家具仓库工具管理流程图
编制:
日期:
审核:
审批:
呈送:总经办
抄送:各部门
工具申购管理流程图
编制:
审核:
审批:
由使用部门申购
仓库经理审核 总经办审批
使用部门写单申购
使用部门主管/经
理审核
使用部门总监审核
不申购
PMC 部下采购订单
采购部采购
仓库收货入库
工具申购
是否为常规使用工具
由仓库申购
是否低于安全库存
仓库写单申购
登记个人台账领用人写领料单
部门主管/经理审
核
工具仓管理员查
询个人台账
必须以旧换新工具领用
是否有领
相同工具
按单发放工具
是否能归
还旧工具
管理员开《工具遗
失单》直接更换
登记个人台账
更换信息
遗失人签名确
认
管理员下个人
台账领用记录
管理员交
财务扣款
编制:审核:审批:
编制:
审核:
审批:
在职人员 管理员下个人台账
是否归还已领工具
是否能修复使用
重新进账待用
报废下账
管理员下个人台账财务扣款
管理员下个人台账 遗失人签名确认
管理员开《工具遗失单》/在《离职移交清单》备注 管理员写单送设备部检修
正常辞职人员 自离人员
管理员在车间清理回收
是否能回收
车间主管注明原因
工具归还
编制:
审核:
审批:
是否能维修后使用
小故障维修
使用人凭单在仓库下个人台账
使用人直接在设备部维修后使用
设备部开《报废单》报废
大故障维修
使用人凭《设备维修单》维修
使用人继续使用
工具维修
如需领用重新开单领取。