公司必备管理制度第一章组织分工管理制度高速发展的社会要求企业必须高效运转,因此,对于任何一家公司而言,首先一条是要做到各部门权责分明,不能互相重叠,更不能互相牵扯,否则就会导致效率低下。
现代公司的组织分工管理制度,是防止互相扯皮,提高工作效率的惟一正确的手段。
它主要包括以下几个方面:一,权责划分办法第一条公司为明确划分各层人员的权责,加强管理,提高工作效率,特制定本办法。
第二条本办法按本公司组织系统分为:董事长,总经理, 经理,承办员等4阶层,将所有应由各层人员负责的事项,分列于权责划分表以下简称本表中。
第三条表中所列的权责,各层人员均应切实负责办理,不可借辞推诿:实施时,如遇困难或特殊事件发生,须向上一层人员请示后处理。
第四条各层人员依本表的规定办理后,如需向其上层人员报告时,仍须以书面或口头报告。
第五条本办法采用列举方式,其未列举的事项,如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者,照其中规定办理;无规定者,可由一级单位主管酌情办理。
设有协理职位的直线单位,其权责划分表另行制定。
第六条任一事项,涉及两个以上单位的职责者,应送各有关单位会核后处理。
第七条本办法规定的事项,可视事实需要随时修订。
二,公司董事会工作职责管理办法第一条通过公司的重要规章制度,订立劳动合同。
第二条讨论通过本公司章程的修改。
第三条决定聘用总经理、工程师、会计师等高级职员。
三,公司董事长工作职责管理办法董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人,其具体职责如下;第一条主持召开股东大会董事会议并负责上述会议决议的贯彻落实。
第一条提名公司高级管理人员的聘用和解职,并报董事会批准和备案。
第一条决定公司高层管理人员的报酬,待遇和支付方式并报董事会批准和备案。
第一条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,全盘控制全公司的财务状况。
第一条签署批准调入公司的各级管理人员。
第一条组织拟定或修改公司章程,管理制度和业务工作程序。
六公司总经理工作职责管理办法第一条执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时、足额地完成董事会下达的还本付息和利润指标。
第一条组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事长委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
第一条健全公司财务管理制度,严守财经纪律,做好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值。
第一条做好员工的思想工作,加强员工队伍建设,建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。
第一条坚持民主集中制的原则,发动员工参与管理,充分发挥员工的积极性和创造性。
第一条加强企业文化建设,搞好社会公共关系,为公司树立良好的企业形象。
第一条具体主管办公室,人事培训部,财务部,工程部,市场部,销售部等各部门工作。
七,公司副总经理工作职责管理办法第一条对总经理负责、协助总经理抓好各项工。
作第一条熟悉和掌握公司情况并及时向总经理反映;提出建议或意见,当好总经理的参谋和助手。
第一条具体抓好公司的生产。
第一条协调主管部门与其他部门之间的关系,协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
第一条总裁办公会议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本公司各职能部门经理。
总裁办公会议原则上半个月召集一次,会议纪要须以书面形式向董事长汇报。
第一条总裁根据工作需要可配备助理一人。
第一条下列各项管理制度的建议、推行与修订。
1.生产管理、质量管理、设备管理制度;2.技术管理、开发管理制度;3.物资管理制度;4.会计账务、成本管理制度;5.材料编号、成品编号的设(修)订;6.新产品的成本预估及售价拟定;7.负责公司的印章管理;8.负责公司的合同管理和法律事务;9.负责公司的营业证照管理;第一条负责建立一般员工的工作业绩档案,组织对员工的考核。
第一条编制每月工资报表并配合财务总监审核薪金发放表。
十一公司财务部职责管理办法第一条负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
第一条根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
第一条搜集公司经营活动情况,资金动态,营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。
第一条组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
第一条严格财务管理,加强财务监督督,促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律。
第一条负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
第一条负责公司现有资产管理工作第一条原物料进出账务及成本处理;外协加工料进出账务处理及成本计算,各产品成本计算及损益计算;预估成本协助作业及差异分析。
第一条经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。
第一条收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;财务报表及会计科目明细表。
第一条统一发票自动报缴作业;营利事业所得税核算及申报作业;营、印税冲减作业及事务处理;资金预算作业;财务盘点作业。
第一条出入厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项反映以及做好车辆管理工作,合理调配车辆,确保各部门用车需要和行车安全。
