XXXXXX有限公司
受控文件清单
编制/日期:审核/日期:批准/日期:
文件配置发放(收回)登记表
(GYDZ-QR-423-02)
XXXXXX有限公司
有效文件配置
编制/日期:审核/日期:批准/日期:
文件配置发放(收回)登记表
部门:分发号:编号: GYDZ-QR-423-02
文件更改单
编号:GYDZ-QR-423-03 NO:
外来文件登记审批表
注:本表由文件管理部门统一填写和管理
作废文件清单
注:本表由文件管理部门统一填写和管理
文件销毁记录编号:GYDZ-QR-423-06
注:本表由文件管理部门统一填写和管理
XXXXXX有限公司
文件借阅登记表编号:GYDZ-QR-423-07
XXXXXX有限公司质量记录清单
编制/日期:审核/日期:批准/日期:
记录销毁登记表
注:本表由记录管理部门统一填写和管理
质量目标完成情况统计记录
目标名称:编号:GYDZ-QR-541-01
统计人/日期:
管理评审计划
XXXXXX有限公司
管理评审通知
管理评审报告
培训申请表
XXXXXX有限公司
( )年度培训计划
XXXXXX有限公司培训记录表
XXXXXX有限公司
特殊工种人员登记表
制表:年月日
XXXXXX有限公司
资源一览表
编制/日期:
XXXXXX有限公司
设备台帐
制表人/日期:
XXXXXX有限公司
设备维护保养检修记录
设备检修计划
编制:批准:日期:
产品(服务)实现策划表
XXXXXX有限公司
质量计划实施情况检查表编号:GYDZ-QR-710-03
注:用于特定的产品、项目或合同。
XXXXXX有限公司
订单记录
注:本表由业务业务部门统一填写和管理。
评审通过打“√”,未通过打“×”。
产品要求评审表编号:GYDZ-QR-720-02
产品要求变更通知单编号:GYDZ-QR-720-03
发放人/日期:
用户信息反馈处理单编号:GYDZ-QR-720-04
XXXXXX有限公司过程评审记录
XXXXXX有限公司顾客财产登记表
XXXXXX有限公司过程评审记录
监视和测量设备台帐
编制:年月日
周期检定计划
2016 年度内部审核方案
编制:批准:2016年4 月8 日
内部审核计划
内审首次会议记录
内审末次会议记录
不合格项报告
不合格项分布表
不合格项涉及条款执行情况检查记录
XXXXXX有限公司
过程的监视和测量一览表
编制:审核:批准:日期:2004。
.10。
1
XXXXXX有限公司
过程监视和测量结果登记表
XXXXXX有限公司
过程的监视和测量检查记录
过程名称:编号:GYDZ-QR-823-03
检查人/日期:被检查部门确认/日期:
XXXXXX有限公司不合格品评审处置单
XXXXXX有限公司
改进计划
编制:审核:批准:日期:
纠正和预防措施实施情况一览表
纠正/预防措施处理单。