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合同借阅申请表

合同借阅申请表

合同借阅管理办法

合同借出借阅管理办法 一、目的 为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,特制订本办法。 二、分类 档案资料借阅分为借出和查阅两种方式。 三、适用范围 本制度适用于本公司所有存档合同及资料的借阅。 四、合同借出查阅的审批 (一)借出查阅本部门合同档案,需本部门负责人签字同意,借阅本部门外的合同档案需总经理签字同意方可借阅。合同档案保管员须依据相关负责人签字同意的《合同借(查)阅申请表》(见附件1),方可将合同交给借(查) - - 总结资料

阅人使用。 (二)借出合同 1、借出合同时,须按有关手续借阅,须填写《合同借(查)阅申请表》。 2、档案管理员对所有借出的文件资料应当面清点份数、页数,发现问题查明情况,及时报告领导。 3、借出的资料不允许中途转借他人,必须归还后再办手续。 4、合同的借出时间原则上是当日借当日还,最长不超过两个工作日,如遇特殊情况需继续借阅,应重新填写《借(查)阅申请单》,不得擅自延期归还。 5、因工作需要需借某合同文件的复印件时,合同管理员必须在合同复印件上签出“此件仅供于×××事办理使用”字样,并做好相关登记(见附件4)。 6、合同档案管理员应做好借阅登记工作(见附件2)。 (三)查阅资料 1、查阅资料必须在合同管理员规定的场所查阅。 2、查阅资料不允许查阅与申请无关的资料。 - - 总结资料

3、凡查阅的资料一律不准复印。 4、任何人不得擅自将档案、资料带出规定场所外。 6、合同档案管理员应做好查阅登记工作(见附件3)。 五、归还资料 借阅人应在规定时间如期归还合同档案,归还时合同管理员应认真核对,在借阅单备注栏注明归还时间及归还时出现的任何情况,做好登记工作。 六、损坏或丢失资料的处理 1、借(查)阅人对所借阅合同档案必须妥善保管,保守机密,保证安全,任何人不得随意在所借资料上乱写、乱画、涂改、剪裁、拆散,不得私自复制、调换、污损、划线等,更不能擅自复印转借,更不得损坏和丢失。 2、在借(查)阅期间发生的一切问题,一律由借(查)阅人负责。 七、合同档案仅供本公司利用,公司外单位或个人需查阅时,应由本单位相关人员陪同,并由本公司人员办理相关借阅手续,所有合同档案均需经总经理批准后,方可查阅。 - - 总结资料

合同档案管理制度

合同档案管理制度 一、总则 1.为防范市场风险与法律风险,提高企业经济效益,减少因合同签订、履行过程中有不规范行为导致的纠纷,遵照《中华人民共和国合同法》和国家有关政策法律,结合我公司具体情况,特制定本办法。 2.本办法适用于公司各部门与其他平等主体(自然人、法人、其他组织)及公司系统内相互之间签订、变更、终止民事权利义务关系的合同、协议的管理。 3.合同的管理实行统一领导、归口管理相结合的原则。 4.合同管理工作由综合管理部负责,并配备合同管理员。 5.公司所有员工均应维护公司的合法权益,保守商业秘密。 二、合同的签订、审查和履行 6.经办人于合同签订前,应验证对方当事人有效证件,验明主体

资格,了解其资信状况,审查对方经办人代理权限,审查对方提供资料的真实性与合法性。 7.委托代理人对外签订合同时,必须报公司部门负责人及分管领导审查批准,合同标的大,或合同内容重大、条款复杂,必须报公司总经理批准。 8.下属分公司、办事处委托代理人以公司名义对外签订合同时,必须报公司总经理审查批准,总经理审批后的盖章管理流程由公司市场营销部根据各分公司、办事处的具体情况制定和执行。 9.公司合同专用章的管理人员,应当根据批准人的批准意见,在合同文本上加盖合同专用章。不得以部门或个人名义使用其他公章签署所有以公司名义的对外合同。 10.合同依法成立,即具有法律约束力,相关部门应相互支持、配合,认真执行合同条款,全面履行合同义务,不得擅自变更或解除合同。 四、合同的管理、归档和借阅

11.合同签订后,以公司名义签定的合同,经办人应将合同正式文 本原件交公司综合管理部合同管理员存档。 12.合同管理员负责全公司合同的分类、编号、登记,建立合同台帐,存档备案。 13.公司合同管理员应当做好合同文本及相关资料的归档工作,并定 期将合同管理情况报告公司管理层。 14.因工作需要借阅合同档案,须填写“合同档案借阅单”,注明查阅合 同档案的名称、编号、查阅人等。经部门经理签批后方能借阅,归还 时合同管理员应认真核对。 15.阅档人对所借阅合同档案必须妥善保管,不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等,更不能随意乱放,以免遗失。 16.如借阅期间合同遗失,公司将追究相关责任人的行政及经济责任。 五、附则

合同协议书原件管理规定精编

合同协议书原件管理规 定精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

合同管理规定为规范合同文本原件的管理工作,确保合同档案的完整、安全和有效利用,特制定本管理规定。 一、本规定所指的合同原件指: 各类合同原件,合同不包括员工劳动合同。 二、合同原件管理原则 1、由法务部指定专人负责合同原件的存档工作,以确保合同档案的完整、完全和使用的严格性。 2、存档的合同原件需装盒存放在文件柜里,文件柜钥匙由合同管理人员保管。 3、合同管理人员接收合同原件进行存档前,应进行相应的核实工作。核实合同是否有缺页、漏页,漏盖章等。 4、合同管理人员每年至少对存档的合同原件进行一次的核查,核查实际存档的合同原件与台账是否一致。 5、合同原件存档条件必须防火、防潮以确保合同文档的安全。 三、合同存档范围 1、合同原件(包括附件)。 2、合同经办人、部门负责人签字的《合同审批表》。 3、合同订立与履行过程中所有的书面材料。 四、合同原件管理办法 1、合同分类

