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党政事业机关财务报销流程图


局财务科费用报销流程图
财务费用报销及付款流程图
流程图
填写报销单据 并粘贴凭证
说明
1.根据实际情况,填写费用报销单或差旅费用报 销单,借款使用借款单; 2.使用粘贴单,将原始票据逐一整齐粘贴,清晰 可见; 3.不得用铅笔或红色字体的笔填写,不得涂改; 相关单据填写完成后,经科室负责人确认签字,
责任人 相关表单
报销发票及 单据 合同 购销单等
费用报销单 差旅报销单 发票及单据 出差审批单 合同(涵) 会议文件
确认
审核如下: 1.费用产生的原因及真实性; 2.费用的合理性; 3.票据的真实性及单据的规范性; 4.支付款项是否与合同内容相符。
分管领导意见
审核事实并签署意见
扫描上传凭证
扫描上传,生成单据编号 费用报销单 将报销单据或借款单据提交给财务科初审,审核 如下: 1.产生的费用是否符合报销标准; 发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 合同(涵) 会议文件
财务 初审
2.单据或票据是否符合财务规范要求; 3.支付款项是否与合同内容相符。对不符合要求 的票据交还报销人进行完善.
领导 核准
财务科对审核符合要求的报销单据及借款单据统 一交分管财务领导进行审核
1.原则上使用转账支付,报账人需提供转账账号 及开付。报销人在领款人 处进行签字确认。
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