审计业务协议书
1、委托单位:XX有限公司 营业执照号码:
2、受托单位:XX会计师事务所 营业执照号码:
营业执照号码:3、委托目的:1、自设立账薄开始起至2013年度末止财务内部审计
出具2013年度审计报告及所得税清算工作
3、历年所得税清算,并提供历年数据报告
4、分期土地增值税清算及预测
5、对企业成本、利润、会计凭证等账务方面的正确、合
理合法、及时性等进行审查评估,并提出建议。
6、对京博置业相关公司的往来账进行审查评估。
4、审计范围:会计凭证、会计账薄、资产负债表、利润表、税务报告等。
5、委托方的责任:
①保证提供的会计和其他资料的真实、合法、完整,保证会计或其
他资料充分披露有关的信息,保证资产的安全完整。
②及时为受托方审计工作提供所需要的会计资料和其他有关资料。
③为受托方派出的工作人员提供必要的工作条件及合作。
④按本协议之规定及时足额支付费用。
6、受托方的责任:
①按独立审计准则的要求进行审计工作,保证审计报告的公允性。
②对执业过程中知悉的委托方的商业秘密负有不可推卸的保密义
务。
③由于注册会计师的审计采取事后重点抽查的方法,加上委托方内
部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约,难免存在审计情况在某
些方面反映失实,而注册会计师在审计过程中未予发现的情况,因此受
托方的审计责任不能替代、减轻或者免除委托方的会计责任。
④受托方对委托方在会计帐务及税收等方面进行审查评估、指正,
并提出建议。
7、计划审计时间:自2013年11月23日至2014年4月1日。
8、业务收费:完成内部审计后收取费用3000元,项目完成出具2013年度审
计报告后收取费用5000元,本协议费用合计8000元。
9、其他事项说明:
①受托方向委托方出具的审计报告一式两份,这些报告由委托方分
发、使用,使用不当的责任与受托方无关。
②本协议一式两份,双方各执一份,并具有同等法律效力。
③本协议自2013年11 月23 日起生效,在协议事项完成之日前有效。
④由于出现不可预见的情况,影响审计工作的完成,双方协商解
决。
⑤双方按照《合同法》的规定承担违约责任。
委托方(公章) 受托方(公章)
法定代表人(签字) 法定代表人(签
字)
年 月 日 年 月 日