合同文档以签署日期年月份进行分类。 2、合同编号 合同由法务部合同管理人统一编号。 合同编号原则 合同编号总长度为12位,第1-3位代码统一为HSL;第4-9位表示合同签订的年份、月份,比如:2016年3月签订的合同用“201603”表示;第10-12位为合同流水号,例:2017年02月份签订的合同,合同编号:HSL201702-013. 3、合同台账 合同管理人员应建立合同原件存档管理台帐,在每次接收到合同原件后应及时在台账中录入,便于后期合同文档的查询。(《存档合同台账》请见附件一) 合同管理人员要对未及时上交存档的合同,及时催缴。 4、合同原件移交 对方公司已盖章的合同移交 经办人在合同用印结束后,直接交给法务部合同管理人存档。 我司先行盖章的合同移交 我司用印后,对方公司需在一个月内盖章后,由经办人将合同原件移交法务部合同管理人存档。 移交合同原件时,双方当面点清并在《存档合同移交登记

合同管理工作流程与工作标准

合同管理工作流程与工作标准 一、合同的审核与打印 1、合同的初审:合同负责人将与律师沟通修改后的合同反馈至合同管理员,合同管理员当天对合同进行再次审核及内容了解,审核内容包括:公司名称、金额、日期、合同份数、序号、排版及是否存在错别字等,如有问题当天与合同负责人进行沟通确认; 2、合同的打印:合同管理员将审核确认后的合同在右上角填写合同编号并根据合同要求份数进行打印。 3、合同的复审:将打印好的合同进行再次审核(公司名称、金额、日期、合同份数、序号、排版及是否存在错别字等),同时反馈给合同负责人进行复审,合同管理员和合同负责人确认无误后进行合同签审流程; 注1:合同负责人为该合同项目牵头人; 注2:合同编号按照“公司名-部门-合同类型-年月日-号码”编写,公司名和部门为固定格式,合同类型为类型的首字母,年月日为当天日期,号码为当天日期中的第几份合同, 例如:ZZLP-SYB-CG-20141118-01; 注3:合同一般一式四份(如有特殊情况需与行政主管沟通),合同原件公司存档2份(1份反馈给综合部张娜,1份事业部留存); 二、合同签审

1、打印合同签审表:签审表详见附件1; 2、签审表的填写: (1)合同名称 (2)编号:“公司名-部门-合同类型-年月日-号码”; (3)文件类型:根据文件类型进行进行勾选; (4)合同主体:根据合同签订主体进行勾选; (5)内容摘要:包括对方公司名称、合同主要内容概述,合同期限及合同所涉及的金额等; (6)签批印鉴:根据合同需求进行勾选; (7)申请日期:合同签审当天日期; 3、签审表与合同的装订:将按要求打印的合同全部附于签审表之后; 4、签审表的签批顺序: (1)合同金额小于50万元:经办人(合同负责人)→律师意见(马晓凤)→事业部负责人意见(贺宏)→财务部意见(刘俊英); (2)合同金额大于50万元: 郑州粮食批发市场有限公司:经办人(合同负责人)→律师意见(马晓凤)→事业部负责人意见(贺宏)→财务部意见(刘俊英)→市场分管领导意见(孙复兴); 郑州未来集团有限公司:经办人(合同负责人)→律师意见(马晓凤)→事业部负责人意见(贺宏)→财务部意见(刘

2018合同档案管理办法

合同管理办法 为进一步加强合同档案管理工作,提高合同管理水平,保证档案完整性和保密性,逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化,并能准确地反映公司各项工作,结合公司实际,特制定本办法。 一、分类管理 二、管理原则 1、各类合同经领导审批签订后,合同管理负责人对合同进行复印,销售合同及采购合同由商务助理负责管理及建立台账,行政合同、人事档案及其他由行政部办公室主任负责管理及建立台账。 2、合同原件由财务部保管,按合同等级分级、分类存档,重要合同应存放进保险柜。合同查询先从合同管理负责人处进行查询,如无法查询,再到财务部进行,查询当事人需填写《合同借阅申请单》,财务部凭领导审批同意签字的《合同借阅申请单》方可给予查阅,公司档案只有公司内部人员可以借阅。 3、档案管理负责人需对档案分类编号,对合同档案文件分类、整理、

