经费开支情况报告【篇一:“三公”经费支出情况的自查报告】为贯彻落实好区纪委三届三次全会精神,今年以来,在区委、区政府的正确领导下,在区纪委的具体指导下,牢牢围绕局中心工作,全面贯彻区委党风廉政建设的规定,认真落实党风廉政建设责任制,加强宣传教育、完善制度,狠抓思想、组织、作风建设,党风廉政建设获得新的明显成效,推动了人力资源和社会保障各项工作的展开。
现将我局落实八项规定、加强干部队伍建设和严格控制三公经费支出工作落实情况汇报以下:一、落实八项规定方面根据中心八项规定相干要求,我局进一步修订完善改进工作作风,密切联系群众,方便群众,减轻基层负担等制度和措施,以实际行动践行求真务实作风,努力从8个方面加大贯彻落实中心八项规定。
分别是:1、加夸大查研究。
围绕民生热门、难点题目,总结新经验,提出解决实际题目的具体建议,努力扩大社会保障范围。
2、改进检查考核。
设置考核内容指标,突出重点,符合实际。
3、严格工作时间、严查上放工纪律。
增进人社队伍转变作风、进步效能。
4、紧缩会议活动。
坚持文精会简,做到会少而精,做到一会多议,多会合一,同时,对会议研究决定事项,明确责任主体、工作要求和完成时间,抓好督办督查。
5、切实转变文风。
严格控制材料篇幅、文件印刷数目,可发可不发的文件果断不发,全面推动无纸化办公。
6、全力服务群众。
设立效能举报投诉电话、公布举报信箱,广泛接受社会各界的监视。
7、加强机关建设。
规范机关办事程序和议事规则,进一步简化社保、医疗用度报销等办事程序,减少办事环节,切实转变工作作风,进步办事效力。
8、厉行节约勤俭。
积极强化水电、车辆、考察学习、接待制度,严格按中心八项规定标准执行,确保更多精力和财力投进到人社事业中来,强力打造一个低炭、高效服务型机关,逐渐构成勤俭光荣、浪费可耻的良好风尚。
二、加强干部队伍建设方面今年以来,我们加大了对干部职工的党风廉政教育力度,侧重在强化针对性,增强实效上下工夫。
1、抓教育,促党风廉政建设。
今年以来,结合党的群众线路教育实践活动展开的契机,党组召开党风廉政会议7次,及时组织领导干部集中传达和学习各级纪委关于春节前、三月三、清明节等节假日的纪律要求;公务用车、严厉会议纪律、严格公务接待等专项题目规章制度等内容,组织党员干部集中学习党的群众线路教育实践活动规定的相干篇目和有关法律法规,使干部职工做到知法、懂法、畏法、遵法。
2、认真落实八项规定各项要求。
我局在公务接待、会议用度支出、公务用车等方面,严格执行中心等各级纪委的规定。
一季度,我局无会议费支出,公务接待经费同比降落64%,公车购置和运行费同比减少24%。
在到乡镇开征求党的群众线路教育实践活动中,没有增加乡镇的负担。
3、落实领导干部廉洁自律制度。
为认真落实中心关于领导干部廉洁自律的各项规定,依照党风廉政建设责任制的要求,努力抓好干部队伍特别是领导干部的思想、组织、作风和业务建设,努力进步综合素质,进步服务水平,进步拒腐防变和处理复杂题目的能力,做到勤政廉政。
在两个认真上下工夫,认真落实中心关于廉洁自律、廉洁从政的有关规定,领导班子成员和每名党员公然作出承诺,严守党纪国法,不做违法违纪的事情;认真遵守工作纪律,坚持按纪律办事,按程序办事。
主要领导还要进行廉政谈话,做到廉政教育常常抓、警钟长叫,不断进步干部职工的廉洁自律意识和主动遵守党纪国法的自觉性,确切把党风廉政工作落到实处。
三、严格控制三公经费支出方面为进一步确保三公经费使用的有效性、规范性和公然性,我局依照区委区政府关于反腐倡廉工作的整体部署,采取有效措施,紧缩行政本钱。
1、严格公务用车管理。
执行公务用车编制管理规定,规范配备标准,严禁超编制、超标准配车。
控制车辆更新并严格落实公务用车政府采购、定点维修、定点保养的办法。
