公司库房管理流程与规范
一、目的
为加强公司库房所有采购物品入库、贮存、出库的控制的管理力度,建立科学化、正规化的库房管理方式,控制公司成本支出,特制定本制度。
二、职责
严格物品采购计划、物品出入库借用手续,严把质量关,
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式补齐。
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对内容包括:物资名称、规格型号、数量、质量等),核对无误后办理入库手续。
以下情况不予验收入库:
1.1、名称规格不符不入库
1.2、数量不符应由采购员及时补回,采购物品有损坏的不入库
1.3、质量不合格不入库。
1.4、无计划或超计划物品不入库。
1.5、验收成件包装物资要进行抽查,凡质量、数量、规格、品种与采购清单不符的不予验收入库。
1.6、以上入库所造成后果由库管员负责。
2、未经检验合格不准进入货位,更不能投入使用。
验收中发现的问题应及时向综合办公室和采购经办人员及有关部门负责人汇报,请求采取有效处理措施。
3、物资检验合格后,库管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按采购清单、采购申请上的要求签字。
4、入库时,库管员要认真如实填写《入库单》,入库单各栏应填写清楚,并随同收货单一起交财务部记账。
5、对暂时不能退回的不合格物资,应隔离堆放,严禁与已入库的物资混杂在一起。
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3防盗、
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“盈
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消防器材和必要的防火知识。
(三)、物资发放与出库
1、库管员应按“推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制”的原则发放物资,坚持“一盘底,二核对,三发放,四减数”。
对贪图方便,违反出库原则造成物资发放失效其他差错等损失,库管员应负责任。
2、库管员在发放物资时,应严格审查物资发放批准单(要求有详细用途用量和使用地点说明),确认是否经领用所属部门/项目负责人同意。
否则,库管员有权拒绝发放。
3、库管员在发放物资时,应与领物人认真清点,当面检查所领物资规格、型号、数量等,库管员要认真填写出库单,出库单需经领物人签字确认,未经签字确认,物资不准出库。
4、工具借用人要填写《工具出借登记表》,所有凭证库管员应认真妥善保管。
5、工具、劳保用品、办公物品领用以部门/项目为单位领用,部门/项目领用后要在二个工作日内附部门/项目领用发放使用人签字明细交回库房管理员与出库单配套装订存档。
注:除消耗品外物品领用前要将报废物品一对一交回库房由公司定期统一处理(因个人原因损坏赔偿的除外)。
(四)、物资盘存和台帐
1、库房原则上每月25日前完成盘存一次,核对账目、和实物是否相符,如有不符,必须查清原因,分清责任,并提出和实施纠正失误的措施。
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房软件。
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3、任何部门/项目不得以任何理由私自报废物资。
五、其他有关事项
(一)、管理标准
1、库房建有标牌,库房规章制度,库管员岗位职责。
2、物品标识明确,安全方便,摆放整齐。
3、三净:物品干净、货架干净、库房干净。
4、库房利用率80%以上。
5、账本清晰明了,账实相符。
(二)、库管员须知
1、库房的规章制度,岗位职责。
2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。
3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。
4、库存物资的保管、保养方法。
5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别,取样检查方法。
6、物资简单的性能用途。
7、一般常用材料的价格。
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