编写编号、建立台账、保存、归档、调阅使用。分类编号要遵循文件材料的形成规律,要便于保管和提供调阅查询。 4、合同管理负责人因辞职或异动,需由总经理另指定专人进行合同管理交接(包括:纸档、电子档),交接时需列《合同交接清单》;辞职或异动手续办理时,行政部需审核是否有附有《合同交接清单》。 三、合同签订 1、合同草拟 合同由商务助理协助销售人员起草,合同除约定交易的主要条款外,还需明确各自应尽的责任和义务,合同条款中需明确特别是违约应承担的责任。以买卖合同为例:供货方需及时提供保质保量的货物,提供使用指导、售后服务、维修、配件、保修,定质、定量、定时、预付、交付、验收等。分析可能出现的问题如:质量瑕疵、供量不足、交付迟延,从而设置合同解除权及违约金条款、赔偿责任条款及保证条款。 合同条款表述的要求: ①措辞准确,无歧义,无矛盾,明确标的、价款、履行期限、交货地点及方式(运输费用承担方)、违约责任、解决争议的方法等; ②简洁、明确,前后用词一致,强调的术语可以加双引号; ③写清楚双方名称,如果是个人,要写清姓名及其他身份信息; ④合同草拟好后核对段落序号及上下文的注解。 2、合同定稿 合同定稿后,打印整个合同要用相同的纸张打印装订,合同加盖单位公章及经办人签字需同时具备,合同需附对方公司营业执照复印件、开户

合同借阅登记表

合同借阅登记表 编号借出 日期 合同名称 借阅 部门 借阅人 归还 日期 经办人备注

生效合同 合同管理及审批流程图 生效合同 当 天 当 天 不合格 律师财务审核完毕第二日 合 格 不合格 不合格 店铺合同(新增、续约) ①房屋租赁:合同附审批表、拿店资料、续约申请、房东产权证及身份证复印件(需按手印)等 ②商场合同:合同附审批表、拿店资料、续约申请 备注:以上所附资料(拿店资料、续约申请)均需总部已审批,合同才视为通过 分公司 总公司渠道拓展部 总公司总裁办 一个工作日内完成合同中费用等相关条款初审并做相关记录(律师、财务审核不合格,与分公司沟通要求其按照审批意见执行) 一个工作日内律师完成合同条款审核、财务确定出签订合同主体 副经理、经理、副总监签字确认 鲁副总裁签字确认 建台账存档(复印件及所附资料) 根据财务审批要求盖章 合同回寄(合同生效后3个月内将 原件扫描报总部备档) 合同原件存档(扫描件)

合同管理办法 为进一步完善终端店铺合同管理,保证其安全性现做出以下几项建议: 1、对收到的各类合同性文件与履行中发生的情况建立合同明细台帐,要求合同性文件确实反映符合合同签订、履行、变更和解除以及结算等情况。 合同台帐应包括合同编号(店铺编码)、区域、合同属性、店铺地址、签约双方、付款方式、费用(租金/扣点、押金、转让费等)、合同期限、结算方式、审批核准日期、原件及扫描件归档日期、备注等。 2、合同生效后(甲乙双方签字盖章完毕)要求分公司三个月内将原件扫描件回传至渠道部,同时将扫描件转交总裁办的存档同时复印一份在渠道归档 合同履行情况的相关资料原件、传真件等涉及合同重要事项的,应当要求分公司负责人签字并对其与合同一并存档。 3、渠道部根据合同审批时间按照区域、合同种类为索引进行整理,统一保存于渠道部固定档案柜中。 4、合同借阅,本部门人员借阅需经经理或副经理同意,并按照实际情况填写合同借阅登记表,外部门人员借阅须提报合同借阅申请单经总心负责人同意,本中心的总监、副总监及总裁办借阅的需经渠道部经理或副经理通知后方可借阅。

合同档案管理制度

合同档案管理制度 一、合同档案管理原则 本合同档案管理制度所指的是公司在业务经营中形成的涉及合同的资料总和,其构成包括项目建议书、可行性研究报告、章程、资信调查材料、意向书、合同正本,以及有关合同修改补充、转让、变更、解除、协调、终止等方面的材料,都必须及时归档,个人不得擅自留存。这是企业为维护自身的合法权益而采取的必要手段,通过对合同的档案管理,可以保存与合同有关的相关证据材料,一旦发生纠纷,可以及时运用档案记载的内容,依法维护单位的权益。 二、合同档案管理办法 为进一步加强合同文档管理工作,提高合同管理水平,逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化,特制定合同档案管理制度。 1、合同档案由市场中心集中统一管理,以确保档案的完整和有效利用。 2、市场中心负责统筹、协调、组织、整理、保管和合作方的所有合同文档。 3、分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系,由合同管理员负责合同文档管理。 4、合同管理人员要尽心尽责发挥作用,按要求建立完善合同管理台账。签订完的合同要及时归档,做好登记。凡归档的合同文件材料必须是原件。

5、保存的合同文档每半年清理核对一次,如有遗失、损毁,要查明原因,及时处理,并追究相关人员责任。 6、加强对合同档案的统计工作,要以原始记录为依据,合同文档分类编号,编制合同统计清单。 7、应根据实际需要编制合同档案检索工具,以有效地开展合同文档的查询、利用工作。 8、做好合同管理的保密工作,未经许可不能擅自借阅、外带归档合同。因工作需要须借出查阅合同文本,须经集团领导签字同意后,方可办理相关借阅手续。以复印件形式借出,督促借阅人员按期归还合同。合同原件无特殊情况不能外借。 9、合同文档的保存条件要有防火、防潮等措施,以确保合同文档的安全。 10、借阅人不能涂改、伪造、撕毁合同档案材料,违者视情节予以处罚。 11、合同文档的密级为机密,任何人不能擅自将合同对外公开、复印,违者视情节予以处罚。 三、合同档案的移交 1、正式签署合同后须将合同正本原件移交市场中心合同档案管理员。 2、合同项目终止后须将该项目的所有技术资料汇总成册,具有保存价值的技术资料向移交合同管理员。 3、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整,必须层次分明,符合其形成规律。

