、目的
为进一步规范公司成本费用的支出,结合公司实际,制定本办法。
、适用范围
**有限公司、****有限公司。
(相关公司参照此办法执行)**电子商务有限公司、
三、定义
费用开支指公司生产经营过程中的各种资金支付行为。
四、职责
财务部是费用开支的管理部门,对各部门的成本费用项目进行审核、报销、支付以及账务处理。
各业务部门对本部门的费用开支承担管理控制职责。
五、费用预算
费用开支实行预算管理和专项审批相结合的原则。
财务部于每月5日前制定当月资金使用计划,确定当月的费用开支范围、种类及金额,并上报总经理。
各部门应于每月30日前将本部门下月预计要支付的费用,按财务统一表格填报经部门负责人签字确认后
提交财务中心,以便及时纳入费用预算。
六、费用开支规定
工资、社保费
工资由人力资源与行政管理中心按核定标准、考勤记录等于每月12日前造表经财务部审核后报批,
每月15日发放上月工资。
社保费按规定标准申报,增减员计划由人力资源与行政管理中心报批后于每月30日前报财务管理中心,财务管理中心进行系统申报操作。
社保费由银行于次月25日前代扣代缴。
办公场所租赁和水电费
办公场所租赁由行政管理部按合同约定时间提前一周申请。
水电费、空调费等按单据由人事行政复核
后与房租同步的一并申请,有付款时间限期要求的从其规定。
日常办公费用
日常办公费用指办公用品、办公设备维修、报刊杂志、其他低值易耗品等。
办公用品由人事行政部于
每月25日结合部门需求和库存量制定《办公用品申请单》,审批后由采购部门按采购流程办理。
物料采购费
物料采购费支付按采购管理规定和流程办理,采购部门每月30日前制定采购费用计划,报财务管理中
心纳入预算管理。
备注:采购费用计划应包括下月预计发生的零星采购费用、大宗采购费用以及已订立采购合同的约定 付款计划。
业务招待费的审批程序
公司业务招待费必须事前报批,根据招待事项,由经办人按公司接待流程及标准填写《接待申请
表》或《借款单》(见附表),经部门主管、总经理审批后方可招待。
业务招待所需要的酒水、茶叶等领用的,应由经办人填写《礼品领用申请表》
主管、总经理审批后交礼品仓库领取。
招待费用报销于15日或30日办理,按财务规定附相关单据(招待申请表、发票、点菜单、购物
小票等)并注明事由,否则不予报销。
差旅费用
总经理、差旅费用按实报销外,其余人员按以下标准执行。
住宿费标准
总
过 100%。
多人出差应2人一间。
随总经理、股东出差并住同一家酒店的,可按实报销。
交通费标准 原则上限公共交通工具,特殊紧急情况可乘坐出租车,并在单据上注明事由、时间和地点。
出差交通费用按实报销。
出差补贴
(见附表),经部门
天数从出发日至返回日的日历天数计算。
餐费报销如因商务接待需要的,可凭票据实报销,但需
经总监以上领导同意,并在发票上签字,超过1000元以上应按公司接待流程要求补填《接待申请表》。
若当日有报销餐费或餐饮招待费的,该日出差补贴不再计发。
差旅费用应于回司后5日内办理报销手续。
交通费用:市内交通费。
员工因公外出发生市内交通费的,按往返公交费用填报,紧急事务无法派车需乘坐出租车的,经各部
门负责人批准可以报销,并附上钉钉外出审批截图。
交通费用报销时需提供外出记录明细复印件,并注
明报销日期。
费用报销于每月15日及30日集中办理。
七、费用审批程序
对外款项支付时,由经办人填写《付款通知书》,员工报销时由本人填写《报销单》。
经办人或当事人填
报时需按财务相关规定整理并粘贴好单据。
《报销单》(一般用于费用类)审批流程:经办人/当事人申请---部门负责人审核---—财务复核---总经理
核准。
采购货款审批流程:
采购业务员先将付款相关单据上传钉钉进行签批, 走完钉钉签批流程后再将《付款通知书》打印出来
并附上相关单据(采购申请单复印件、合同复印件、发票原件、入库单采购联、质检报告等)走手签流程。
手签审批流程:经办人/当事人申请---部门负责人审核---—财务复核---总经理核准。
注:月结方式(多项目汇总)的费用支付可无需主管确认;
差旅费、交通费等费用报销时需由人事行政部结合实际考勤及相关规定审核。
相关费用开支集中于月中(15 日)或月末(30 日)办理的,财务部应集中整理报批单据,于每月10日或20日报总经理核准支付。
八、借款与备用金
借款指因工作需要发生的临时性预先借支,包括:差旅费借款、招待费借款、临时采购借款、店铺临时 刷单、其他临时性借款。
刷单需按实际情况填写如下表
刷单登记表
日期
用户名
订单号
旺旺ID
刷单金额
返款账号
收款人
收货地址
确认、财务经理审核,总经理审批。
差旅费借支人应于出差回司后 5日内办理报销或冲销手续,其他借款应于当月或不超过一个月内报账冲 销,否则财务中心有权在下月借款人工资中直接进行核减。
备用金管理:需预支备用金的,备用金金额应不超过当事人月工资额。
备用金审批程序同借款申请,注 明为备用金。
当事人调动工作岗位或离职,必须提前与财务中心核销备用金,否则财务中心直接在当事 人工资中核减。
九、附表
《付款通知书》 《报销单》 《借款单》 《差旅费报销单》 《礼品领用申请表》 《出差款项支出申请表》 《接待申请表》
BZDZ-BX-001
付款通知书
收款单位
项目名称 金额 (大写)
(小写) 收款开户行
项目编号
帐号
支付
付款期限
BZDZ-BX-002
姓名
部门
项目名 称
项目编号
报销项目
金额
BZDZ-BX-003
□现金□支票
借款人
部门
职务
项目名称
项目编号
借款事由
口维护
口市场 口施工
口调研
口其他
合同金额
项目支出 余额
现金借款金 额
(大写)
Y
经手人
财务主管
实批借
财务主管
方式
付款用途 项目主管 质检主管 财务主管 部门主管 会计:
复核 核准
出纳:
审核 总经理批准
经办人:
报销单 以上单据共 张总金额(大写):万仟佰元角分
项目支出金额累计:Y
预支备用金
缴回现金 报销人 审核 财务主管 部门主管 核准 总经理批准
复核
会计:
出纳:
经办人:
借款单
日期:年
月 日
申请人
部门
礼品名称及规格
领用数量
招待事由及对象
招待
标准
部门经理 中心负责人
款金额1
1
复核
审核
核准
总经理批准
会计
出纳
BZDZ-BX-004
差旅费报销单
公司招待礼品领用申请表
BZDZ-BX-005
年 月 日
差旅款项支出申请表BZDZ-BX-006
附注:借款人员根据自己借款的性质选择填写。
接待申请表
年
核准:
财务审核:
部门审核:
BZDZ-BX-007。