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2016年度内部审核计划

2016年度内部审核计划
计划频次
1次/每12个月
审核目的
为了验证公司质量管理体系得到有效实施与保持,作为一种监督的机制,确保经批准的文件得到有效实施,并作为自我改进、持续提高的机制以及质量体系运行的充分性、适宜性,特此安排本次质量管理体系内部审核。
审核范围
公司质量管理体系涉及的所有要素、所有部门及以往审核的结果。依

1.API Spec Q1第九版;
2.公司质量手册、程序文件及作业文件的要求;
3.销售合同要求;
4.相关的法律法规;
5.以往的审核结果。
质量体系内部审核时间安排
时间
(月份)
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
管理层

综合部






技术质量部

研发部

销售部

生产部

物资管理部

备注
编制
审核
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