合同档案借阅登记表

合同档案借阅登记表 人事档案管理制度 第一章总则 第一条为了将企业人事档案管理工作制度化、规范化,维护人事档案材料完 第二条 第三条 第四条 第五条 第七条 整,防止档案丢失、损坏。便于相关人事档案材料的借阅和使用。特制订本制度。档案与借阅的定义。档案是指公司从事经营、管理工作中形成的,对企业和社会有利用与保存价值的各种文字、图表、声像、实物等不同形式与载体的历史记录。借阅是指本流程所指借

阅为广义借阅,包括查询、借阅、复印等利用方式。本制度适合公司总部及各办事处及分支机构。第二章人事档案分类员工人事档案具体分为分四大类:即入职档案、职位档案、薪酬考核档案、其他档案。入职档案。 1.、员工入职登记表、面试评价表、 __、户口本、学历学位证书、英语等级证书、计算机等级证书、各类资格证书复印件等个人入职基本信息。 2.动合同、保密合同、补充协议、应届毕业生协议、实习协议等。职位档案。职位说明书、职务说明书、职务任命书。职务变动申请、职位职务变更记录。 第八条薪酬考核档案。 试用期考核表、员工试用期总结表。季度/年度考核记录表、考核成绩、考核面谈记录。工作记录、调薪申请单、调薪/降薪记录。 第九条其他档案。 个人党、团相关资料。各类奖励、处罚记录。离职申请、离职工作交 接单、离职谈话记录、离职证明存根、补偿金协议等、其他协议 第三章档案的归档、核对与传递

第十条归档的程序如下: 首先,对各类人事档案进行鉴别,看其是否符合归档的要求。其次,按照材料的属性、内容,确定其归档的具体位置。登记《人事档案登记表》,见附件1。最后,在目录上补登材料名称及有关内容。将新材料放入档案盒中,同时备份电子版。 第十一条人事档案的核查核对。 检查和核对时保证人事档案完整、安全的重要手段。检查的内容是 多方面的,既包括对人事档案材料本身进行检查,如查看有无霉烂, 虫蛀等,也包括对人事档案保管的环境进行检查,如查看档案室环 境是否良好,有无其他存放错误等。

合同协议书签订审批流程

合同协议书签订审批流 程 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

合同审批以及归档流程一、主要部门 运营业务部门、法务、财务部、综合管理部、总裁办 二、部门分工 运营业务部门:合同起草,申报 法务:负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性,提出意见供决策部门参考 财务部:负责对送审的合同进行财务方面(包括但不限于合同中涉及金额往来、产品定价、分成比例等)的审核,审核事项包括:公司相关财务、税务、信用政策等。并对会审的合同提出财务方面的意见或建议。综合管理部:负责管理公司的各类合同(包括涉密项目所有合同),建立合同档案及管理台账,并协助有关人员进行合同的查询。同时对公司公章以及合同专用章的管理使用。 总裁办:审查各个环节,作出最终的审批以及决议。 三、主要流程 1、合同起草以及申报 1)起草完整的业务协议 2)填写合同签订审批表 3)将完整的合同以电子邮件形势分别发送法务以及财务审核。 2、合同会签 1)法务与财务收到邮件一个工作日后,会同业务申办人复议。 2)修改完善后法务与财务会签合同审批

3、总裁办审批 1)业务助理将会签后的合同报送总裁办审批 2)总裁最终决议合同的审批 4、合同的签署 1)业务助理将审批后的合同提交综合部确认盖章,并存档合同签订审 批单 2)业务助理将最终确认盖章的合同返还业务经办人。 5、合同的归档 1)业务经办人将双方确认生效的合同提交综合管理部 2)综合管理部填写归档记录,做好管理登记。 6、合同的管理 1)管理部做好内部合同管理台帐,登记摘要 2)备份合同,便于借阅,同时做好借阅登记。 3)对于不同保密类型合同做好分类管理。 四、各部门配合工作人员 1、业务申办人各部门负责人 2、业务助理 XX 3、法务 XXX 4、财务审核 XX 5、总裁办 XX 五、备注

合同管理制度(钉钉)

合同管理制度(钉钉) 一、合同管理总则 第一条目的和依据为了规范公司经营过程中签订合同后的合同管理行为,明确各部门的职责,做到合同档案规范管理,监理合同执行中的过程监控体系,特制定本制度。 第二条适用范围本制度适用于公司所有对外签订合同业务。 第三条保守商业秘密管理、参与合同工作的一切有关人员,应当为公司保守商业秘密。 二、合同审签管理 第四条凡是跟客户进行意向合作,都需要签订合同,合同应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行审核后方可签订。未经授权,任何人不得以公司名义对外签订合同。 第五条签订合同,必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称,金额、数量和质量,履行的期限、地点和方式,违约责任及解决争议的方法等。 第六条对外签订合同,要明确选择纠纷管辖地,并力求选择本公司所在地法院。 三、合同档案管理 第七条合同管理人员 第八条合同资料归档、统计与管理 1、合同承办人办理完毕签订的各项手续后一日内,应将合同档案资料上传

