2019年
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会部门预算
目录
第一部分广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算表
十、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会概况
一、主要职责
(一)贯彻实施国家、省、市、区发展高新技术产业的法律、法规和有关规定,落实发展高新技术产业的各项优惠政策,在园区创造发展高新技术产业的良好环境。
(二)制订园区建设规划和高新技术产业发展规划,负责园区的开发、建设和管理。
(三)审批和管理园区的政府固定资产投资项目。
(四)审查、审批企业的入园申请。
(五)协助园区企业进行工商、税务的注册、登记。
(六)受理园区高新技术、新办高新技术、先进技术和出口型等企业的认定申请。
(七)受理并协助办理园区企业科技计划项目的立项申报、科技成果鉴定、科技基金申请等,并对项目的实施进行跟踪管理。
(八)按照职称评定的规定,负责办理园区企业科技人员的专业技术资格评审和职称报考等工作。
(九)负责园区的统计工作。
(十)负责组建、监管园区的建设、实业发展等经济实体。
(十一)负责在园区组建、协调由投资策划、人才培训、信息咨询、法律保护、公证评估、金融财会、会展交流等中介机构
组成的服务支撑体系,为投资者提供服务。
(十二)承办越秀区人民政府、广州高新技术产业开发区管理委员会和广州市科技局交办的其他事项。
(十三)广州黄花岗高新技术创业服务中心为黄花岗科技园管委会属下事业单位,人员经费实行财政核拨,按科级规格进行管理。
其主要任务是:
1.提供科技立项、成果转化、项目引进、寻求合作伙伴、投资顾问策划、融资筹资、工商税务等服务。
2.指导企业实施现代化的管理机制和发展模式、提供信息咨询、品牌策划、职业技术培训等服务。
3.引入各类中介机构,提供人力资源、劳动保险、市场开拓、营销策略、风险投资、财务管理、法律顾问、知识产权保护、审计评估、实施标准化等咨询策划服务。
4.负责国家服务外包基地城市广州黄花岗科技园示范区的日常管理工作。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:委本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。
下属单位具体包括:广州黄花岗高新技术创业服务中心。
第二部分2019 年部门预算表
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
表2
表2
注:无
注:无
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5
表5
注:无
表6
表6
表6
表6
表6
表6
表6
表6
表6
注:无
表7
注:无
表8
注:本部门无政府性基金预算。
表9
政府采购预算表
单位名称:广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会单位:万元
表9
政府采购预算表
单位名称:广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会单位:万元
表10
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会单位:万元
表10
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会单位:万元
表10
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会单位:万元
表10
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会单位:万元
表10
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会单位:万元
表10
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会单位:万元
注:包括当年收入及上年结转
第三部分2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019年本部门收入预算 5,449.56 万元,比上年减少5,202.46 万元,下降48.84 %,主要原因是按照厉行节约的原则,对部分项目进行分类归并,控制一般性项目经费支出,提高财政资金使用效益;支出预算 5,449.56 万元,比上年减少5,202.46 万元,下降48.84 %,主要原因是按照厉行节约的原则,对部分项目进行分类归并,控制一般性项目经费支出,提高财政资金使用效益。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.66 万元,比上年增加3.50 万元,增长42.90 %,主要原因是接待任务增加,加大对园区招商引资、来穗考察等相关支出。
其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加/减少0 万元,增长/下降0 %,主要原因是因公出国(境)任务和经费由区统一安排;公务用车购置及运行费 9.00 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 9.00 万元),比上年增加1.00 万元,增长12.50 %,主要原因是创业服务中心公务车比较老旧,维护费增加;公务接待费 2.66 万元,比上年增加2.50 万元,增长1562.50 %,主要原因是加大对园区招商引资、来穗考察等相关投入。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
2019 年,本部门机关运行经费安排 74.89 万元,比上年减少1.62 万元,下降2.12 %,主要原因是厉行节约,压减一般性专项。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 159.11 万元,其中:货物类采购预算 9.11 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 150.00 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 01 月 01 日,本部门固定资产金额 337.52 万元,分布构成情况为:房屋 22 平方米,车辆 2 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。
本年度拟购置固定资产 9.11 万元,主要是台式计算机、通用照相机、空调机等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:无
七、部门主要工作任务和目标
本部门未纳入今年部门预算整体绩效评价试点范围。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。