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行政事业单位审计底稿模板-内控调查
预算管理情况内部控制调查表
索引号
A1-1
问
题
是否 备 注
1.是否根据单位发展计划和任务编制年度收支计划?
2.预算安排是否科学、合理,预算追加是否有依据?
3.预算基础资料是否完整?
4.专项资金是否做到专款专用?
5.组织的预算收入是否真实、合法?源自6.各项支出是否合理、合法?
7.编制收支预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹掌握、保证重点的原 则?
结果:
审计人员:
以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全,打“√”;“否”表示 内部控制的缺陷, 打“χ” ; 不能判断的在“备注”栏注明。
年月 日