严格油耗管理,依照一车一卡、车卡符合、持卡加油的方式,加强车辆燃油管理。
2、严格控制公务接待费。
严格依照公务接待管理办法,切实规范接待范围和标准。
控制接待次数和陪餐人数,简化迎送程序,严禁用***大吃大喝、浪费浪费。
严禁以任何名义和理由进行各种高消费文娱活动和赠予现金或珍贵礼品的行为。
3、严格控制公费考察。
加强对外出考察学习的管理,严格差旅费审批制度,控制出差人数和天数,制定差旅费开支标准,对住宿费及差旅费超支部份由个人自行负担,严禁私差公报和超标准报销差旅费行为。
四、下步工作打算1、积极探索人力资源和社会保障在新情势下展开党风廉政建设和反***专项工作的新途径,新方法;严格落实党风廉政建设责任制,坚持一岗双责。
2、抓好班子本身廉洁自律规定的落实。
继续深进学习,认真执行有关廉洁自律的各项规定,进一步完善局党政领导班子民主决策机制,努力把领导班子建设成为一个政治坚强、开辟创新、团结实干、清正廉洁的集体。
3、以广大基层职工群众关心的热门、难点题目为切进点,规范公务员、事业单位工作职员招考程序、职称评聘、职工退休、职员调配、就业服务、医疗费支出等工作,大力实施阳光工程。
要从进步服务质量、办事效力、公正便民等方面改进业务工作,,热忱认真地接待每位来局信访的群众,听民声、访***、解民忧,用实实在在的作风、行风效果取信于民,赢得人民群众的支持和理解,把我区人力资源和社会保障事业推上新台阶。
【篇二:经费开支专项整治自查报告】经费开支专项整治自查报告经费开支专项整治自查报告xxxx县xxxx镇政府认真贯彻落实中央“八项规定”和省市若干意见,践行xxxx活动的重要组成部分,是厉行节约,反对浪费,严格控制“三公”经费支出的重要举措。
我镇对xxxx年度公务接待、公务外出、公车运行、公务用品购买、会议和培训等经费进行了重点自查。
现将情况汇报如下:一、加强领导,强化监督我镇成立了以镇长张龙奇任组长,其他班子成员和各办公室人员为成员的三公经费领导小组,专门制定了《车辆管理制度》、《财务管理制度》,从制度上对镇政府三公经费支出进行规范,并多次召开专题会议,压缩三公经费,要求各部门协同配合,形成全力,建立长效机制,扎实推进三公经费专项检查工作的开展。
二、狠抓落实,严格自查“三公”支出财务办接到通知文件后,积极开展工作,通过近期的加班加点,现将镇政府xxxx 4年度的公务接待、公车运行、公务外出、公务用品购买经费开支四方面内容做了仔细的自我检查。
1、公务接待费用政府对来客接待,严格控制陪客人数和控制接待标准,陪同人员按来客人数的30%控制,来客原则上在政府食堂就餐,特殊情况需要在外安排的,标准不超过1 30元/人,实行来客派餐单、公务接待清单,不上高档酒、不发烟、不赠送礼品,不到娱乐场所消费,从而降低了接待费用。
2、公车运行费用政府对车子实行定点加油,定点维修,统一保险、严禁公车私用,不存在超标准配备车辆和豪华装饰公务用车行为。
3、公务外出费用政府实行公务出差领导先审批,“三公”备案审核,再报账制度。
4、公务用品购买政府执行“三公”备案商家定点购买,因一些商品备案商家无,需“三公’n备案审核再报账。
三、强化措施,建立长效机制根据自查结果,政府严格三公经费支出管理,提出以下强化措施。
1、严格接待标准,杜绝上高档酒、野生动物、海鲜等菜品。
2、加强对公务车辆的管理,对一切公务用车外出,必须填写公务出差审批表,由办公室和分管领导审批后,才能外出;油料统一在中国石化充值实行一车一卡;维修车辆要报分管领导审批,到“三公”定点备案商家统一修理,最大限度提高车子的使用效率。
3、加强外出考察及差旅费的管理,不得安排无实际意义的公务考察活动,干部出差,必须填报出差审批单,经办公室、分管领导同意后方可外出,否则不予报销费用。
4、加强会议经费的管理,控制会议时间、规模、简化形式,节约开支。
