工艺品公司质量手册c h e n c yCompany number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】0.2目录章节号标题质量手册颁布令—管理者代表任命书目录质量手册的管理控制质量手册修改登记表公司概况质量管理体系说明质量方针和质量目标公司组织结构图职责和权限质量管理体系过程职责分配表质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以客户为关注焦点质量方针策划职责、权限和沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现过程的策划与客户有关的过程设计和开发采购生产和服务的提供测量和监控装置的控制测量、分析和改进总则监视和测量不合格品的控制数据分析改进质量手册的管理控制1.手册内容本《质量手册》规定了公司质量管理体系的各项要求,以满足公司的以下需求:a)展现公司的能力足以稳定地提供符合顾客和适当法规要求的产品或服务;b)通过体系的有效运用,包括持续改进以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。
本手册系依据GB/T 19001—2000《质量管理体系要求》.和本公司的实际相结合编制而成,包括:(1)公司质量管理体系的范围,包括GB/T 19001—2000标准的所有相关要求;(2)质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
删减说明因公司建立的质量管理体系涉及GB/T 19001—2000标准中的所有相关条款,依据标准之的要求,公司质量管理体系删减、7.5.1、、、条款。
2.引用标准本手册引用GB/T 19000—2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义;本手册引用GB/T 19001—2000《质量管理体系要求》的所有相关要求;3.术语和定义本手册采用GB/T19000-2000中的术语和定义;本手册中所出现的术语“产品”,也可指“服务”。
4.本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由品管部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还品管部,办理核收登记。
5.手册持有者应使其受到妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
6.在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到总经理室,总经理根据需要对手册的适用性、有效性进行评审,必要时应对手册予以修改,执行《文件控制程序》的有关规定。
质量手册修改登记表公司概况本公司是一间具有二十多年生产经验的生产芒、竹、藤、草、铁线、木片、剑麻等手工编织工艺制品的专业生产及自营出口的公司,是目前具有较强开发新产品能力的优秀私营企业。
在各级党委,政府及有关部门的大力支持下,取得较好的经济效益,提供400多个就业告慰,其中下岗职工150多人.我司位于广西玉林市博白县,生产原料丰富,熟练工人多,技术人员设计能力强,样板品种繁多、款式齐全、质量可靠。
我们一贯重视产品工艺的精细、造型的美观、产品具有较高的艺术品位和观赏使用价值。
本公司主要生产:圣诞节、复活节、情人节、万圣节等西方编织工艺用品系列,和食品包装,化妆品包装系列产品。
尤其是剑麻编织产品,外观造型新颖、美观而实用,是目前开发剑麻产品的领先企业。
产品主要出口美国,英国,加拿大,日本,比利时,意大利,以色列及欧洲等国家.本着“真诚、严谨、创新”的原则,以互利互惠为本、信誉至上、竭诚服务之宗旨,一致得到客户好评,立良好贸易关系,共铸辉煌的明天。
质量管理体系说明范围1.1.1 总则本公司质量管理体系过程如下图,质量管理体系的要求适用于:a)证实本公司有能力稳定地提供满足客户和适用法律与法规要求的产品;b)通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到客户满意。
1.1.2 应用本公司质量管理体系的要求适用于线路板产品的采购与销售服务。
A本公司删减“设计和开发”条款;本公司所提供的线路板的特性由相关法律法规规定,且已形成相应的服务规范,暂不存在线路板的设计和开发活动。
当产品的要求发生变化或新的要求被识别时,公司将根据具体要求进行策划,修改相应的管理服务规范或文件,具体按本手册节“产品实现的策划”的规定实施。
B本公司删减“7.5.1生产和服务提供的控制”条款;本公司所提供产品都是由供货商生产加工的,本公司无生产过程。
C本公司删减“7.5.2 生产和服务提供过程的确认”条款;本公司所提供产品都是由供货商生产加工的,本公司无生产过程,不需对生产和服务提供过程进行确认。
D本公司删减“7.5.5 产品防护”条款;本公司所提供产品都是由供货商生产加工的,本公司的产品防护方面的工作均有供货商、物流公司及运输公司负责。
E本公司删减”测量和监控装置的控制”条款;因本公司检验活动均在供货商处发生,使用之检测装置均由供货商提供。
质量方针和目标公司质量方针:开拓创新携手共进诚信守法互助互利质量方针释解:不断的创新,与供应厂家共同进步、发展,诚信为本,达到双赢.公司质量目标:公司组织结构图职责和权限通过规范公司各部门职责与权限,使之明确并理解其职责和权限,以便按照要求正确履行自己的职责与权限,防止出现差错。
(1)总经理A.制定公司营运的策略方向及目标;B.负责市场的开拓;C.在每年11月份制定次年的各项指标.D.公司人员编制的制定.工作职责包括部门的设定, 各部门主管的任用, 工作流程的确定。