至钉钉合同模板,然后将纸质合同原件交于各地区合同管理人员。 2、合同管理人员每月底将本月签订所有纸质合同文件汇总,寄送至南阳王 萍萍处存档。 3、存档要求:公司所有合同统一编号后使用活页的方式编制成册,里面应 包含合同借阅记录、目录、合同。 4、合同借阅登记表及目录详见附件表格。 第九条合同编码规则 各类合同均按级编码进行分类编号,各级编码之间使用“-”进行连接。 1、一级编码:部门名称缩写,根据部门名称“项目”、“专利代理”、“行 政”代码分别为“XM”、“ZL”、“XZ”; 2、二级编码:合同签订日期,例如在2018年3月15日签订的,二级编码 即为20180315; 3、三级编码:份额编号,以上二级编号已经可以满足需求,考虑到每日份 数问题,设置三级编码进行区分。如代理合同于2018年3月15日,当日签订第3份合同,那么编号设置为:ZL-20180315-03。 四、附则 第十条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究相关负责人和责任人的经济和行政责任。 第十一条本制度自2018年12月05日起生效实施。

合同借阅规章流程

合同借阅规章流程 一、目的 为加强合同的归档管理和监督,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,特制订本规章。 二、分类 档案资料借阅分为借出和查阅两种方式。 三、适用范围 本制度适用于本公司所有存档纸质和电子合同及资料的借阅。 四、合同借出查阅的审批 (一)查阅合同 1、审批流程: 申请人查阅合同档案时,需该合同项目负责人签字同意后上报总经理,总经理签字同意方可查阅。合同档案保管员须依据相关负责人签字同意的《合同查阅申请表》,方可将合同交给申请人使用。 (二)借出合同 1、审批流程: 申请人借出合同档案时,需该合同项目负责人签字同意后上报总经理,总经理签字同意方可借出。合同档案保管员须依据相关负责人签字同意的《合同借出申请表》,方可将合同交给申请人使用。 (三)注意事项 1、借出的资料不允许中途转借他人。 2、因项目请款等工作需要申请某合同文件的复印件/扫描件时,须填写《复印件/扫描件使用登记表》,由项目负责人与总经理签字同意后,方可将复印件/扫描件交给申请人。 3、申请人紧急情况需借阅合同时,需上报项目负责人,由项目负责人直接和总

经理沟通。事后申请人必须补签借阅申请表。 4、合同档案仅供本公司利用,公司外单位或个人需查阅时,应由本单位相关人员陪同,并由本公司人员办理相关借阅手续,所有合同档案均需经总经理批准后,方可查阅。

合同归档 序号归档日期合同名称经手人负责人

合同借阅登记表 序号合同编号合同名称借阅事由借阅部门借阅人借阅时间归还时间审批人备注1 2 3 4 5 6 7 8

借用合同 序号借用日期合同名称经手人负责人归还日期

公司合同档案管理制度

公司合同档案管理制度

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公司合同档案管理制度 1.总则 为加强本公司的合同档案管理,根据公司合同管理办法的规定,制定本办法。 1.2合同档案的保存期限为5年,由公司指定档案处负责人保管。 1.3公司办公室作为公司的合同归口管理部门,也应当保存一份完整的合同档案资料。 2.归档 2.1合同订立后,公司应将合同文本的复印件送经理和办公室各一份。同时指定专人负责本合同的履行及相关资料的整理。 2.2合同履行完毕后 10日内,公司应将全部合同资料整理成册,按照时间顺序先后编排,装订成册,正本送交经理办公室,并制作副本一份交办公室。 2.3办公室接收资料时应当出具收据。 3.档案借阅 3.1根据工作情况,需要查阅档案的,应当由查阅部门提出申请,报经主管总经理批准同意后,到档案处办理借阅手续。 3.2借阅档案原则上应在档案阅读室查阅,不得带出档案室。确有必要借带出档案室阅读的,应经主管领导批准后,方可带出。 4.责任 4.1借阅档案人丢失档案的,根据情节可以给予警告、记过、500-1000元罚款,并扣发3至12个月工资的处罚。 6.实施

6.1本办法自2011年6月1日起施行。 总则: 为规范公司档案管理工作并保证档案的完整性及保密性,理顺工作程序,明确工作职责,杜绝资料流失,实现公司合同档案管理工作的规范化、制度化、科学化,现结合公司的实际情况,特制定本制度。 适用范围: 本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的以采购、销售、预算及其它项目为中心的资料总和,其构成包括招标文件、投标文件、技术方案、施工图、项目合同文件、项目设计方案、项目验收资料、预算资料等。 合同档案管理原则: 1.合同档案由公司工程部集中统一管理,以确保档案的完整、完全和有效利用。 2、工程部负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档资料 3.财务部可除外(可留下项目合同复印件做为做催收货款的使用)。 4、合同档案要实行分类管理,便于文件的管理及查找。 合同文档的移交: 1、各部门在正式签署合同后须将合同正本原件移交工程部。 2、合同项目终止后各部门须将该项目的所有技术资料汇总成册,经部门经理鉴定,具有长久保存价值的技术资料向工程部移交。 3、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整,必须层次分明,符合其形成规律。 4、合同文档移交时,必须编制档案移交清册并当面清点,填写《文件归档登记表》(见附件表一)。双方签字认可后方为完成交接手续。 合同文档的管理办法: 1、合同文档以年代结合项目性质进行分类编号(按公司原制定的项目文件编号方法编号)。 2、保存的合同文档每半年清理核对一次,如有遗失、损毁,要查明原因,及时处理,