第一条办理员工各项福利事项,负责员工住房安排,生活卫生保健、膳食供应及生活区防疫工作。
负责员工生活区的管理和安全保卫工作。
第一条厂区值日夜人员排定执行。
第一条各项合同书的保管。
第一条公司书信的保管。
第一条下脚品的处理销售。
第一条负责各部门所需物资的采购、保管、发放。
协调各部门物资材料的使用和管理及监督。
十三公司营销部职责管理办法第一条营业目标的拟订及达成情况的报告。
第一条特价的申请。
第一条报价及受订处理。
第一条客户资料的建立与运用。
第一条新客户的开发。
第一条收账及账款异常的处理。
第一条样品的申请与督促。
第一条新产品资料报告。
十四公司采购部职责管理办法(一)备料第一条申购方式与存量基准的设定。
第一条生产用料统计及预估。
第一条生产用料申购与余料转用。
第一条进料异常与生产、采购协调处理。
(二)采购第一条建立供应厂商与价格记录。
第一条采购方式设定及市场行情调查。
第一条询价、比价、议价、定购作业。
第一条交料进度控制和逾交督促。
第一条进料质量、数量异常处理。
第一条付款整理审查。
(三)外协第一条建立外协厂商与工缴记录。
第一条外协产量、产货期、尾期控制。
第一条外协用料出厂管理及补料处理。
第一条外协品质量异常处理。
十五公司生产管理部职责管理办法第一条订单的审核、登记及分发。
第一条订单交货期核定及异常反映。
第一条生产进度安排及控制(含样品制作进度)。
第一条用料管理及异常的追踪、改善。
第一条交货期异常反映及处理。
第一条产销、交货期、质量等有关事项协调。
十六公司技术工程部职责管理办法第一条各项产品标准工时的设立与修订(含样品制作)。
第一条各项操作规范的制订(含样品制作)。
第一条工作方法的改善、简化、策划与推行。
第一条制订对异常反应的处理及追踪。
第一条样品、原物料、标准用量计算。
第一条订单产品标准用量的设(修)订。
十七公司质量管理部职责管理办法第一条原物料入厂质量检验的执行及异常的反映与处理。
第一条过程中的质量检查及记录。
第一条成品检查及记录。
第一条成品各项功能性测验。
第一条质量异常处理及追踪。
第一条质量不良原因分析、报告。
十八公司产品开发部职责管理办法第一条现有产品在设计上的研究与改良。
第一条客户原样蓝图的研究与保管。
十九公司储运部工作职责管理办法(一)材料组的工作职责第一条进库材料点收及不合格品退回。
第一条材料发放批号管理、余料报告。
第一条材料保管及个人使用的工具管理与账务处理。
第一条库位规划与整理、安全维护。
第一条滞料及有价值废品库存报告。
第一条库存盘点与账务核对。
第一条提供有关库存动态资料。
(二)成品组的工作职责第一条成品缴库点收核对。
第一条成品出库交运处理。
第一条成品保管及账务处理。
第一条库存盘点与账物核对。
第一条提供有半成品库存资料。
第一条审核工程预决算,严格控制工程预算开支,审核工程承包合同。
第一条工具的使用与保管。
第一条模具设计;模具制作及管理;各种模具维护。
第一条组织制定、修改、充实各项规章制度。
做到管理规范化、科学化。
二十四销售部经理岗位职责规定第一条在总经理领导下,全面负责公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。
定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动、向特点和发展趋势,制定市场销售策略,确定主要目标市场市场、结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。
第一条掌握国内外产品市场的动态,每周在总经理主持下,分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等,提出改进方案和措施,监督销售计划的顺利完成。
第一条定期走访客户,征求客户意见。
掌握其他公司销售情况和价格水平,分析竞争态势,调整产品销售策略,适应市场竞争需要。
第一条经常对业务单位进行礼节性的拜访,征求他们的意见,密切与他们的关系,以得到他们业务上的关照、支持和惠顾。
第一条负责组织和参加来访人员的接待,并将他们的情况转告各有关部门。
向客人介绍本公司的情况,了解他们的需要,尽可能给予满足。
第一条建立公关销售业务档案以便查阅。
二十七采购部经理岗位职责规定第一条主持采购部各项工作,提出公司物资采购计划,报总经理批准后组织实施,确保各项采购任务完成。
第一条调查研究公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
指导并监督员工开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量。
第一条审核年度各部呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容。
减少不必要的开支,以有效的资金,保证最大的物资供应。
第一条熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价用途和产地。
检查购进物资是否符合质量要求,对公司的物资采购和质量要求负全面责任。
第一条按计划完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支。
第一条在部门经理例会上,定期汇报采购实施情况。
第一条每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表,呈公司总经理及财务部经理审阅,以便于上级主管掌握全公司的采购项目。
二十八会计主管岗位职责规定第一条在财务部经理领导下,具体负责公司会计部门的管理工作。
第一条负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情,合理,合法。
第一条负责指导、监督、检查和考核本组员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本组的会计核算工作正常进行。
第一条按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
第一条根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天),并与科目明细账核对相符。