E.督导各部门按计划实施以及协调各部门之间关系;F.直接管理管理者代表及财务部日常工作,主持管理评审;G.经理每周, 每月, 每季, 每年工作计划.H.查阅公司相关业务报表(FR报表)及财务报表(包括资产负债表和损益表).I.业绩评定及绩效考核: 每年进行两次考核.J.公司费用的预算, 订立次年度业绩目标和预算.(2)管理代表A.管理者代表由本公司总经理任命,确保质量管理体系有效地运行及维持;B.组织制定和贯彻质量方针和目标,确定有关人员的职责和权限;C.负责为质量管理体系的建立和运行提供充分的资源;D.审核管理评审计划和管理评审报告;E.审核公司年度培训计划和年度内审计划、审核《质量手册》;F.管理者代表需向最高管理层报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;G.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;H.负责与质量管理体系有关的外部联络工作﹔I.纠正预防措施的跟踪验证等;J.总经理交办的其它事项.﹔(3)销售部A.就订单确认及产品识别方面与客户的联系;B.负责制作P/I并确保及时准确;C.依客户的要求制作P/O并下达工厂;D.跟催厂商之生产进度,保证交期符合客人的要求;E.负责样品的索样并及时提交给相关部门;F.负责客人及工厂寄件物品处理;G.统筹安排接待客人来访事宜;H.负责依客人要求的走货方式联系运输公司,保证产品安全的运送到目的地;I.负责产品防护事宜;J.负责供应商评鉴及采购事宜;K.负责提供出货所需之文件;L.统筹安排公司国外参展样品的准备并参与参展事宜;M.负责顾客满意度的调查及统计分析、改进;N.负责客人投诉等售后服务并安排维修安装等事宜;O.达成公司制定的质量目标;P.确保ISO9001:2000体系在部门内部彻底贯彻落实;(4)品管部A负责先发样之初步确认并确保正确性;B依验货排程及样品、订单对产品执行检验;C质量管理体系文件的控制;D负责对不合格品进行处理;E对品质异常时及时进行信息反馈,并依要求发出纠正预防措施;F负责对纠正预防措施进行追踪验证;G主导客诉投诉的处理及CLAIM报告的制作;H负责对客诉问题的改善状况进行追踪验证;I负责每日的用车行程安排;J负责及时向工厂索取出货样并按规定的时间分发;K达成公司规定的质量目标;L确保ISO9001:2000质量管理体系在部门内部彻底贯彻落实;(5)办公室:A.负责公司职员入职、离职及职位异动手续的办理;B.统筹安排公司员工之培训工作;C.负责建立公司员工之培训档案;D.制定公司人事管理制度监督实施;E.负责建立公司的绩效考核体系并执行考核;F.负责非计算机类资产、物品的领用管理;G.达成公司规定的质量目标;H.确保ISO9001:2000质量管理体系在部门内部彻底贯彻落实;I.固定资产的登记及折旧的计提;J.存货的登记及核对;K.应收帐款及应付帐款的管理;L.下两周出货预排情况的核对;M.流动资金的预估及控制;N.审核各项费用发生的真实性, 必要性, 及合理性; O.费用报销单的审核;P.毛利未达标的复核;Q.出货样的核对;R.客人佣金的核算;质量管理体系过程职责分配表注: ▲表示主要权责部门; △表示非主要权责部门.4.质量管理体系总要求:(1)质量管理体系范围:本公司的质量管理体系范围覆盖了线路板的采购与销售的全过程,产品生产全部外包,外包过程控制按供应商评价控制程序执行。
(2)公司质量管理体系由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等部分组成,按照ISO9001:2000标准的要求建立并形成文件,分别对应ISO9001:2000的第四、五、六、七、八章;(3)质量管理体系所需的过程及其运用都在本手册中的有关章节中予以描述,并结合相关的程序文件及作业指导书来执行,以上过程形成文件化的质量管理体系,以保证产品达到规定的要求,并提供的足够的资源和信息以支持这些程序的运行,对其进行管理和监控,以保证其能够顺利运行并针对运行中的问题进行改善并预防,持续改进其有效性。
文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件包括:A.质量手册(QM-01)B.程序文件(QP)C.作业指导书(WI)D.质量记录(QR)以上形成书面化文件并按相关规定执行。
4.2.2质量手册公司按ISO9001:2000质量管理体系要求编制包括以下内容的质量手册:(2)质量手册对质量管理体系的范围进行描述,包括应用、删减及其理由。
(3)对标准要求的程序文件,采取引用的形式。
其余标准要求和程序,根据具体情况,或直接描述或引用。
直接描述的程序,需明确规定每项质量活动的职责。
(4)质量手册对质量体系所包括过程的顺序和相互作用的进行表述。
4.2.3文件控制本公司建立了书面的质量手册﹑程序文件、作业指导书,其制订、审核、批准、发布、更改、使用及标识、回收等均按照《文件控制程序》要求执行,确保各部门所使用之文件为最新且有效的版本,确保文件发布前得到批准,确保各部门所用最新及有效的版本。
确保文件发布后得到实行,确保文件的充分性与适宜性。
(1)文件的审批和发放a、所有文件在发布实施前必须经具有资格的人员审核及批准;b、所有文件由文控专员发放,并盖有红色“受控”印章,发出时应有签收记录。
(2)文件的修改a、必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;b、文件修订时应注明修订号及发布日期;c、文控专员对使用部门的旧版本一律收回,原版文版加盖“作废印章”后保存,副本一律作废。