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关于审计的通知

关于审计××××的通知
×××××:
根据《工会法》、《中国工会章程》及《工会审计条例》的规定,我会决定派出审计组,自××××年×月×日起,对××××工会××××年工会经费收支情况进行审计。

请予配合,按规定要求提供有关资料和必要的工作条件。

审计组组长:×××
审计组成员:××××××
附:需要提供的会计资料清单
××工会经审会(印章)
×年×月×日
需要提供的会计资料清单
1、××××年度财务收支预、决算报表及年度报表;
2、××××年度会计账簿(总账、明细账、固定资产明细
账、银行存款日记账、银行对账单、现金日记账);
3、××××年度会计凭证,有关票据及领购证;
4、有关投资、借款的协议;
5、有价证券、定期存单复印件;
6、各项内部财务会计控制制度建立及其执行情况(书面);
7、债权债务情况(书面);
8、其他需要说明的事项。

被审计单位承诺书
审计项目实施方案
一、被审单位名称:××××工会
基本情况:××××工会经费来源主要由单位行政拨入职工工资总额2%的工会经费、本单位工会会员交纳会费和单位行政补助收入以及其他收入等。

××××年在任工会主席×××。

二、审计依据:《工会法》、《中国工会章程》、《工会审计条例》等。

三、审计范围:××××年度工会经费收支情况。

四、审计目标:评价××××年度工会经费收支的真实性、完整性、合法性和效益性等。

五、审计内容:
1、××××年度工会经费收支预算执行情况;
2、××××年度工会经费收入、上解情况是否真实、合法,有无转移收入、漏欠解经费问题;
3、工会经费管理、使用是否符合国家法律法规和工会有关规定,有无违法、违规、违纪及工会资产流失等问题;
4、债权债务(往来款)是否真实,有无长期挂账,在往来款中有无列收列支等情况;
5、代管经费情况;
6、内部控制制度是否健全,是否得到有效执行;
7、银行账户(有价证券)和现金的管理是否符合规定,有
无出借出租,有无公款私存现象,有无库存现金超额、白条抵库;
8、工会固定资产管理使用情况。

六、审计方式:就地(送达)审计。

七、审计重点:债权债务、经费收支解缴、资产管理、内控制度的建立执行等情况。

八、审计时间:××××年×月×日。

九、审计步骤:××××年×月×日前发出审计通知书;进行审前调查;编制审计方案。

××××年×月×日实施审计至××××年×月×日前完成该审计项目。

十、审计组人员及分工
组长:×××:负责组织和协调审计组开展审计工作,审核审计底稿和审计报告及审计意见书。

成员:
×××:工会经费收支及预算执行情况;往来账款、固定资产审核;起草审计报告等。

×××:工会经费的管理以及现金、银行存款、有价证券的管理;内控制度建立及执行情况;库存现金的抽查盘点等。

××工会审计组
x年x月x日
审计工作底稿
关于对××单位××年×××
(审计事项)的审计报告
(征求意见稿)
根据×××号审计通知书,审计组自××××年×月×日至××××年×月×日对你会××××年经费收支及财务管理等情况(审计范围、审计内容、审计起止时间)进行了审计,审计采取就地审计的方式,现出具如下审计报告:
一、实施审计的基本情况
审计组根据《审计法》、《会计法》和审计实施方案内容实施审计。

在该单位对其所提供的会计资料的真实性和完整性均做出承诺的基础上,审计组重点对该单位××××年度的会计报表、会计账簿、会计凭证以及有关经济合同、文件、会议记录等资料进行了审查。

二、被审计单位基本情况:(被审计单位的人员、资产、负债的基本情况。


三、审计结果
(一)收入情况(被审计单位的财务收入基本状况)
……
(二)支出情况(被审计单位的财务支出基本状况)
……
(三)资产、负债、净资产情况(被审计单位截止期末账面资产、负债、净资产状况)
……
四、审计评价(对被审计事项的总体评价)
审计认为,××单位××××年在经费收、管、用方面取得较好成效,具体表现在:
……
五、审计查出的主要问题及处理意见
经审计,××单位××××年在经费收支等方面仍存在一些问题,具体表现在:
……
六、整改意见及建议(依据有关法律、法规、规章制度,对所查出出问题的处理意见,改进财务收支管理的建议等)……
……
××工会经审会审计组
x年x月x日
审计报告征求意见书
××单位:
根据×××××的规定,我会派出审计组,于××××年×月×日至××××年×月×日对你会××××年度经费收支及财务管理情况进行了审计,现将审计组的审计报告送给你们征求意见。

请在收到审计报告之日起10日内提出书面意见,送交×××工会经审会。

如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附:审计报告(征求意见稿)
××工会经审会审计组
×年×月×日对审计报告(征求意见稿)的回复意见
关于对××单位××年×××
(审计事项)的审计报告
根据×××号审计通知书,审计组自××××年×月×日至××××年×月×日对你会××××年经费收支及财务管理等情况(审计范围、审计内容、审计起止时间)进行了审计,审计采取就地(送达)审计的方式,现出具如下审计报告:
二、实施审计的基本情况
审计组根据《审计法》、《会计法》和审计实施方案内容实施审计。

在该单位对其所提供的会计资料的真实性和完整性均做出承诺的基础上,审计组重点对该单位××××年度的会计报表、会计账簿、会计凭证以及有关经济合同、文件、会议记录等资料进行了审查。

二、被审计单位基本情况:(被审计单位的人员、资产、负债的基本情况。


三、审计结果
(一)收入情况(被审计单位的财务收入基本状况)
……
(二)支出情况(被审计单位的财务支出基本状况)
……
(三)资产、负债、净资产情况(被审计单位截止期末账面资产、负债、净资产状况)
……
四、审计评价(对被审计事项的总体评价)
审计认为,××单位××××年在经费收、管、用方面取得较好成效,具体表现在:
……
五、审计查出的主要问题及处理意见
经审计,××单位××××年在经费收支等方面仍存在一些问题,具体表现在:
……
六、整改意见及建议(依据有关法律、法规、规章制度,对所查出出问题的处理意见,改进财务收支管理的建议等)……
请于收到审计报告之日起30日内,将整改结果报告××工会经审会(审计单位)。

xx工会经审会(印章)
x年x月x日。

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