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一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

注:
1、行政经费包括:(1)工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等基本支出;(2)办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费等公用经费支出;(3)一般行政管理项目支出。

2、“三公”经费包括因共出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

“三公”经费安排情况说明
2016年江门市市委办公室(含下属单位)用财政拨款数
开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简
称“三公”经费)支出合计14.83万元。

一、因公出国(境)经费支出0万元。

二、公务用车购置费支出0万元。

三、公务用车运行维护费支出5.4万元,主要是公务出
行租赁支出
四、公务接待费支出9.43万元,主要包括日常公务接
待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出预算合计14.83万元,比上年预算数减少8.06
万元,下降35.21%。

其中:
一、因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。

二、公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平
三、公务用车运行维护费支出预算5.4万元,比上年预算数增加5.4万元,上年预算为零,增加的原因是公务用车改革后,按人员编制数下达的公务出行租赁经费。

车改后,我办保留公务车25辆,根据职能,保留的车辆由江门市机关事务管理局负责调配管理工作,相应的公务用车运行维护经费也下达至该局,不在我办核算。

四、公务接待费支出预算9.43万元,比上年预算数减少13.46万元,下降58.80%,减少的原因是我办2016年继续严格落实中央八项规定和中央省市有关公务接待的标准,进一步减少该项预算安排。

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