最全面的合同档案管理制度

合同档案管理制度 一、本合同档案管理制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的涉及合同的资料总和,其构成包括项目建议书、可行性研究报告、章程、资信调查材料、意向书、合同正本,以及有关合同修改补充、转让、变更、解除、协调、终止等方面的材料,都必须及时归档,个人不能擅自留存。 二、合同档案管理原则 1、合同档案管理由公司合同管理部门集中统一管理,以确保档案的完整、完全和有效利用。 2、合同管理部门负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档,并负责监督指导各分(子)公司、各部门的合同管理工作。 3、应分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系,由合同兼职人员负责合同文档管理。 三、合同档案管理的移交 1、正式签署合同后须将合同正本原件移交公司合同管理部门。 2、合同项目终止后各分(子)公司须将该项目的所有技术资料汇总成册,具有长久保存价值的技术资料向公司合同管理部门移交。

3、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整,必须层次分明,符合其形成规律。 4、合同文档移交时,必须编制档案移交清册并当面清点。以双方签字认可后方为完成交接手续。 四、合同文档管理办法 1、合同管理人员要尽心尽责发挥作用,按要求建立完善合同管理台帐。签订完的合同要及时归档,做好登记。凡归档的合同文件材料必须是原件。 2、保存的合同文档每半年清理核对一次,如有遗失、损毁,要查明原因,及时处理,并追究相关人员责任。 3、要加强对合同档案的统计工作,要以原始记录为依据,合同文档分类编号,编制合同统计清单。 4、应根据实际需要编制合同档案检索工具,以有效地开展合同文档的查询、利用工作。 5、做好合同管理的保密工作,未经许可不能擅自借阅、外带归档合同。因工作需要须借出查阅合同文本,须经公司、分(子)公司领导签字同意后,方可办理相关借阅手续,以复印件借出,督促借阅人员按期归还合同。合同原件无特殊情况不能外借。 6、合同文档的保存条件要有防火、防潮等措施,以确保合同文档的安全。

合同档案管理办法

合同档案管理办法 一、目的 为进一步完善公司管理制度,规范、加强公司各类合同归档管理、借阅管理,避免遗失,便于查询,统一管理,特制订本办法。 二、适用范围 本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种协议、合同文本。 三、职责 3.1商务部是本制度制定责任部门; 3.2总经办是本制度执行的监督部门; 3.3各部门是本制度执行的责任部门。 四、合同分类管理 五、归档管理 5.1各部门指定专人进行合同归档管理,各类合同经公司领导审批并签订盖章后,合同签订部门将原件送至保管部门进行存档保管(如有多余件,合同签订部门自行保管一份),并填写合同入库登记表(详见附件:《合同入库登记表》)。

5.2原件保管部门收到合同原件后,对合同进行扫描并将扫描件进行电子档归档管理,同时上传到公司档案管理服务器; 5.3电子归档处理完后,对合同原件进行纸档分类保存,并将合同信息录入《合同档案统计表》。 六、借阅管理 6.1 各部门员工,可在公司档案管理服务器查询合同电子版。合同原件无特殊情况不得外借。 公司档案管理服务器地址:(ftp://192.168.1.88) 6.2如确需查询和使用原件,需填写《合同借阅登记表》(详见附件:《合同借阅登记表》)。 6.3借阅合同交还时,合同档案管理员查须当面核对,并签字确认,如发现遗失或损坏,应立即报告主管领导。 七、交接管理 各部门合同管理人因辞职或异动,需由部门负责人另指定专人进行合同管理交接(包括:纸档、电子档)。 八、其他 8.1本制度由商务部负责制订、解释及修改,由总经办负责监督; 8.2本制度自2020年8月1日生效。 附件 1.《合同档案统计表》 2.《合同入库登记表》 3.《合同借阅登记表》

合同归档

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 合同归档 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

为了建立健全的档案管理制度和规范部门档案管理工作,保证档案的完整性及保密性,杜绝资料流失,同时使档案更有效地为公司管理、经营等各项工作服务,增强档案的实用性和有效性,特制定本制度。 二、归档范围 1、合同档案:公司与有关单位签订的各类业务合同及与业务相关的协议, 文件等。 2、非合同档案:与业务有关的协议,文件等。 三、归档制度 1、凡届归档范围的文件资料,均由大客户中心统一管理,任何个人不得擅 自留存。 2、归档的文件资料,原则上必须是原件,各部门保存复印件。原件用丁报 批不能归档或必须由相关部门保留的,大客户中心保存复印件,并备注原件的保留部门,以备查阅。 3、所有归档的文件均需将原件进行扫描分类编号,留存电子版。 四、档案保管制度| 1、大客户部门设专门存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条 件。 2、归档资料要进行登记,编制归档目录。 3、部门设兼职档案管理人员,档案管理员要科学地编制分类法,根据分类 法,编制分类目录;根据需要编制专题目录,完善检索工具,以便丁查找。 4、档案分类、分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学。 5、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料,了解利用者的需求,掌握利用规 律。 6、严格遵守档案安全保密制度,做好档案流失的防护工作。 7、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作,方可办理调动手续。

