iso认证体系全套表格
价格:□高□偏高□一般□低 配合度:□高□一般□低
质量:□好□较好□一般□差 交期:□及时□一般□差
价格:□高□偏高□一般□低 配合度:□高□一般□低
评定时间:
合格供方名录
编码: 编号:
序号
供应商名称
提供物资或种类
资质
联系人
电话
备注
填表: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:
采 购 单
TO:
FROM: 日 期:200 年 月 日
评审人: 日期:
顾客抱怨处理表
编码: 编号:
客户名称
客户抱怨时间
客户抱怨事项:
市场销售部: 日期:
客户抱怨原因分析:
市场销售部: 日期:
纠正预防措施:
责任部门: 日期:
跟踪验证结果:
市场销售部/技质部: 日期:
管理者代表审批:
签名: 日期:
设计开发计划书
编码: 编号:
项目名称
起止日期
规格型号
预算费用
总经理批示:
签名:日期:
备注:
质量计划
编码: 编号:
项目名称
编写部门
编写人
编写时间
质量计划内容:
审核意见:
签字:
批准意见:
签字:
合同/订单一览表
编码: 编号:
序号
合同编号
订货单位
产品名称
规格
数量
订货日期
交付日期
经办人
常规产品清单
编码: 编号:
序号
产 品名称
规格型号
单位
备 注
编写: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
6.验证记录:
内审员: 日期:
不合格项分布表
编码: 编号:
部门
标准
总
经
理
管
理
者
代
表
办
公
室
销
售
部
生
产
部
技
质
部
储
运
部
采
供
部
售
后
服
务
中
心
合
计
合计
会议记录
编码: 编号:
会议主题
时 间
地 点
主持人
部 门
姓 名
签 到
部 门
姓 名
签 到
会议内容:
决议事项
责任人
完成期限
跟踪结果
审 阅:
记 录
备注:会议内容及决议可附页。
备注:
改进措施计划表
编码:编号:
部 门
负责人
通知时间
改进事项的名称
完成日期
改进内容:(可另附增加页)
管理者代表意见:
签名: 日期:
总经理批复意见:
签名: 日期:
纠正预防措施处理单
编码: 编号:
存在(潜在)不合格事实陈述:
填表: 日期:
不合格原因分析:
责任部门负责人: 日期:
采取的纠正(预防)措施:
责任部门负责人: 日期:
价格:□高□偏高□一般□低 配合度:□高□一般□低
质量:□好□较好□一般□差 交期:□及时□一般□差
价格:□高□偏高□一般□低 配合度:□高□一般□低
质量:□好□较好□一般□差 交期:□及时□一般□差
价格:□高□偏高□一般□低 配合度:□高□一般□低
质量:□好□较好□一般□差 交期:□及时□一般□差
编码: 编号:
序号
设备名称
设备编号
规格/型号
生产厂家
使用部门
测量范围精度
校准
周期
计划日期
校准日期
年 月
年 月
年 月
年 月
编制: 日期:
顾客满意度调查表
致:
为提高本公司服务及商品质量,融洽客户关系,更好地为客户提供服务,请填写下表并传递,以作改进参考。
编码: 编号:
记录
项目
很满意
满意
一般
不满意
备注
1电话接听
价格
生产厂家
到公司日期
主要技术参数(检测设备需注明精度):
随机附件及数量:
随机资料:
设备安装调试情况:
调试: 日期:
设备验收结论:
验收: 日期:
备注:
审批: 日期:
设备管理卡
编码: 编号:
设备名称
型号(规格)
价格
生产厂家
到公司日期
使
用
记
录
起 讫 年 月
使 用 部 门
使 用 状 况
检
修
记
录
检修日期
修 理 原 因
检验记录
编码: 编号:
检验类别
检测日期
产品名称
检验项目
检测设备及精度
质量指标
实测数据
结 论
备 注
检验员:
检验报告
编码:编号:
产品名称
型 号
检测依据
检测项目
标准要求
实测结果
判 定
结论
检验员: 日期:
不合格品处理单
编码: 编号:
产品名称
型号规格
部 门
不合格数量
不合格原因:
部 门: 日期:
不合格处置:
批 准: 日期:
生效日期
文件销毁申请单
编码:编号:
销毁文件名称
销毁部门
文 件 编 号
销毁数量
申请销毁原因:
申请: 日期:
批准意见:
批准: 日期:
文件借阅、复制记录
编码:编号:
借出
时间
文件编号、名称
分发号
受控
状态
借阅
复制
份数
签名
归还
时间
记录:
记录清单
编码: 编号:
序号
编码
记 录 名 称
保存期
备注
3
编制:
质量目标分解表
验证结果:
验证部门负责人: 日期:
故障名称:
报告单位:
问题概述:
问题定位:
机理分析:
问题复现情况:
措施及其有效性:
经验教训及举一反三:
注:栏目不够可以续页。
(1)院质量技术部门意见:
签字: 年 月 日
(2)院行政总指挥意见:
签字: 年 月 日
(3)院长意见:
签字: 年 月 日
备注
说明:1. 此表为厂所级批准时使用,上报院签署(1)(2)(3);
结果
评价
评价
日期
培训申请单
编码: 编号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象
共 人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:日期:
管理者代表意见:
签名:日期:
员工培训档案
编码: 编号:
姓 名
部 门
出生年月
学 历
岗 位
到职日期
培训时间
培训内容
培训地点
备注
设备验收单
表码:编号:
设施名称
数量
型号(规格)
产品要求评审表
编码: 编号:
客户名称
附合同草案(共 页)
评审部门
评审意见
市场销售部
签名: 日期:
技术质量部
签名:日期:
生产采购部
签名: 日期:
评审结论
签名: 日期:
注:评审结论,由总经理签批。
合同修订通知单
编码: 编号:
客户名称
合同编号
客户提出要求日期
修订前内容:
修订后内容:
通知有关部门及日期:
合同修订意见:
产品质量确认书
编码: 编号:
项目名称
产品型号规格
确认方式(会审或函主要内容:
确认结论及建议(如函审,附参函人员函件):
确认人员
单位
职务或职称
确认人员
单位
职务或职称
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
采购物资分类明细表
编码: 编号:
序号
物资名称
规格
单位
备 注
编写: 审核: 批准:
供方名称: 需方:
地 址: 地址:
邮 编: 邮编:
电 话: 电话:
传 真: 传真:
E-mail: E-mail:
编码: 编 号:
序号
品名
规格
技术要求
数量
备注
交 货 时 间:
交 货 地 点:
付 款 方 式:
包 装 要 求:
其他注意事项:
供方签章: 需方签章:
联 系 人: 联 系 人:
日 期: 日 期:
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
内审检查表
编码: 编号:
序号
过 程
过 程 要 求
符合
不符合
其他
记 录
审核员:
不符合报告
编码: 编号:
受审部门
部门负责人
审 核 员
审核日期
1.不符合事实陈述:
2.不符合标准条款:
3.不符合类型:
内审员: 日期:
4.原因分析:
部门负责人:日期:
5.纠正措施:
部门负责人:日期:
地 点
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
编制:审核:批准:
日期: 日期: 日期:
管理评审报告
编码: 编号:
评审会议时间
地 点
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论: