经营审计岗位说明书
工作权限
——有权调用和查阅集团各部门及所属公司的有关财务资料;
——有权向有关业务人员提出质询,并复印相关的证据材料;
——有权参加各部门有关经营管理的会议,了解各业务部门的工作情况,收集考核各业务部门经营绩效所需的数据材料;
——对严重违法乱纪的人员,有提出行政处分和经济处罚的建议权;;
——有权纠正和制止一切不正当的开支,并限期整改,督促各业务部门按期改正工作和纠正错误,必要时可进行再审。
工作职责
为了保障企业经营运作,对企业经营和管理体系进行监督和审计;
——负责监审工作的计划、实施和总结
——负责有关制度、规范的制订、修订
——对职责范围内监审工作开展的及时性、规范性、正确性、有效性负责
——对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责
——负责有关审计档案和资料的保管、保密工作
——对重大问题及时调查和上报
任职者素质要求
年龄
28岁以上
学历
本科以上
职称
中级以上
性别
不限
专业
பைடு நூலகம்经济类
工作经历
五年以上
资格认证
相关技能
其他
岗位说明书(员工)
岗位编号:
岗位名称
经营审计
所属部门
运营保障部
直接主管
内部审计中心主任
直接下属
编写日期
编写部门
运营保障部
工作目的:
为实现企业发展目标,在企业战略发展规划、财务法规及集团财务制度的指导下,对集团及所属公司的经济活动的过程进行审计、监督。建立资金运行过程的事前、事中、事后监督机制,维护企业的合法权益不受侵害,促进企业经济效益的提高。