合同借出借阅管理办法

合同借出借阅管理办法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

合同借出借阅管理办法 一、目的 为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,特制订本办法。 二、分类 档案资料借阅分为借出和查阅两种方式。 三、适用范围 本制度适用于本公司所有存档合同及资料的借阅。 四、合同借出查阅的审批 (一)借出查阅本部门合同档案,需本部门负责人签字同意,借阅本部门外的合同档案需总经理签字同意方可借阅。合同档案保管员须依据相 关负责人签字同意的《合同借(查)阅申请表》(见附件1),方可将 合同交给借(查)阅人使用。 (二)借出合同 1、借出合同时,须按有关手续借阅,须填写《合同借(查)阅申请表》。 2、档案管理员对所有借出的文件资料应当面清点份数、页数,发现问题查明情 况,及时报告领导。 3、借出的资料不允许中途转借他人,必须归还后再办手续。 4、合同的借出时间原则上是当日借当日还,最长不超过两个工作日,如遇特 殊情况需继续借阅,应重新填写《借(查)阅申请单》,不得擅自延期归还。 5、因工作需要需借某合同文件的复印件时,合同管理员必须在合同复印件上 签出“此件仅供于×××事办理使用”字样,并做好相关登记(见附件4)。 6、合同档案管理员应做好借阅登记工作(见附件2)。 (三)查阅资料 1、查阅资料必须在合同管理员规定的场所查阅。 2、查阅资料不允许查阅与申请无关的资料。 3、凡查阅的资料一律不准复印 4、任何人不得擅自将档案、资料带出规定场所外。 5、合同档案管理员应做好查阅登记工作(见附件3)。 五、归还资料 借阅人应在规定时间如期归还合同档案,归还时合同管理员应认真核对,在借阅单备注栏注明归还时间及归还时出现的任何情况,做好登记工作。 六、损坏或丢失资料的处理 1、借(查)阅人对所借阅合同档案必须妥善保管,保守机密,保证安全,任何 人不得随意在所借资料上乱写、乱画、涂改、剪裁、拆散,不得私自复制、调换、污损、划线等,更不能擅自复印转借,更不得损坏和丢失。 2、在借 (查)阅期间发生的一切问题,一律由借(查)阅人负责。 七、合同档案仅供本公司利用,公司外单位或个人需查阅时,应由本单位相关 人员陪同,并由本公司人员办理相关借阅手续,所有合同档案均需经总经理批准后,方可查阅。 2

合同策划书

篇一:合同策划 篇二:合同策划书(样版) 附件1:项目 合同策划书 编号: 编制:***项目部 审核:(公司法务合约部) 负责人:(公司总经济师) 中国建筑第七工程局有限公司***公司 二〇一〇年月 目录 1 、项目概况及策划书的目的 2 、策划书编制的依据 3 、合同履行策划的组织机构及其职责 4 、合同文件的收集归档印发传阅的范围方法 5 、合同交底的程序方法 6 、分供方招标投标的程序方法 7 、分供方考评管理的程序方法 8 、工程项目质量管理计划以及质量异常情况时的预案 9 、工程项目工期管理计划以及工期异常情况时的预案 10 、工程项目竣工验收计划以及验收不能时的预案 11 、工程项目工程款的收支管理计划以及工程款异常情况时的预案 12 、工程项目索赔反索赔的程序方法 13 、工程项目结算计划及结算不及时的预案 14 、影响项目成本因素分析与责任分解 15、合同风险管理与规避措施 16、附表 附表一:合同责任分解及交底表 附表二:业主合同交底书 附表三:索赔事件分析表 附表四:索赔处理程序表附表五:办理索赔内容及相关责任部门表 附表六:项目部商务月度报告 1、项目概况及编制策划书的目的 1.1项目概况 1.2策划书的目的 为全面履行《xx项目总承包合同》,加强合同履约过程管理,提高履约过程中的风险控制,保证项目经济效益的实现,特编制本策划书。 2、策划书编制的依据 依据《中国建筑第七工程局有限公司合同管理制度》、《xx项目总承包合同》、《xx项目内部承包责任书》、《xx项目总体施工组织设计》,结合项目的实际情况及相关行业规范等进行编制。 3、合同履行策划的组织机构及分工职责 3.1合同履行策划组织机构概况 为切实保证合同履约目标的实现,项目部成立合同管理机构:合同管理委员会,由项目经理担任主任,项目商务经理担任副主任,合同管理委员会负责组织和开展项目合同履约管理的

(完整版)合同管理办法(模板)

******************公司 合同管理办法(试行)(修订) 第一章总则 第一条为维护公司(以下简称“公司”)权益,明确管理职责,提高管理效能,防范法律风险,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合公司实际,制订本办法。 第二条本办法所称合同是指公司与其他自然人、法人或其他组织签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议;合同管理,是指对合同订立、履行及变更、解除、终止等全过程的管理。 第三条本办法适用于公司各部门以公司名义对外签订的各类合同。 第四条公司对外订立合同,应遵循以下原则: (一)订立合同,应当遵守法律、法规和上级有关规定; (二)签订合同,应当确有必要; (三)平等友好、公平协商、诚实信用原则; (四)谁主办、谁负责的原则; (五)保守公司秘密的原则。 第二章部门合同管理职责 第五条公司投资管理部为合同法律事务的归口管理部门,负责审核合同条款、文本的合法性、规范性。主要职责为:(一)指导各经办部门合同管理工作,推行使用合同规范

或示范文本; (二)负责合同签订前的可行性论证、起草、谈判、修改、评审会签及签订工作; (三)参与重大或法律关系复杂的合同谈判、招标、起草和签约; (四)建立合同管理台帐(附表1),负责对合同统一编号、登记、分类; (五)负责合同执行过程中履约情况的跟踪,及时反馈履行情况,协调相关部门适当履行; (六)协调合同纠纷处理工作; (七)发布合同管理情况通报; (八)合同的后评价管理。 第六条公司综合管理部为合同档案的归口管理部门,负责合同用印、合同保管及合同档案的建立。主要职责为:(一)建立健全合同管理制度,对合同的履行情况进行监督检查; (二)负责对合同原件、合同会签单(附表2)、合同会签附件等资料的集中存档管理; (三)管理合同专用章。 第七条公司财务部主要负责合同的收付款和履约、担保、处置管理。 第八条公司各职能部门为合同经办部门,主要职责是: (一)负责合同事项的前期调研、谈判工作,并配合法律顾问对合同对方主体资格、履约能力、资信等方面进行调查,

