1目的及适用范围
1.1为规范合约审批管理,特制定本程序。
1.2本程序文件适用于某汽配的合约审批工作。
1.3本程序文件由某汽配制定,其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从年月日起执行。
2职责
2.1合约签署部门提出审批申请。
2.2办公室主管负责审核合约是否符合用章要求,负责合约的存档。
3合约审批流程
3.1相关业务人员在与客户就合约协商达成一致后,填写《合同专用章使用申请书》。
3.2将合约按审批权限报相关领导审核、批准。完成审批后,将合约及《合同专用章
使用申请书》交办公室主任;
3.3办公室主任审核合约是否符合用印要求,审核无误后盖合同专用章。对于不符合
用印要求的合约,由业务人员完善相手续;
3.4办公室主任负责将合约存档并分发给相关业务部门。
4相关文件
4.1《合同专用章使用申请书》
合约审批审请书