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二甲医院复评药剂科检查表


6 定位存放
7 逐班交接
8 每日及时清点
9 保证备用状态
10 专人管理
11 药品是否有双批号
科室药品管理者是否及时检查、
12 签字
13 及时更新
14 及时补齐
15 先进先出
16 保持确保安全有效
17 是否积压变质
18 药品标签与盒内药品是否一致
19 药品标签是否涂改
10
7、药品报废率 ≤ 0.3%。
5
8、做好近效期药品登记、上墙工 作。
5
9、有本院药品目录,做好新药介 绍。
5
10、处方审核、调剂认真、规 范。
10
11、医疗差错和事故登记、上报 率为100%。
5
12、无责任事故。
10
检查日期:
检查人:
药剂科医疗质量控制管理检查记录 日期:
检查对象:药库
项目
要求
结论 备注
检查中发现的其 它问题 (填“有”或“无”)
西药库房质量检查表(15项)
检 查 项 目
进口药品资质证明 生物制剂批签发制度执行 情况 药品购进验收记录情况 库存药品完好率 (100%) 药品是否有过期失效及外
观质量问题 药品质量保障措施及记录
情况,应急药品储备情 况 温、湿度记录及调控措施
药品存量控制是否合理
5、药品账、物、 卡数量相符,手续齐 全、票证完整
6、与各科室工作 联系有记录,并有药 价调整及损溢登记
7、各种财务科目 准确、手续完备、数 据可靠、凭证完整
8、有差错事故及 考勤登记
9、有药品因过 期、变质、失效的处 理记录
检 查 情 况 药 库 计 统 室
5、查药品效 查架上是否有过期失效药品。 期
6、查麻醉、 精神药品管理
①查发药窗口是否有明显标志; ②查专柜加锁(双人双锁操作是 否规范); ③查专用账册(帐、物相符); ④查专用处方是否完整、合格, 是否双人审核; ⑤查专册登记(出库单、逐日发 放登记、空安瓿、废贴回收登 记)是否完整、规范; ⑥查专用账册、记录保存是否规 范;
门诊(住院)药房质量检查表(18
检 查 项 目
检 查 情 况
原 因
法规、制度、操作规范执 行情况
②工作人员在岗、着装及 礼仪情况
③处方合格率(≥99%)
④调配处方复核率 (≥98%)
⑤投药出门差错率 (≤1/10000)
⑥是否注明患者姓名、药 名、用法用量、有效期、 交代注意事项等
7、处方储存 ①精二:2年;
时间
②麻醉、精一:3年。
检查对象:中草药房
项目
要求
结论 备注
1、查工作人 查着装、胸卡及服务态度和质量 员
2、查卫生环 境
①查墙壁、地面、屋顶是否清 洁; ②查卫生死角; ③查是否有避光、通风、检测及 调节温、湿度的设备; ④查是否有对卫生及上述设备定 期检查的记录。
3、查饮片摆 放
4、查药品拆 ①是否集中放置;

②有无保留原包装及标签;
③拆零用具是否符合卫生要求;
④药袋上注明事项是否完整(包
括有效期、名称、规格、用量、
用法等)
⑤查临时拆零药品有无及时归
位。
5、查药品效 查架上是否有过期失效药品。 期
6、查麻醉、 精神药品管理
①查发药窗口是否有明显标志; ②查专柜加锁(双人双锁操作是 否规范); ③查专用账册(帐、物相符); ④查专用处方是否完整、合格, 是否双人审核; ⑤查专册登记(出库单、逐日发 放登记、空安瓿、废贴回收登 记)是否完整、规范; ⑥查专用账册、记录保存是否规 范;
7、查处方保 ①普通:1年;
存时间
②精二:2年;
③麻醉、精一:3年。
检查对象:住院药房
项目
要求
结论 备注
1、查工作人 查着装、胸卡及服务态度和质量 员
2、查卫生环 境
①查墙壁、地面、屋顶是否清 洁; ②查卫生死角; ③查是否有避光、通风、检测及 调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定 期检查的记录。
1、查供货方 《药品经营许可证》、《营业执 资质档案 照》、GSP认证证书等资料的复印
件。
2、查销售人 加盖供货方印章的销售人员身份 员资质档案 证复印件、法定代表人授权委托
书、省级药品监督管理局核发的 从业资格证书等文件资料的复印 件。
3、查印鉴卡 ①项目是否完整;
②是否过期; ③是否需要变更。
①是否整齐; ②有无按用途、储存要求等分类 陈列; ③有无错斗、串斗现象 ④查标签字迹是否清晰,放置是 否准确。 ⑤查调剂区是否有私人物品。
4、查饮片效 查架上是否有过期失效饮片。 期
5、处方储存 普通:1年; 时间
本月科室质量安全管理存在的主要问题及整改措施
检查小组成员签名:
药品质量检查记录 年 月
药品是否按要求陈列摆放
药品质量情况
温、湿度记录及调控措施
药品质量保障措施及记录 情况
药品存量是否合理
中药配方颗粒是否按规定 保管、调剂
合理用药咨询服务情况
有无医疗差错记录
服务质量
环境卫生
检查结论
部门负责人签 名:________________________________
检查人员签名: ______________________________
检查人员签名: _________________________________
药剂科医疗质量考核标准
质量项目指标 1、无过期失效药品。 2、无发霉、变质药品。 3、无假、劣药品。 4、药品购进、调出登记账目清 楚。
分值 10 10 10
10
扣分理由
5、药品标签整洁、清楚、规范
10
化。
6、贵重、毒、麻类药品有专人管 理、专锁专账、专统计。
麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表
检 查 项 目
专人保管、发药双签
专柜加锁、双人开启
专用账册 (进出逐笔记录,有批 号) 专用处方 (编号,计数管理) 专册登记 (及时、完整、规范)
处方合格率(100%)
交接班记录情况
药品库存情况(药库月计 划量、药房周计划量)
药品逐日消耗统计、库存 核对情况(每天结算)
10、做好特殊、效 期药品及其它药品管理 工作
检查小结:
检查日期: 检查人:
工作质量考核记录 药库、计统室 年 月
检 查 项 目
1、药品采购计划 编制与执行情况
2、药品出、入库 制度执行情况
3、特殊、效期药 品及其它药品的保管 情况
4、药品陈列有 序、标志醒目、分区 存放、布局合理、清 洁卫生
明显标志。
6、查药品出 查药品出入库单保存情况。 入库
7、查麻醉、 ①查专柜加锁(双人双锁操作是
结论
备注
精神药品管 理
否规范); ②查专用账册(账物相符); ③查专册登记(查随货同行单、 入库验收记录、出入库单); ④查过期失效麻醉、精神药品销毁 情况记录。 ⑤查麻醉、精神药品专用账册、记 录保存时间。
药品供应率(≥95%) 账物、金额相符率 (≥99%) 年报损金额(≤0.5%)
按规定保存购进验收记录
药品相关事宜处置情况
检 查 情 况
原 因
与各部门协调情况 库区环境卫生
检查结论
部门负责人签名:________________________________
检查人员签名: _________________________________
门诊中药房质量检查表(18项)
检 查 项 目 检 查 情 况
原 因
法规、制度、操作规范执 行情况
工作人员在岗、着装及礼 仪情况
处方合格率(≥99%)
调配处方复核率(≥98%)
投药出门差错率 (≤1/10000)
饮片配方总量误差≤5%
是否注明患者姓名、药 名、用 法用量,交代注 意事项等
发药时是否提供药品清单
长泰县医院 临床科室急救、备用药品管理检查记录
检查科室
检 查 项 目
检查 日期

日 年 检查方法 现场检查
检查人员
记录人员
项目
合格 (√)
存在问题
整改措施
药品质量、外观 检查
药品品种、数量 相符
按规定储存要求 分类存放药品; 标签、标识清晰 正确
药品效期、批号 符合要求
有专人管理及交 班核对记录
按规定流程领 用、补充药品
8、查药品质 进口药品:①加盖供货企业公章
量档案
的《进口药品注册证》或《医药
产品注册证》的复印件;②《进
口药品检验报告书》或注明“已抽
样”的《进口药品通关单》复印
件。
生物药品:加盖供货企业公章的
《诊药房
项目
要求
结论 备注
1、查工作人 查着装、胸卡及服务态度和质量 员
1、药品陈列有序、 标志醒目、布局合理、 清洁卫生
2、每月有与临床科 室联系工作记录
3、有良好的服务态 度,无药品纠纷发生
4、差错事故有登记 并有处理及整改意见
5、有排班记录和考 勤记录
6、做好药品收入分 类按日统计、月终汇总
7、处方合格率必须 ≥95%
8、划价准确率必须 ≥98%
中药饮片称量误差应 ≯1%
2、查卫生环 境
①查墙壁、地面、屋顶是否清 洁; ②查卫生死角; ③查是否有避光、通风、检测及 调节温、湿度的设备; ④查是否有对卫生及上述设备定 期检查的记录。
3、查药品摆 放
①是否整齐; ②有无按剂型、用途、储存要求 等分类陈列; ③查货架标签字迹是否清晰,放 置是否准确。 ④查调剂区是否有私人物品。
6、检查制剂原 辅料的进购、领用 及投料的平衡控制
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