5、加强培训费的管理,根据工作需要,按计划培训,尽量在本镇培训,减少住宿费用。
6.规范大宗购置及办公用品管理。
大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行“三公”备案商家定点采购。
7、规范财务管理,公务费用支出实行计划管理,规范审批,所有支出实行3人签字报账制度,经手人、审核人、分管财务领导签字,方可入账。
【篇三:关于对费用开支情况的稽核报告】各社部:根据稽核部检查情况,县社领导及计财部要求各社针对检查问题要马上整改,希望在今后工作中不要有类似问题发生。
关于对费用开支情况稽核的报告长海县农村信用合作联社:根据长海县农村信用合作联社费用开支情况的稽核方案,我稽核部立即成立了四人稽核检查工作小组,于5月9日至6月1日,对辖内各分支机构2007年以来费用列支情况进行了为期15天的现场稽核,稽核面达100%,现将稽核检查情况汇报如下:一、基本情况1、根据稽核部年初工作计划,五月初稽核部制定费用开支稽核方案。
同时成立了以马君玉为组长,以毕爱华、张金敏、张仁永等同志为成员的稽核检查小组。
2、对全辖五社一部6个分支机构2007年以来的费用开支情况进行全面稽核。
共调阅会计凭证23本、明细账1本。
截止检查日,全辖列支代办储蓄手续费384,739.20元,列支费用4,931,126.66元。
二、稽核检查情况及存在的问题按照稽核检查内容,逐项对五社一部进行稽核检查。
1、费用开支控制在上级批准的计划之内,无扩大费用开支现象。
2、检查大额费用71笔,金额481,212.20元。
由于批文在计财部,列支在营业部,造成管理脱节,致使无审批列支13笔,金额39,342元。
其中,4月12日列支小长山信用社会务费1,500元无批文,4月17日列支广鹿信用社1,500元无批文,1月29日列支小长山信用社空调1,800元无批文,1月29日列支大连湾港分社修理费100元无批文,2月9日列支大长山信用社修水管511元无批文,3月13日列支小长山信用社修理费3,229元无批文,3月19日列支小长山信用社修理费5,761元无批文,3月19日列支小长山信用社修理费6,789元无批文,3月20日列支大连湾港分社修理费1,990元无批文,4月12日列支小长山信用社修理费3,681元无批文,4月4日列支机关修理费1,081元无批文,5月22日列支广鹿信用社人员交流宿费8,400元无批文,5月24日列支机关人员交流宿费3,000元无批文,列支临时工工资16,500元无批文。
先列后批3笔,金额12,297元。
其中,1月12日列支獐子信用社修理费2,837.00元,计财部审批日期为2月9日。
2月25日列支的广鹿信用社修理费8,560.00元,计财部审批日期为2月26日。
2月2日列支的海洋信用社人员交流宿费900元,计财部审批日期为2月27日。
3、费用开支的原始凭证均真实、合法、有效。
4、检查按比例列支的费用均控制在规定的比例之内,但费用报销凭证缺三人经手签字8笔,金额8,963.68元,其中,4月17日列支广鹿信用社水电费1,764.53元,只有张毅、王锡卫签字,4月29日列支大长山信用社水电费353.97元,只有张毅、文福国签字,4月29日列支广鹿信用社水电费1205.18元,只有张毅、王锡卫签字,4月29日列支大长山信用社业务招待费(买水果)360.00元,只有张毅、文福国签字,4月29日列支大长山信用社业务招待费(矿泉水)360.00元,只有张毅、文福国签字,4月29日列支大长山信用社(餐费)2550.00元,只有张毅、文福国签字,5月9日列支邮电费(话费)共6张(6人),金额470元,只有张毅与报销人签字,5月11日列支邮电费(话费)共9张(9人),金额1900元,只有张毅与报销人签字。