2016事业单位法人离任审计报告范文 (2)
2016事业单位法人离任审计报告范文
根据中华人民共和国内部审计准则的有关规定,我局派出审计组,自20 年月日至20 年月日,对同志20 年月至20 年月任法定代表人期间的经济责任履行情况进行了审计,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
现将审计情况报告如下:
一、基本情况
于成立于年月,年月取得事业单位法人证书,工作职能主要是,经费来源为,执行《事业单位会计制度》,目前在职人员人。
同志20 年月至20 年月任法定代表人,分管。
财务收支情况
20 年月至20 年月,账面反映收入合计万元,其中:拨入专款万元,事业收入万元,利息收入万元;支出合计万元,其中:工资福利支出万元,商品和服务支出万元,对个人和家庭补助支出万元,其他资本性支出万元,上缴上交支出万元。
资产、负债、净资产情况
截止20 年月底,账面反映资产元,负债元,净资产余额为元。
二、内控制度建立及执行情况
经检查,已建立比较完善的内部控制制度。
同志任期内,对单位原有制度进行了梳理、修改和完善,制订了制度、制度和制度。
上述内控制度较为健全,基本能够有效地对单位内部控制和财务管理的各个环节进行监控。
从检查结果看,各项制度基本得到了有效的执行。
三、审计评价意见
审计结果表明: 同志任期内经营管理良好,20 年月日的资产负债表和20 年月至20 年月业务活动表符合会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了的财务状况和业务活动收支情况。
四、审计查明的主要问题、处理意见及责任认定
主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理意见;问题的性质及影响、被审计者所起的作用及其责任认定等。
无此类事项填写无。
五、被审计单位存在的其它问题和处理意见
反映被审计单位财政财务管理中存在的其它具体问题,这些问题与被审计者履责无关或关联度不高,不需作出责任认定。
主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理意见。
无此类事项填写无。
六、审计建议
应围绕审计发现的问题,提出具有针对性、可操作性的建议。
附件:1.20 年月日资产负债表
2.20 年月至20 年月业务活动表
年月日
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