx 元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx元,留抵增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx.xx%。

我司(厂)在初认定期间能认真执行各项税收政策,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税现象。

能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为。

发票存放点的安全防护措施符合防火、防盗等规定,有专职的发票管理员,有健全的发票管理制度。

会计核算健全,有专职会计人员X名,能按照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。

根据以上情况,加之初认定期限即将到期,特向贵局提出申请:正式认定为增值税一般纳税人。

请批准为盼。

申请单位:(公章)xxxxxxxxxxxx年xx月xx日关于申请免征增值税的报告xx区国家税务局:我司(厂)于xxxx年xx月xx日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。

经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。

我公司xxxx 年xx-xx月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,期末存货xxxxxx元。

我单位财务制度健全,会计核算健全,有专职会计人员X名,能按财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;能够按时申报、依法纳税,根据xx字[xxxx]xxxx 号《xxxxxxxx》文件关于xxxxxxxxx的规定,我司(厂)经营的xxxxxxxx 产品符合减免增值税的条件,特向贵局申请免征我单位xxxxxxxx产品xxxx 年xx月xx日至xxxx年xx月xx日的增值税。

请批准为盼。

单位名称(公章)xxxxxxxxxxxx年xx月xx日关于申请福利企业退税的报告xx区国家税务局:我司(厂)于xxxx年xx月xx日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。

经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。

我单位于xxxx年xx月通过由市民政局、市国税局、市地税局三个部门联合组织的xxxx年度社会福利企业年检,年审合格。

我单位能按税务部门要求设置“四表一册”,全部人员基本情况为:企业职工总人数为xxxx人,其中管理人员xxxx人,生产工人xxxx人,安置残疾职工xxxx人,占生产人员的比例为xx.xx%,我公司xxxx年xx-xx月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx 元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx元,留抵增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx.xx%。

我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税现象。

能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为。

发票存放点的安全防护措施符合防火、防盗等规定,有专职的发票管理员,有健全的发票管理制度。

会计核算健全,有专职会计人员X名,能按照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。

根据xx字[xxxx]xxxx号《xxxxxxxx》文件关于xxxxxxxxx的规定,特向贵局申请退还我单位自产产品已缴纳入库的xxxx 年xx月xx日至xxxx年xx月xx日的应纳增值税税款。

请批准为盼。

单位名称(公章)xxxxxxxxxxxx年xx月xx日关于申请xxxxxxxx退税的报告xx区国家税务局:我司(厂)于xxxx年xx月xx日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。

经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。

我单位xxxxxxxx产品系资源综合利用产品,经检验其xxxxxxxx 的比例达到xx.xx%,xxxx年xx-xx月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx元,留抵增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx.xx%。

我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税。

能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为,有健全的发票管理制度。

会计核算健全,有专职会计人员X名,能按照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。

根据xx字[xxxx]xxxx号《xxxxxxxx》文件关于xxxxxxxxx 的规定,特向贵局申请退还我单位该自产产品已缴纳入库的xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日的应纳增值税税款。

请批准为盼。

单位名称(公章)xxxxxxxxxxxx年xx月xx日关于申请多缴增值税退税的报告xx区国家税务局:我司(厂)于xxxx年xx月xx日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。

经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。

我单位xxxx年xx-xx月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx元,期末留抵增值税xxxxxx 元,期末多缴增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx.xx%。

我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税现象。

能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为。

发票存放点的安全防护措施符合防火、防盗等规定,有专职的发票管理员,有健全的发票管理制度。

会计核算健全,有专职会计人员X名,能按照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。

根据以上情况,特向贵局申请退还我单位xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日多缴增值税税款xxxxxx元。

请批准为盼。

单位名称(公章)xxxxxxxxxxxx年xx月xx日关于申请技术开发费税前扣除的报告xx区国家税务局:我司(厂)于xxxx年xx月xx日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。

经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。

我司(厂)财务制度健全,能够依法申报纳税,于xxxx年xx月实际发生xxxxxxxx技术开发费xxxxxxxx元,有立项书、xxxxxxxx部门批准的开发计划和技术开发费预算等资料。

根据xx字[xxxx]xxxx号《xxxxxxxx》文件关于xxxxxxxxx的规定,符合税前扣除的条件,特向贵局申请于xxxx 纳税年度作税前扣除。

请批准为盼。

单位名称(公章)xxxxxxxxxxxx年xx月xx日关于申请减免企业所得税的报告xx区国家税务局:我司(厂)于xxxx年xx月xx日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。

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