询证函
致:编号:
XX(集团)股份有限公司审计部对本公司XX项目进行审计,按照《中国内部审计准则》及XX(集团)股份有限公司内部审计制度的要求,应当询证本公司与贵方的往来账项等事项,下列数据出自本公司账簿记录,如与贵方记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明,如有不符,请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额。
回函请直接寄至XX(集团)股份有限公司审计部(XX)收。
地址:邮编:
传真:
联系人:
(本函仅为复核账目之用,并非催款结算)
若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼。
(公司印章)
日期
数据证明无误数据不符及需加说明事项
签章签章
日期日期。