合同档案管理制度

合同档案管理制度 、总则 1.为防范市场风险与法律风险,提高企业经济效益,减少因合同签订、履行过程中有不规范行为导致的纠纷,遵照《中华人民共和国合同法》和国家有关政策法律,结合我公司具体情况,特制定本办法。 2.本办法适用于公司各部门与其他平等主体(自然人、法人、其他组织)及公司系统内相互之间签订、变更、终止民事权利义务关系的合同、协议的管理。 3.合同的管理实行统一领导、归口管理相结合的原则。 4.合同管理工作由综合管理部负责,并配备合同管理员。 5.公司所有员工均应维护公司的合法权益,保守商业秘密。 二、合同的签订、审查和履行 6.经办人于合同签订前,应验证对方当事人有效证件,验明主体资格,了解其资信状况,审查对方经办人代理权限,审查对方提供资料的真实性与合法性。 7.委托代理人对外签订合同时,必须报公司部门负责人及分管领导审查批

准,合同标的大,或合同内容重大、条款复杂,必须报公司总经理批准。 8.下属分公司、办事处委托代理人以公司名义对外签订合同时,必须报公司总经理审查批准,总经理审批后的盖章管理流程由公司市场营销部根据各分公司、办事处的具体情况制定和执行。 9.公司合同专用章的管理人员,应当根据批准人的批准意见,在合同文本上加盖合同专用章。不得以部门或个人名义使用其他公章签署所有以公司名义的对外合同。 10 .合同依法成立,即具有法律约束力,相关部门应相互支持、配合,认真执行合同条款,全面履行合同义务,不得擅自变更或解除合同。 四、合同的管理、归档和借阅

11.合同签订后,以公司名义签定的合同,经办人应将合同正式文 本原件交公司综合管理部合同管理员存档。 12.合同管理员负责全公司合同的分类、编号、登记,建立合同台帐,存档备案。 13.公司合同管理员应当做好合同文本及相关资料的归档工作,并定 期将合同管理情况报告公司管理层。 14.因工作需要借阅合同档案,须填写合同档案借阅单”,注明查阅合同档案的名称、编号、查阅人等。经部门经理签批后方能借阅,归还时合同管理员应认真核对。 15.阅档人对所借阅合同档案必须妥善保管,不得私自复制、调换、涂改、污损、戈U线等,更不能随意乱放,以免遗失。 16.如借阅期间合同遗失,公司将追究相关责任人的行政及经济责任。 五、附则

合同归档制度

北京X X H I有限公司文件号:BJZJ-FK-001 版本:V1.0 密级:机密 合同档案管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司合同管理,有效地收集合同签订和履行过程中的有价值材料,维护公司的经济利益,降低经营风险,特制定本管理制度。 第二章归档范围 第二条合经营同:公司与有关单位签订的各类业务合同及与业务相关的协议,文件等。 第三条其他合同:与业务有关的协议,文件等。 第三章归档制度 第四条凡属归档范围的文件资料,均由合同归口部门统一管理,合同应至少保留两份原件外加审批单,归口部门且把一份原件转移至财务部,任何个人不得擅自留存。 第五条财务部门无文件资料出借权,原件不得向外借出。 第六条原件用于报批不能归档或必须由相关部门保留的,行政部保存复印件,并备注原件的保留部门,以备查阅.。 第七条所有归档的文件均需将原件进行扫描分类编号,留存电子版。 第四章合同保管制度 第八条行政部设专门存放合同的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件。

第九条归档资料要进行登记,编制归档目录。 第十条部门设兼职合同管理人员,合同管理员要科学地编制分类法,根据分类法,编制分类目录;根据需要编制专题目录,完善检索工具,以便于查找。 第十一条合同分类、分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学。 第十二条合同管理人员要熟悉所管理的合同资料,了解利用者的需求,掌握利用规律。 第十三条严格遵守合同安全保密制度,做好合同流失的防护工作。 第五章合同管理员的职责 第十四条部门设兼职合同管理人员,统一收集管理公司全部应归档资料。 第十五条具体负责工作:负责部门合同资料的收集、分类、整理、编目、归档、借阅等工作,同时做好电子存档的管理、督查工作。 第十七条合同管理人员要严格执行部门管理规定,认真细致地做好保管以及利用工作,充分发挥合同资料的作用。 第六章合同查阅和借阅要求 第十六条只供集团内部人员借阅,公司内部人员借阅者需要填写《借阅登记表》。 第十七条合同借阅的最长期限为两周;对借出合同管理人员要定期催还。 第十八条不准转借,必须专人专用。 第十九条必须爱护合同不得抽换合同内文件,保持整洁,不准在合同材料中写字、划线或作记号等,在合同材料右上角写合同编号除外。 第二十条用毕按时归还,如需延长借阅时间,必须通知合同管理人员另行办理续借手续并说明理由。 第七章合同保管期限及销毁 第二十一条正式形成的合同以合同签订之日起开始计算合同保管期限。

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